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文档简介
泓域咨询MACRO/ 三异丁基铝项目立项申请报告三异丁基铝项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9715.12万元,同比增长21.14%(1695.59万元)。其中,主营业业务三异丁基铝生产及销售收入为8304.95万元,占营业总收入的85.48%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2120.20万元,较去年同期相比增长174.16万元,增长率8.95%;实现净利润1590.15万元,较去年同期相比增长222.01万元,增长率16.23%。二、项目概况(一)项目名称三异丁基铝项目(二)项目选址某产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积17388.69平方米(折合约26.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.11%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度186.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17388.69平方米,建筑物基底占地面积8713.47平方米,总建筑面积18779.79平方米,其中:规划建设主体工程12268.82平方米,项目规划绿化面积1177.57平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2270.91万元。(七)节能分析“三异丁基铝项目建设项目”,年用电量436772.69千瓦时,年总用水量17151.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.14吨标准煤/年。达产年综合节能量18.38吨标准煤/年,项目总节能率24.68%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6718.16万元,其中:固定资产投资4873.53万元,占项目总投资的72.54%;流动资金1844.63万元,占项目总投资的27.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16851.00万元,总成本费用13264.04万元,税金及附加128.92万元,利润总额3586.96万元,利税总额4210.63万元,税后净利润2690.22万元,达产年纳税总额1520.41万元;达产年投资利润率53.39%,投资利税率62.68%,投资回报率40.04%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位315个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区三异丁基铝行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区三异丁基铝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“三异丁基铝项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位315个,达产年纳税总额1520.41万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.39%,投资利税率62.68%,全部投资回报率40.04%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17388.6926.07亩1.1容积率1.081.2建筑系数50.11%1.3投资强度万元/亩186.941.4基底面积平方米8713.471.5总建筑面积平方米18779.791.6绿化面积平方米1177.57绿化率6.27%2总投资万元6718.162.1固定资产投资万元4873.532.1.1土建工程投资万元1687.122.1.1.1土建工程投资占比万元25.11%2.1.2设备投资万元2270.912.1.2.1设备投资占比33.80%2.1.3其它投资万元915.502.1.3.1其它投资占比13.63%2.1.4固定资产投资占比72.54%2.2流动资金万元1844.632.2.1流动资金占比27.46%3收入万元16851.004总成本万元13264.045利润总额万元3586.966净利润万元2690.227所得税万元1.088增值税万元494.759税金及附加万元128.9210纳税总额万元1520.4111利税总额万元4210.6312投资利润率53.39%13投资利税率62.68%14投资回报率40.04%15回收期年4.0016设备数量台(套)9917年用电量千瓦时436772.6918年用水量立方米17151.9419总能耗吨标准煤55.1420节能率24.68%21节能量吨标准煤18.3822员工数量人315第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某产业示范园区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.11%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度186.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6160.426160.4212268.8212268.821212.411.1主要生产车间3696.253696.257361.297361.29751.691.2辅助生产车间1971.331971.333926.023926.02387.971.3其他生产车间492.83492.83711.59711.5972.742仓储工程1307.021307.024232.134232.13304.162.1成品贮存326.75326.751058.031058.0376.042.2原料仓储679.65679.652200.712200.71158.162.3辅助材料仓库300.61300.61973.39973.3969.963供配电工程69.7169.7169.7169.715.643.1供配电室69.7169.7169.7169.715.644给排水工程80.1680.1680.1680.165.044.1给排水80.1680.1680.1680.165.045服务性工程827.78827.78827.78827.7859.495.1办公用房438.67438.67438.67438.6734.985.2生活服务389.11389.11389.11389.1132.516消防及环保工程233.52233.52233.52233.5218.886.1消防环保工程233.52233.52233.52233.5218.887项目总图工程34.8534.8534.8534.8546.697.1场地及道路硬化2340.31394.78394.787.2场区围墙394.782340.312340.317.3安全保卫室34.8534.8534.8534.858绿化工程994.5134.81合计8713.4718779.7918779.791687.12六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3610.01万元,占计划投资的53.74%。其中:完成固定资产投资2345.25万元,占总投资的64.97%;完成流动资金投资1264.76,占总投资的35.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3610.011.1完成比例53.74%2完成固定资产投资万元2345.252.1完成比例64.97%3完成流动资金投资万元1264.763.1完成比例35.03%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员315人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元5.841.3年工资额万元1250.282工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元289.043企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.893.3年工资额万元84.884品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元130.835其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.375.3年工资额万元97.566职工工资总额万元10095.55五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4873.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1687.122270.91186.944873.531.1工程费用万元1687.122270.9111940.181.1.1建筑工程费用万元1687.121687.1225.11%1.1.2设备购置及安装费万元2270.912270.9133.80%1.2工程建设其他费用万元915.50915.5013.63%1.2.1无形资产万元454.80454.801.3预备费万元460.70460.701.3.1基本预备费万元224.45224.451.3.2涨价预备费万元236.25236.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元4873.534873.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1844.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11940.185843.728914.4211940.1811940.1811940.181.1应收账款万元3582.051970.132507.443582.053582.053582.051.2存货万元5373.082955.193761.165373.085373.085373.081.2.1原辅材料万元1611.92886.561128.351611.921611.921611.921.2.2燃料动力万元80.6044.3356.4280.6080.6080.601.2.3在产品万元2471.621359.391730.132471.622471.622471.621.2.4产成品万元1208.94664.92846.261208.941208.941208.941.3现金万元2985.051641.772089.532985.052985.052985.052流动负债万元10095.555552.557066.8910095.5510095.5510095.552.1应付账款万元10095.555552.557066.8910095.5510095.5510095.553流动资金万元1844.631014.551291.241844.631844.631844.634铺底流动资金万元614.87338.18430.41614.87614.87614.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6718.16万元,其中:固定资产投资4873.53万元,占项目总投资的72.54%;流动资金1844.63万元,占项目总投资的27.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1687.12万元,占项目总投资的25.11%;设备购置费2270.91万元,占项目总投资的33.80%;其它投资915.50万元,占项目总投资的13.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4873.53+1844.63=6718.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4873.5372.54%1.1项目建设投资万元4873.5372.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1844.6327.46%3总投资万元万元6718.16二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9268.05万元,总成本7138.47万元,利润总额2129.58万元,净利润102.21万元,增值税272.11万元,税金及附加1597.18万元,所得税532.39万元;第二年收入11795.70万元,总成本8635.41万元,利润总额3160.29万元,净利润2370.22万元,增值税346.32万元,税金及附加111.11万元,所得税790.07万元;第三年生产负荷100%,收入16851.00万元,总成本13264.04万元,利润总额3586.96万元,净利润2690.22万元,增值税494.75万元,税金及附加128.92万元,所得税896.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16851.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=494.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9268.0511795.7016851.0016851.0016851.001.1三异丁基铝万元9268.0511795.7016851.0016851.0016851.002现价增加值万元2965.783774.625392.325392.325392.323增值税万
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