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文档简介
泓域咨询MACRO/ 单缸注浆泵项目立项申请报告单缸注浆泵项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技公司实现营业收入15534.95万元,同比增长12.12%(1679.76万元)。其中,主营业业务单缸注浆泵生产及销售收入为13743.19万元,占营业总收入的88.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3371.15万元,较去年同期相比增长362.29万元,增长率12.04%;实现净利润2528.36万元,较去年同期相比增长414.46万元,增长率19.61%。二、项目概况(一)项目名称单缸注浆泵项目(二)项目选址某某新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积26206.43平方米(折合约39.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.87%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度163.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26206.43平方米,建筑物基底占地面积14379.47平方米,总建筑面积39571.71平方米,其中:规划建设主体工程27698.62平方米,项目规划绿化面积2991.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费2503.18万元。(七)节能分析“单缸注浆泵项目建设项目”,年用电量511385.31千瓦时,年总用水量7778.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.51吨标准煤/年。达产年综合节能量22.31吨标准煤/年,项目总节能率26.50%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8444.43万元,其中:固定资产投资6417.24万元,占项目总投资的75.99%;流动资金2027.19万元,占项目总投资的24.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14831.00万元,总成本费用11356.25万元,税金及附加162.34万元,利润总额3474.75万元,利税总额4116.37万元,税后净利润2606.06万元,达产年纳税总额1510.31万元;达产年投资利润率41.15%,投资利税率48.75%,投资回报率30.86%,全部投资回收期4.74年,提供就业职位231个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地单缸注浆泵行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某新兴产业示范基地单缸注浆泵产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“单缸注浆泵项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位231个,达产年纳税总额1510.31万元,可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.15%,投资利税率48.75%,全部投资回报率30.86%,全部投资回收期4.74年,固定资产投资回收期4.74年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准,加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制,鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域,围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26206.4339.29亩1.1容积率1.511.2建筑系数54.87%1.3投资强度万元/亩163.331.4基底面积平方米14379.471.5总建筑面积平方米39571.711.6绿化面积平方米2991.96绿化率7.56%2总投资万元8444.432.1固定资产投资万元6417.242.1.1土建工程投资万元3335.572.1.1.1土建工程投资占比万元39.50%2.1.2设备投资万元2503.182.1.2.1设备投资占比29.64%2.1.3其它投资万元578.492.1.3.1其它投资占比6.85%2.1.4固定资产投资占比75.99%2.2流动资金万元2027.192.2.1流动资金占比24.01%3收入万元14831.004总成本万元11356.255利润总额万元3474.756净利润万元2606.067所得税万元1.518增值税万元479.289税金及附加万元162.3410纳税总额万元1510.3111利税总额万元4116.3712投资利润率41.15%13投资利税率48.75%14投资回报率30.86%15回收期年4.7416设备数量台(套)8417年用电量千瓦时511385.3118年用水量立方米7778.0819总能耗吨标准煤63.5120节能率26.50%21节能量吨标准煤22.3122员工数量人231第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.87%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度163.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10166.2910166.2927698.6227698.622568.241.1主要生产车间6099.776099.7716619.1716619.171592.311.2辅助生产车间3253.213253.218863.568863.56821.841.3其他生产车间813.30813.301606.521606.52154.092仓储工程2156.922156.927717.517717.51520.422.1成品贮存539.23539.231929.381929.38130.102.2原料仓储1121.601121.604013.114013.11270.622.3辅助材料仓库496.09496.091775.031775.03119.703供配电工程115.04115.04115.04115.048.733.1供配电室115.04115.04115.04115.048.734给排水工程132.29132.29132.29132.297.814.1给排水132.29132.29132.29132.297.815服务性工程1366.051366.051366.051366.0592.125.1办公用房608.40608.40608.40608.4046.795.2生活服务757.65757.65757.65757.6538.516消防及环保工程385.37385.37385.37385.3729.246.1消防环保工程385.37385.37385.37385.3729.247项目总图工程57.5257.5257.5257.5256.807.1场地及道路硬化3791.99760.13760.137.2场区围墙760.133791.993791.997.3安全保卫室57.5257.5257.5257.528绿化工程1491.8052.21合计14379.4739571.7139571.713335.57六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7447.88万元,占计划投资的88.20%。其中:完成固定资产投资5329.52万元,占总投资的71.56%;完成流动资金投资2118.36,占总投资的28.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7447.881.1完成比例88.20%2完成固定资产投资万元5329.522.1完成比例71.56%3完成流动资金投资万元2118.363.1完成比例28.44%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员231人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1571.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元727.132工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元5.622.3年工资额万元206.443企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.763.3年工资额万元54.374品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.764.3年工资额万元91.865其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元74.176职工工资总额万元8017.64五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6417.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3335.572503.18163.336417.241.1工程费用万元3335.572503.1810044.831.1.1建筑工程费用万元3335.573335.5739.50%1.1.2设备购置及安装费万元2503.182503.1829.64%1.2工程建设其他费用万元578.49578.496.85%1.2.1无形资产万元257.44257.441.3预备费万元321.05321.051.3.1基本预备费万元192.26192.261.3.2涨价预备费万元128.79128.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6417.246417.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2027.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10044.834172.158793.6210044.8310044.8310044.831.1应收账款万元3013.451205.382260.093013.453013.453013.451.2存货万元4520.171808.073390.134520.174520.174520.171.2.1原辅材料万元1356.05542.421017.041356.051356.051356.051.2.2燃料动力万元67.8027.1250.8567.8067.8067.801.2.3在产品万元2079.28831.711559.462079.282079.282079.281.2.4产成品万元1017.04406.82762.781017.041017.041017.041.3现金万元2511.211004.481883.412511.212511.212511.212流动负债万元8017.643207.066013.238017.648017.648017.642.1应付账款万元8017.643207.066013.238017.648017.648017.643流动资金万元2027.19810.881520.392027.192027.192027.194铺底流动资金万元675.72270.29506.80675.72675.72675.72(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8444.43万元,其中:固定资产投资6417.24万元,占项目总投资的75.99%;流动资金2027.19万元,占项目总投资的24.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3335.57万元,占项目总投资的39.50%;设备购置费2503.18万元,占项目总投资的29.64%;其它投资578.49万元,占项目总投资的6.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6417.24+2027.19=8444.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6417.2475.99%1.1项目建设投资万元6417.2475.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2027.1924.01%3总投资万元万元8444.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5932.40万元,总成本8191.69万元,利润总额-2259.29万元,净利润127.83万元,增值税191.71万元,税金及附加-1694.47万元,所得税-564.82万元;第二年收入11123.25万元,总成本13320.39万元,利润总额-2197.14万元,净利润-1647.86万元,增值税359.46万元,税金及附加147.96万元,所得税-549.28万元;第三年生产负荷100%,收入14831.00万元,总成本11356.25万元,利润总额3474.75万元,净利润2606.06万元,增值税479.28万元,税金及附加162.34万元,所得税868.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14831.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=479.28万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5932.4011123.2514831.0014831.0014831.001.1单缸注浆泵万元5932.4011123.2514831.0014831.0014831.002现价增加值万元1898.373559.444745.924745.92
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