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泓域咨询MACRO/ 三磷酸钠项目立项申请报告三磷酸钠项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入4569.13万元,同比增长15.50%(613.09万元)。其中,主营业业务三磷酸钠生产及销售收入为3819.18万元,占营业总收入的83.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额895.20万元,较去年同期相比增长126.25万元,增长率16.42%;实现净利润671.40万元,较去年同期相比增长125.65万元,增长率23.02%。二、项目概况(一)项目名称三磷酸钠项目(二)项目选址某某临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积6810.07平方米(折合约10.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.80%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度196.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6810.07平方米,建筑物基底占地面积5093.93平方米,总建筑面积10896.11平方米,其中:规划建设主体工程7405.12平方米,项目规划绿化面积827.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费721.86万元。(七)节能分析“三磷酸钠项目建设项目”,年用电量1239122.81千瓦时,年总用水量5473.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.76吨标准煤/年。达产年综合节能量62.39吨标准煤/年,项目总节能率23.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2643.46万元,其中:固定资产投资2009.12万元,占项目总投资的76.00%;流动资金634.34万元,占项目总投资的24.00%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6035.00万元,总成本费用4806.04万元,税金及附加47.58万元,利润总额1228.96万元,利税总额1446.05万元,税后净利润921.72万元,达产年纳税总额524.33万元;达产年投资利润率46.49%,投资利税率54.70%,投资回报率34.87%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位104个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区三磷酸钠行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济开发区三磷酸钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“三磷酸钠项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位104个,达产年纳税总额524.33万元,可以促进某某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.49%,投资利税率54.70%,全部投资回报率34.87%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是服务企业、补齐短板的重要举措。在企业信息化、知识产权、人才培养、投融资咨询、品牌推广、项目对接等方面,向企业提供覆盖其整个生命周期的完善的公共服务。推动各个综合和专业平台间的互联互通、资源共享,形成覆盖面广、市场影响大的公共服务网络体系,服务企业发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6810.0710.21亩1.1容积率1.601.2建筑系数74.80%1.3投资强度万元/亩196.781.4基底面积平方米5093.931.5总建筑面积平方米10896.111.6绿化面积平方米827.09绿化率7.59%2总投资万元2643.462.1固定资产投资万元2009.122.1.1土建工程投资万元936.342.1.1.1土建工程投资占比万元35.42%2.1.2设备投资万元721.862.1.2.1设备投资占比27.31%2.1.3其它投资万元350.922.1.3.1其它投资占比13.28%2.1.4固定资产投资占比76.00%2.2流动资金万元634.342.2.1流动资金占比24.00%3收入万元6035.004总成本万元4806.045利润总额万元1228.966净利润万元921.727所得税万元1.608增值税万元169.519税金及附加万元47.5810纳税总额万元524.3311利税总额万元1446.0512投资利润率46.49%13投资利税率54.70%14投资回报率34.87%15回收期年4.3716设备数量台(套)7017年用电量千瓦时1239122.8118年用水量立方米5473.6019总能耗吨标准煤152.7620节能率23.19%21节能量吨标准煤62.3922员工数量人104第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某临港经济开发区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.80%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.59%,固定资产投资强度196.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3601.413601.417405.127405.12699.981.1主要生产车间2160.852160.854443.074443.07433.991.2辅助生产车间1152.451152.452369.642369.64223.991.3其他生产车间288.11288.11429.50429.5042.002仓储工程764.09764.092269.142269.14156.002.1成品贮存191.02191.02567.28567.2839.002.2原料仓储397.33397.331179.951179.9581.122.3辅助材料仓库175.74175.74521.90521.9035.883供配电工程40.7540.7540.7540.753.153.1供配电室40.7540.7540.7540.753.154给排水工程46.8646.8646.8646.862.824.1给排水46.8646.8646.8646.862.825服务性工程483.92483.92483.92483.9233.275.1办公用房219.66219.66219.66219.6617.555.2生活服务264.26264.26264.26264.2617.956消防及环保工程136.52136.52136.52136.5210.566.1消防环保工程136.52136.52136.52136.5210.567项目总图工程20.3820.3820.3820.3812.167.1场地及道路硬化1395.71300.75300.757.2场区围墙300.751395.711395.717.3安全保卫室20.3820.3820.3820.388绿化工程525.7418.40合计5093.9310896.1110896.11936.34六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1750.51万元,占计划投资的66.22%。其中:完成固定资产投资1330.94万元,占总投资的76.03%;完成流动资金投资419.57,占总投资的23.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1750.511.1完成比例66.22%2完成固定资产投资万元1330.942.1完成比例76.03%3完成流动资金投资万元419.573.1完成比例23.97%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员104人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元5.001.3年工资额万元376.652工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元86.353企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.583.3年工资额万元24.874品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.054.3年工资额万元40.915其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元6.805.3年工资额万元28.316职工工资总额万元4012.78五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2009.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元936.34721.86196.782009.121.1工程费用万元936.34721.864647.121.1.1建筑工程费用万元936.34936.3435.42%1.1.2设备购置及安装费万元721.86721.8627.31%1.2工程建设其他费用万元350.92350.9213.28%1.2.1无形资产万元199.88199.881.3预备费万元151.04151.041.3.1基本预备费万元84.3884.381.3.2涨价预备费万元66.6666.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元2009.122009.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金634.34万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4647.122053.663038.044647.124647.124647.121.1应收账款万元1394.14627.361115.311394.141394.141394.141.2存货万元2091.20941.041672.962091.202091.202091.201.2.1原辅材料万元627.36282.31501.89627.36627.36627.361.2.2燃料动力万元31.3714.1225.0931.3731.3731.371.2.3在产品万元961.95432.88769.56961.95961.95961.951.2.4产成品万元470.52211.73376.42470.52470.52470.521.3现金万元1161.78522.80929.421161.781161.781161.782流动负债万元4012.781805.753210.224012.784012.784012.782.1应付账款万元4012.781805.753210.224012.784012.784012.783流动资金万元634.34285.45507.47634.34634.34634.344铺底流动资金万元211.4495.15169.16211.44211.44211.44(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2643.46万元,其中:固定资产投资2009.12万元,占项目总投资的76.00%;流动资金634.34万元,占项目总投资的24.00%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资936.34万元,占项目总投资的35.42%;设备购置费721.86万元,占项目总投资的27.31%;其它投资350.92万元,占项目总投资的13.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2009.12+634.34=2643.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2009.1276.00%1.1项目建设投资万元2009.1276.00%1.2建设期利息万元-2流动资金万元634.3424.00%3总投资万元万元2643.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2715.75万元,总成本5539.89万元,利润总额-2824.14万元,净利润36.39万元,增值税76.28万元,税金及附加-2118.11万元,所得税-706.03万元;第二年收入4828.00万元,总成本8737.87万元,利润总额-3909.87万元,净利润-2932.40万元,增值税135.61万元,税金及附加43.51万元,所得税-977.47万元;第三年生产负荷100%,收入6035.00万元,总成本4806.04万元,利润总额1228.96万元,净利润921.72万元,增值税169.51万元,税金及附加47.58万元,所得税307.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6035.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=169.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2715.754828.006035.006035.006035.001.1三磷酸钠万元2715.754828.006035.006035.006035.002现价增加值万元869.041544.961931.201

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