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文档简介
泓域咨询MACRO/ 低铁玻璃项目立项申请报告低铁玻璃项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8533.04万元,同比增长19.36%(1384.21万元)。其中,主营业业务低铁玻璃生产及销售收入为7709.02万元,占营业总收入的90.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2109.66万元,较去年同期相比增长222.56万元,增长率11.79%;实现净利润1582.24万元,较去年同期相比增长299.86万元,增长率23.38%。二、项目概况(一)项目名称低铁玻璃项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积21824.24平方米(折合约32.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.83%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度186.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21824.24平方米,建筑物基底占地面积11093.26平方米,总建筑面积29680.97平方米,其中:规划建设主体工程18805.24平方米,项目规划绿化面积2292.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2121.62万元。(七)节能分析“低铁玻璃项目建设项目”,年用电量1027245.75千瓦时,年总用水量16962.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.70吨标准煤/年。达产年综合节能量49.66吨标准煤/年,项目总节能率29.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8033.48万元,其中:固定资产投资6093.77万元,占项目总投资的75.85%;流动资金1939.71万元,占项目总投资的24.15%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15501.00万元,总成本费用12296.60万元,税金及附加140.34万元,利润总额3204.40万元,利税总额3786.73万元,税后净利润2403.30万元,达产年纳税总额1383.43万元;达产年投资利润率39.89%,投资利税率47.14%,投资回报率29.92%,全部投资回收期4.84年,提供就业职位312个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区低铁玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区低铁玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“低铁玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位312个,达产年纳税总额1383.43万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.89%,投资利税率47.14%,全部投资回报率29.92%,全部投资回收期4.84年,固定资产投资回收期4.84年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从支持民营企业实施绿色化改造、引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业、支持民营企业参与绿色制造体系建设、推动民营企业积极履行社会责任等方面提出了任务,发展改革委、工业和信息化部、环境保护部、财政部等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21824.2432.72亩1.1容积率1.361.2建筑系数50.83%1.3投资强度万元/亩186.241.4基底面积平方米11093.261.5总建筑面积平方米29680.971.6绿化面积平方米2292.59绿化率7.72%2总投资万元8033.482.1固定资产投资万元6093.772.1.1土建工程投资万元2279.362.1.1.1土建工程投资占比万元28.37%2.1.2设备投资万元2121.622.1.2.1设备投资占比26.41%2.1.3其它投资万元1692.792.1.3.1其它投资占比21.07%2.1.4固定资产投资占比75.85%2.2流动资金万元1939.712.2.1流动资金占比24.15%3收入万元15501.004总成本万元12296.605利润总额万元3204.406净利润万元2403.307所得税万元1.368增值税万元441.999税金及附加万元140.3410纳税总额万元1383.4311利税总额万元3786.7312投资利润率39.89%13投资利税率47.14%14投资回报率29.92%15回收期年4.8416设备数量台(套)5917年用电量千瓦时1027245.7518年用水量立方米16962.7719总能耗吨标准煤127.7020节能率29.94%21节能量吨标准煤49.6622员工数量人312第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2015年第一季度,中国经济依然面临较大的下行压力,第一季度国内生产总值(GDP)增速降至7.0%。受经济下滑拖累,上市公司整体经营业绩表现不佳,第一季度营收增速为-0.01%,较上年同期下滑了7.01个百分点。与此同时,作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验,业绩表现良好,成为支撑总体发展的重要力量。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元,同比增长16%,较上年同期提升5.1个百分点,且连续10个季度保持两位数高速增长,而上市公司总体持续下滑,仅维持个位数增长,两者增速差逐年加大。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元,同比增长26%,较上年同期大幅提升10.4个百分点,且上升趋势明显,增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”,使我们深受鼓舞,信心倍增。他强调,要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.83%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.72%,固定资产投资强度186.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7842.937842.9318805.2418805.241588.571.1主要生产车间4705.764705.7611283.1411283.14984.911.2辅助生产车间2509.742509.746017.686017.68508.341.3其他生产车间627.43627.431090.701090.7095.312仓储工程1663.991663.997069.227069.22434.312.1成品贮存416.00416.001767.311767.31108.582.2原料仓储865.27865.273675.993675.99225.842.3辅助材料仓库382.72382.721625.921625.9299.893供配电工程88.7588.7588.7588.756.133.1供配电室88.7588.7588.7588.756.134给排水工程102.06102.06102.06102.065.494.1给排水102.06102.06102.06102.065.495服务性工程1053.861053.861053.861053.8664.755.1办公用房547.18547.18547.18547.1830.035.2生活服务506.68506.68506.68506.6826.396消防及环保工程297.30297.30297.30297.3020.556.1消防环保工程297.30297.30297.30297.3020.557项目总图工程44.3744.3744.3744.37123.327.1场地及道路硬化2871.86472.25472.257.2场区围墙472.252871.862871.867.3安全保卫室44.3744.3744.3744.378绿化工程1035.5436.24合计11093.2629680.9729680.972279.36六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4808.13万元,占计划投资的59.85%。其中:完成固定资产投资3783.52万元,占总投资的78.69%;完成流动资金投资1024.61,占总投资的21.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4808.131.1完成比例59.85%2完成固定资产投资万元3783.522.1完成比例78.69%3完成流动资金投资万元1024.613.1完成比例21.31%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员312人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2121.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元1012.902工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.772.3年工资额万元299.293企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.953.3年工资额万元74.964品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元139.065其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.835.3年工资额万元81.716职工工资总额万元8507.81五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6093.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2279.362121.62186.246093.771.1工程费用万元2279.362121.6210447.521.1.1建筑工程费用万元2279.362279.3628.37%1.1.2设备购置及安装费万元2121.622121.6226.41%1.2工程建设其他费用万元1692.791692.7921.07%1.2.1无形资产万元818.21818.211.3预备费万元874.58874.581.3.1基本预备费万元397.55397.551.3.2涨价预备费万元477.03477.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元6093.776093.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1939.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10447.526262.737217.0410447.5210447.5210447.521.1应收账款万元3134.261880.552350.693134.263134.263134.261.2存货万元4701.382820.833526.044701.384701.384701.381.2.1原辅材料万元1410.41846.251057.811410.411410.411410.411.2.2燃料动力万元70.5242.3152.8970.5270.5270.521.2.3在产品万元2162.631297.581621.982162.632162.632162.631.2.4产成品万元1057.81634.69793.361057.811057.811057.811.3现金万元2611.881567.131958.912611.882611.882611.882流动负债万元8507.815104.696380.868507.818507.818507.812.1应付账款万元8507.815104.696380.868507.818507.818507.813流动资金万元1939.711163.831454.781939.711939.711939.714铺底流动资金万元646.56387.94484.93646.56646.56646.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8033.48万元,其中:固定资产投资6093.77万元,占项目总投资的75.85%;流动资金1939.71万元,占项目总投资的24.15%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2279.36万元,占项目总投资的28.37%;设备购置费2121.62万元,占项目总投资的26.41%;其它投资1692.79万元,占项目总投资的21.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6093.77+1939.71=8033.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6093.7775.85%1.1项目建设投资万元6093.7775.85%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1939.7124.15%3总投资万元万元8033.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9300.60万元,总成本23227.44万元,利润总额-13926.84万元,净利润119.12万元,增值税265.19万元,税金及附加-10445.13万元,所得税-3481.71万元;第二年收入11625.75万元,总成本27912.21万元,利润总额-16286.46万元,净利润-12214.85万元,增值税331.49万元,税金及附加127.08万元,所得税-4071.61万元;第三年生产负荷100%,收入15501.00万元,总成本12296.60万元,利润总额3204.40万元,净利润2403.30万元,增值税441.99万元,税金及附加140.34万元,所得税801.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15501.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=441.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9300.6011625.7515501.0015501.0015501.001.1低铁玻璃万元9300.6011625.7515501.0015501.0015501.002现价增加值万元2976.1937
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