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泓域咨询MACRO/ 可视电话机项目立项申请报告可视电话机项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。上一年度,xxx投资公司实现营业收入9754.80万元,同比增长20.66%(1670.51万元)。其中,主营业业务可视电话机生产及销售收入为8428.48万元,占营业总收入的86.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2460.51万元,较去年同期相比增长308.88万元,增长率14.36%;实现净利润1845.38万元,较去年同期相比增长205.90万元,增长率12.56%。二、项目概况(一)项目名称可视电话机项目(二)项目选址xx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积17382.02平方米(折合约26.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.63%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度186.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17382.02平方米,建筑物基底占地面积9321.98平方米,总建筑面积26594.49平方米,其中:规划建设主体工程16635.42平方米,项目规划绿化面积2116.95平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费2301.59万元。(七)节能分析“可视电话机项目建设项目”,年用电量410572.84千瓦时,年总用水量8968.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.23吨标准煤/年。达产年综合节能量13.62吨标准煤/年,项目总节能率29.22%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6299.88万元,其中:固定资产投资4858.37万元,占项目总投资的77.12%;流动资金1441.51万元,占项目总投资的22.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9699.00万元,总成本费用7338.26万元,税金及附加108.60万元,利润总额2360.74万元,利税总额2794.96万元,税后净利润1770.55万元,达产年纳税总额1024.40万元;达产年投资利润率37.47%,投资利税率44.37%,投资回报率28.10%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位180个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新区及xx高新区可视电话机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx高新区可视电话机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“可视电话机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展,为社会提供就业职位180个,达产年纳税总额1024.40万元,可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.47%,投资利税率44.37%,全部投资回报率28.10%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17382.0226.06亩1.1容积率1.531.2建筑系数53.63%1.3投资强度万元/亩186.431.4基底面积平方米9321.981.5总建筑面积平方米26594.491.6绿化面积平方米2116.95绿化率7.96%2总投资万元6299.882.1固定资产投资万元4858.372.1.1土建工程投资万元2031.202.1.1.1土建工程投资占比万元32.24%2.1.2设备投资万元2301.592.1.2.1设备投资占比36.53%2.1.3其它投资万元525.582.1.3.1其它投资占比8.34%2.1.4固定资产投资占比77.12%2.2流动资金万元1441.512.2.1流动资金占比22.88%3收入万元9699.004总成本万元7338.265利润总额万元2360.746净利润万元1770.557所得税万元1.538增值税万元325.629税金及附加万元108.6010纳税总额万元1024.4011利税总额万元2794.9612投资利润率37.47%13投资利税率44.37%14投资回报率28.10%15回收期年5.0616设备数量台(套)9617年用电量千瓦时410572.8418年用水量立方米8968.1819总能耗吨标准煤51.2320节能率29.22%21节能量吨标准煤13.6222员工数量人180第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xx高新区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.63%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度186.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6590.646590.6416635.4216635.421397.611.1主要生产车间3954.383954.389981.259981.25866.521.2辅助生产车间2109.002109.005323.335323.33447.241.3其他生产车间527.25527.25964.85964.8583.862仓储工程1398.301398.306473.406473.40395.532.1成品贮存349.57349.571618.351618.3598.882.2原料仓储727.12727.123366.173366.17205.682.3辅助材料仓库321.61321.611488.881488.8890.973供配电工程74.5874.5874.5874.585.133.1供配电室74.5874.5874.5874.585.134给排水工程85.7685.7685.7685.764.594.1给排水85.7685.7685.7685.764.595服务性工程885.59885.59885.59885.5954.115.1办公用房419.33419.33419.33419.3328.615.2生活服务466.26466.26466.26466.2630.726消防及环保工程249.83249.83249.83249.8317.176.1消防环保工程249.83249.83249.83249.8317.177项目总图工程37.2937.2937.2937.29128.567.1场地及道路硬化2439.76391.48391.487.2场区围墙391.482439.762439.767.3安全保卫室37.2937.2937.2937.298绿化工程814.1928.50合计9321.9826594.4926594.492031.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5969.20万元,占计划投资的94.75%。其中:完成固定资产投资3805.71万元,占总投资的63.76%;完成流动资金投资2163.49,占总投资的36.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5969.201.1完成比例94.75%2完成固定资产投资万元3805.712.1完成比例63.76%3完成流动资金投资万元2163.493.1完成比例36.24%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员180人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元490.142工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元137.873企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元47.264品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元79.595其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.075.3年工资额万元62.446职工工资总额万元5918.88五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4858.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2031.202301.59186.434858.371.1工程费用万元2031.202301.597360.391.1.1建筑工程费用万元2031.202031.2032.24%1.1.2设备购置及安装费万元2301.592301.5936.53%1.2工程建设其他费用万元525.58525.588.34%1.2.1无形资产万元239.13239.131.3预备费万元286.45286.451.3.1基本预备费万元119.64119.641.3.2涨价预备费万元166.81166.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元4858.374858.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1441.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7360.394116.016139.017360.397360.397360.391.1应收账款万元2208.121324.871766.492208.122208.122208.121.2存货万元3312.181987.312649.743312.183312.183312.181.2.1原辅材料万元993.65596.19794.92993.65993.65993.651.2.2燃料动力万元49.6829.8139.7549.6849.6849.681.2.3在产品万元1523.60914.161218.881523.601523.601523.601.2.4产成品万元745.24447.14596.19745.24745.24745.241.3现金万元1840.101104.061472.081840.101840.101840.102流动负债万元5918.883551.334735.105918.885918.885918.882.1应付账款万元5918.883551.334735.105918.885918.885918.883流动资金万元1441.51864.911153.211441.511441.511441.514铺底流动资金万元480.50288.30384.40480.50480.50480.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6299.88万元,其中:固定资产投资4858.37万元,占项目总投资的77.12%;流动资金1441.51万元,占项目总投资的22.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2031.20万元,占项目总投资的32.24%;设备购置费2301.59万元,占项目总投资的36.53%;其它投资525.58万元,占项目总投资的8.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4858.37+1441.51=6299.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4858.3777.12%1.1项目建设投资万元4858.3777.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1441.5122.88%3总投资万元万元6299.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5819.40万元,总成本12470.69万元,利润总额-6651.29万元,净利润92.97万元,增值税195.37万元,税金及附加-4988.47万元,所得税-1662.82万元;第二年收入7759.20万元,总成本15768.61万元,利润总额-8009.41万元,净利润-6007.06万元,增值税260.50万元,税金及附加100.79万元,所得税-2002.35万元;第三年生产负荷100%,收入9699.00万元,总成本7338.26万元,利润总额2360.74万元,净利润1770.55万元,增值税325.62万元,税金及附加108.60万元,所得税590.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9699.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=325.62万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5819.407759.209699.009699.009699.001.1可视电话机万元5819.407759.209699.009699.009699.002现价增加值万元1862.212482.943103.683103.683103.6
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