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文档简介
泓域咨询MACRO/ 后帮机项目立项申请报告后帮机项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入34778.61万元,同比增长11.01%(3449.43万元)。其中,主营业业务后帮机生产及销售收入为29807.91万元,占营业总收入的85.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7518.55万元,较去年同期相比增长1394.03万元,增长率22.76%;实现净利润5638.91万元,较去年同期相比增长1028.51万元,增长率22.31%。二、项目概况(一)项目名称后帮机项目(二)项目选址某新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积50371.84平方米(折合约75.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.96%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度165.97万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50371.84平方米,建筑物基底占地面积28691.80平方米,总建筑面积83113.54平方米,其中:规划建设主体工程64192.64平方米,项目规划绿化面积6186.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费5313.91万元。(七)节能分析“后帮机项目建设项目”,年用电量486161.85千瓦时,年总用水量34976.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.74吨标准煤/年。达产年综合节能量20.91吨标准煤/年,项目总节能率28.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18352.39万元,其中:固定资产投资12534.05万元,占项目总投资的68.30%;流动资金5818.34万元,占项目总投资的31.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入42149.00万元,总成本费用32660.64万元,税金及附加358.54万元,利润总额9488.36万元,利税总额11155.64万元,税后净利润7116.27万元,达产年纳税总额4039.37万元;达产年投资利润率51.70%,投资利税率60.79%,投资回报率38.78%,全部投资回收期4.08年,提供就业职位890个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业示范基地及某新兴产业示范基地后帮机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某新兴产业示范基地后帮机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“后帮机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位890个,达产年纳税总额4039.37万元,可以促进某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.70%,投资利税率60.79%,全部投资回报率38.78%,全部投资回收期4.08年,固定资产投资回收期4.08年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50371.8475.52亩1.1容积率1.651.2建筑系数56.96%1.3投资强度万元/亩165.971.4基底面积平方米28691.801.5总建筑面积平方米83113.541.6绿化面积平方米6186.87绿化率7.44%2总投资万元18352.392.1固定资产投资万元12534.052.1.1土建工程投资万元7207.062.1.1.1土建工程投资占比万元39.27%2.1.2设备投资万元5313.912.1.2.1设备投资占比28.95%2.1.3其它投资万元13.082.1.3.1其它投资占比0.07%2.1.4固定资产投资占比68.30%2.2流动资金万元5818.342.2.1流动资金占比31.70%3收入万元42149.004总成本万元32660.645利润总额万元9488.366净利润万元7116.277所得税万元1.658增值税万元1308.749税金及附加万元358.5410纳税总额万元4039.3711利税总额万元11155.6412投资利润率51.70%13投资利税率60.79%14投资回报率38.78%15回收期年4.0816设备数量台(套)12717年用电量千瓦时486161.8518年用水量立方米34976.0119总能耗吨标准煤62.7420节能率28.08%21节能量吨标准煤20.9122员工数量人890第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近两年,经济总体呈现稳中向好发展趋势,但“稳中有变”、经济“下行压力加大”,形势不容乐观。前期经济稳中向好、多项指标明显好转,主要受价格周期性变化影响。近期多项经济指标下行,需引起高度关注,同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化,关注企业生产经营预期回落的变化。要努力保持工业经济稳定健康发展,下阶段要加快新旧动能转换,大力培育新产业发展壮大;加大实体经济降本、降费力度,增强企业活力和发展后劲;努力开拓国际市场;继续推进供给侧结构性改革,促进消费稳定扩大。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.96%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度165.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20285.1020285.1064192.6464192.646123.001.1主要生产车间12171.0612171.0638515.5838515.583796.261.2辅助生产车间6491.236491.2320541.6420541.641959.361.3其他生产车间1622.811622.813723.173723.17367.382仓储工程4303.774303.7712298.5812298.58853.162.1成品贮存1075.941075.943074.643074.64213.292.2原料仓储2237.962237.966395.266395.26443.642.3辅助材料仓库989.87989.872828.672828.67196.233供配电工程229.53229.53229.53229.5317.913.1供配电室229.53229.53229.53229.5317.914给排水工程263.96263.96263.96263.9616.024.1给排水263.96263.96263.96263.9616.025服务性工程2725.722725.722725.722725.72189.095.1办公用房1410.601410.601410.601410.6099.515.2生活服务1315.121315.121315.121315.1280.166消防及环保工程768.94768.94768.94768.9460.016.1消防环保工程768.94768.94768.94768.9460.017项目总图工程114.77114.77114.77114.77-138.537.1场地及道路硬化7206.731281.291281.297.2场区围墙1281.297206.737206.737.3安全保卫室114.77114.77114.77114.778绿化工程2468.6986.40合计28691.8083113.5483113.547207.06六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13220.34万元,占计划投资的72.04%。其中:完成固定资产投资9569.11万元,占总投资的72.38%;完成流动资金投资3651.23,占总投资的27.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13220.341.1完成比例72.04%2完成固定资产投资万元9569.112.1完成比例72.38%3完成流动资金投资万元3651.233.1完成比例27.62%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员890人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6051.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元3181.352工程技术人员工资2.1平均人数人1342.2人均年工资万元5.252.3年工资额万元708.893企业管理人员工资3.1平均人数人363.2人均年工资万元8.003.3年工资额万元229.874品质管理人员工资4.1平均人数人714.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元381.605其他人员工资5.1平均人数人445.2人均年工资万元5.025.3年工资额万元259.276职工工资总额万元21352.19五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12534.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7207.065313.91165.9712534.051.1工程费用万元7207.065313.9127170.531.1.1建筑工程费用万元7207.067207.0639.27%1.1.2设备购置及安装费万元5313.915313.9128.95%1.2工程建设其他费用万元13.0813.080.07%1.2.1无形资产万元7.387.381.3预备费万元5.705.701.3.1基本预备费万元2.652.651.3.2涨价预备费万元3.053.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元12534.0512534.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5818.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27170.5312618.0025250.5127170.5327170.5327170.531.1应收账款万元8151.163668.026113.378151.168151.168151.161.2存货万元12226.745502.039170.0512226.7412226.7412226.741.2.1原辅材料万元3668.021650.612751.023668.023668.023668.021.2.2燃料动力万元183.4082.53137.55183.40183.40183.401.2.3在产品万元5624.302530.944218.235624.305624.305624.301.2.4产成品万元2751.021237.962063.262751.022751.022751.021.3现金万元6792.633056.685094.476792.636792.636792.632流动负债万元21352.199608.4916014.1421352.1921352.1921352.192.1应付账款万元21352.199608.4916014.1421352.1921352.1921352.193流动资金万元5818.342618.254363.765818.345818.345818.344铺底流动资金万元1939.43872.751454.581939.431939.431939.43(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18352.39万元,其中:固定资产投资12534.05万元,占项目总投资的68.30%;流动资金5818.34万元,占项目总投资的31.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7207.06万元,占项目总投资的39.27%;设备购置费5313.91万元,占项目总投资的28.95%;其它投资13.08万元,占项目总投资的0.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12534.05+5818.34=18352.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12534.0568.30%1.1项目建设投资万元12534.0568.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5818.3431.70%3总投资万元万元18352.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18967.05万元,总成本16722.42万元,利润总额2244.63万元,净利润272.16万元,增值税588.93万元,税金及附加1683.47万元,所得税561.16万元;第二年收入31611.75万元,总成本24801.37万元,利润总额6810.38万元,净利润5107.78万元,增值税981.56万元,税金及附加319.27万元,所得税1702.60万元;第三年生产负荷100%,收入42149.00万元,总成本32660.64万元,利润总额9488.36万元,净利润7116.27万元,增值税1308.74万元,税金及附加358.54万元,所得税2372.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入42149.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1308.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18967.0531611.7542149.0042149.0042149.001.1后帮机万元18967.0531611.7542149.0042149.0042149.002现价增加值万元6069.4610115.7613487.6813487.6813
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