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文档简介
泓域咨询MACRO/ 公路护栏网项目立项申请报告公路护栏网项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入18219.64万元,同比增长19.11%(2922.57万元)。其中,主营业业务公路护栏网生产及销售收入为15288.88万元,占营业总收入的83.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4627.80万元,较去年同期相比增长912.95万元,增长率24.58%;实现净利润3470.85万元,较去年同期相比增长448.39万元,增长率14.84%。二、项目概况(一)项目名称公路护栏网项目(二)项目选址某某经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积45962.97平方米(折合约68.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.51%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度190.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45962.97平方米,建筑物基底占地面积35625.90平方米,总建筑面积51478.53平方米,其中:规划建设主体工程32512.37平方米,项目规划绿化面积3190.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费5716.68万元。(七)节能分析“公路护栏网项目建设项目”,年用电量779404.91千瓦时,年总用水量25772.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.99吨标准煤/年。达产年综合节能量32.66吨标准煤/年,项目总节能率28.98%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16091.33万元,其中:固定资产投资13137.69万元,占项目总投资的81.64%;流动资金2953.64万元,占项目总投资的18.36%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25941.00万元,总成本费用19909.77万元,税金及附加283.68万元,利润总额6031.23万元,利税总额7146.80万元,税后净利润4523.42万元,达产年纳税总额2623.38万元;达产年投资利润率37.48%,投资利税率44.41%,投资回报率28.11%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位570个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济园区及某某经济园区公路护栏网行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济园区公路护栏网产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“公路护栏网项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展,为社会提供就业职位570个,达产年纳税总额2623.38万元,可以促进某某经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.48%,投资利税率44.41%,全部投资回报率28.11%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于促进中小企业发展。工业和信息化部将根据中小企业发展实际,推进培育专业化“小巨人”企业工作。引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中处于优势地位;引导和支持中小企业利用自身特色和专业优势,为大企业、大项目和产业链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务,促进大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式,建立协同创新、合作共赢的协作关系;总结推广一批“小巨人”企业专业化发展的成功经验和模式,引领和带动更多中小企业走上“专精特新”发展道路。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45962.9768.91亩1.1容积率1.121.2建筑系数77.51%1.3投资强度万元/亩190.651.4基底面积平方米35625.901.5总建筑面积平方米51478.531.6绿化面积平方米3190.23绿化率6.20%2总投资万元16091.332.1固定资产投资万元13137.692.1.1土建工程投资万元3776.852.1.1.1土建工程投资占比万元23.47%2.1.2设备投资万元5716.682.1.2.1设备投资占比35.53%2.1.3其它投资万元3644.162.1.3.1其它投资占比22.65%2.1.4固定资产投资占比81.64%2.2流动资金万元2953.642.2.1流动资金占比18.36%3收入万元25941.004总成本万元19909.775利润总额万元6031.236净利润万元4523.427所得税万元1.128增值税万元831.899税金及附加万元283.6810纳税总额万元2623.3811利税总额万元7146.8012投资利润率37.48%13投资利税率44.41%14投资回报率28.11%15回收期年5.0616设备数量台(套)16217年用电量千瓦时779404.9118年用水量立方米25772.8119总能耗吨标准煤97.9920节能率28.98%21节能量吨标准煤32.6622员工数量人570第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注,主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大,往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起,因此,具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于某某经济园区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.51%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度190.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25187.5125187.5132512.3732512.372623.891.1主要生产车间15112.5115112.5119507.4219507.421626.811.2辅助生产车间8060.008060.0010403.9610403.96839.641.3其他生产车间2015.002015.001885.721885.72157.432仓储工程5343.895343.8912328.0012328.00723.582.1成品贮存1335.971335.973082.003082.00180.902.2原料仓储2778.822778.826410.566410.56376.262.3辅助材料仓库1229.091229.092835.442835.44166.423供配电工程285.01285.01285.01285.0118.823.1供配电室285.01285.01285.01285.0118.824给排水工程327.76327.76327.76327.7616.834.1给排水327.76327.76327.76327.7616.835服务性工程3384.463384.463384.463384.46198.655.1办公用房1957.521957.521957.521957.52102.465.2生活服务1426.941426.941426.941426.94116.696消防及环保工程954.77954.77954.77954.7763.046.1消防环保工程954.77954.77954.77954.7763.047项目总图工程142.50142.50142.50142.50-9.577.1场地及道路硬化9166.641783.091783.097.2场区围墙1783.099166.649166.647.3安全保卫室142.50142.50142.50142.508绿化工程4045.90141.61合计35625.9051478.5351478.533776.85六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11224.52万元,占计划投资的69.76%。其中:完成固定资产投资8617.93万元,占总投资的76.78%;完成流动资金投资2606.59,占总投资的23.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11224.521.1完成比例69.76%2完成固定资产投资万元8617.932.1完成比例76.78%3完成流动资金投资万元2606.593.1完成比例23.22%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员570人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3881.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元1786.262工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元5.492.3年工资额万元464.853企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元159.404品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.544.3年工资额万元243.465其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.585.3年工资额万元188.956职工工资总额万元14372.79五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13137.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3776.855716.68190.6513137.691.1工程费用万元3776.855716.6817326.431.1.1建筑工程费用万元3776.853776.8523.47%1.1.2设备购置及安装费万元5716.685716.6835.53%1.2工程建设其他费用万元3644.163644.1622.65%1.2.1无形资产万元1738.481738.481.3预备费万元1905.681905.681.3.1基本预备费万元767.30767.301.3.2涨价预备费万元1138.381138.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元13137.6913137.69(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2953.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17326.4310865.5312461.6617326.4317326.4317326.431.1应收账款万元5197.933378.653898.455197.935197.935197.931.2存货万元7796.895067.985847.677796.897796.897796.891.2.1原辅材料万元2339.071520.391754.302339.072339.072339.071.2.2燃料动力万元116.9576.0287.72116.95116.95116.951.2.3在产品万元3586.572331.272689.933586.573586.573586.571.2.4产成品万元1754.301140.301315.731754.301754.301754.301.3现金万元4331.612815.543248.714331.614331.614331.612流动负债万元14372.799342.3110779.5914372.7914372.7914372.792.1应付账款万元14372.799342.3110779.5914372.7914372.7914372.793流动资金万元2953.641919.872215.232953.642953.642953.644铺底流动资金万元984.54639.95738.41984.54984.54984.54(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16091.33万元,其中:固定资产投资13137.69万元,占项目总投资的81.64%;流动资金2953.64万元,占项目总投资的18.36%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3776.85万元,占项目总投资的23.47%;设备购置费5716.68万元,占项目总投资的35.53%;其它投资3644.16万元,占项目总投资的22.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13137.69+2953.64=16091.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13137.6981.64%1.1项目建设投资万元13137.6981.64%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2953.6418.36%3总投资万元万元16091.33二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16861.65万元,总成本4695.37万元,利润总额12166.28万元,净利润248.74万元,增值税540.73万元,税金及附加9124.71万元,所得税3041.57万元;第二年收入19455.75万元,总成本5264.23万元,利润总额14191.52万元,净利润10643.64万元,增值税623.92万元,税金及附加258.72万元,所得税3547.88万元;第三年生产负荷100%,收入25941.00万元,总成本19909.77万元,利润总额6031.23万元,净利润4523.42万元,增值税831.89万元,税金及附加283.68万元,所得税1507.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25941.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=831.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16861.6519455.7525941.0025941.0025941.001.1公路护栏网万元16861.6519455.7525941.0025941.0025941.002现价增加值万元5395.736225.848301.12
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