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泓域咨询MACRO/ 金属碘化物材料项目立项申请报告金属碘化物材料项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11922.43万元,同比增长32.69%(2937.23万元)。其中,主营业业务金属碘化物材料生产及销售收入为10092.11万元,占营业总收入的84.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2591.38万元,较去年同期相比增长490.93万元,增长率23.37%;实现净利润1943.54万元,较去年同期相比增长366.02万元,增长率23.20%。二、项目概况(一)项目名称金属碘化物材料项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积47083.53平方米(折合约70.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.81%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度162.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47083.53平方米,建筑物基底占地面积30044.00平方米,总建筑面积62621.09平方米,其中:规划建设主体工程48449.27平方米,项目规划绿化面积4630.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3585.84万元。(七)节能分析“金属碘化物材料项目建设项目”,年用电量850518.80千瓦时,年总用水量8499.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.26吨标准煤/年。达产年综合节能量35.09吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13864.70万元,其中:固定资产投资11459.58万元,占项目总投资的82.65%;流动资金2405.12万元,占项目总投资的17.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16115.00万元,总成本费用12402.65万元,税金及附加249.78万元,利润总额3712.35万元,利税总额4474.18万元,税后净利润2784.26万元,达产年纳税总额1689.92万元;达产年投资利润率26.78%,投资利税率32.27%,投资回报率20.08%,全部投资回收期6.48年,提供就业职位314个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区金属碘化物材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区金属碘化物材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“金属碘化物材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位314个,达产年纳税总额1689.92万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.78%,投资利税率32.27%,全部投资回报率20.08%,全部投资回收期6.48年,固定资产投资回收期6.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大财税支持力度,发挥引导带动作用。制造业转型升级既需要重点领域和方向的突破引领,也需要全社会的共同参与和整体进步。报告提出要重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,充分发挥各类产业投资基金作用,鼓励发挥地方作用,撬动更多社会资源投入工业领域,促进制造业转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47083.5370.59亩1.1容积率1.331.2建筑系数63.81%1.3投资强度万元/亩162.341.4基底面积平方米30044.001.5总建筑面积平方米62621.091.6绿化面积平方米4630.47绿化率7.39%2总投资万元13864.702.1固定资产投资万元11459.582.1.1土建工程投资万元5224.642.1.1.1土建工程投资占比万元37.68%2.1.2设备投资万元3585.842.1.2.1设备投资占比25.86%2.1.3其它投资万元2649.102.1.3.1其它投资占比19.11%2.1.4固定资产投资占比82.65%2.2流动资金万元2405.122.2.1流动资金占比17.35%3收入万元16115.004总成本万元12402.655利润总额万元3712.356净利润万元2784.267所得税万元1.338增值税万元512.059税金及附加万元249.7810纳税总额万元1689.9211利税总额万元4474.1812投资利润率26.78%13投资利税率32.27%14投资回报率20.08%15回收期年6.4816设备数量台(套)11617年用电量千瓦时850518.8018年用水量立方米8499.8219总能耗吨标准煤105.2620节能率23.01%21节能量吨标准煤35.0922员工数量人314第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.81%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度162.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21241.1121241.1148449.2748449.274446.471.1主要生产车间12744.6712744.6729069.5629069.562756.811.2辅助生产车间6797.166797.1615503.7715503.771422.871.3其他生产车间1699.291699.292810.062810.06266.792仓储工程4506.604506.609211.689211.68614.842.1成品贮存1126.651126.652302.922302.92153.712.2原料仓储2343.432343.434790.074790.07319.722.3辅助材料仓库1036.521036.522118.692118.69141.413供配电工程240.35240.35240.35240.3518.053.1供配电室240.35240.35240.35240.3518.054给排水工程276.40276.40276.40276.4016.144.1给排水276.40276.40276.40276.4016.145服务性工程2854.182854.182854.182854.18190.515.1办公用房1325.081325.081325.081325.0880.765.2生活服务1529.101529.101529.101529.1098.436消防及环保工程805.18805.18805.18805.1860.466.1消防环保工程805.18805.18805.18805.1860.467项目总图工程120.18120.18120.18120.18-232.487.1场地及道路硬化8361.191572.321572.327.2场区围墙1572.328361.198361.197.3安全保卫室120.18120.18120.18120.188绿化工程3161.55110.65合计30044.0062621.0962621.095224.64六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8798.34万元,占计划投资的63.46%。其中:完成固定资产投资6182.00万元,占总投资的70.26%;完成流动资金投资2616.34,占总投资的29.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8798.341.1完成比例63.46%2完成固定资产投资万元6182.002.1完成比例70.26%3完成流动资金投资万元2616.343.1完成比例29.74%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员314人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元1016.852工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.722.3年工资额万元305.363企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.873.3年工资额万元103.144品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元136.515其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.665.3年工资额万元77.466职工工资总额万元7815.00五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11459.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5224.643585.84162.3411459.581.1工程费用万元5224.643585.8410220.121.1.1建筑工程费用万元5224.645224.6437.68%1.1.2设备购置及安装费万元3585.843585.8425.86%1.2工程建设其他费用万元2649.102649.1019.11%1.2.1无形资产万元1442.201442.201.3预备费万元1206.901206.901.3.1基本预备费万元504.11504.111.3.2涨价预备费万元702.79702.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元11459.5811459.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2405.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10220.126266.7810165.7010220.1210220.1210220.121.1应收账款万元3066.041686.322452.833066.043066.043066.041.2存货万元4599.052529.483679.244599.054599.054599.051.2.1原辅材料万元1379.71758.841103.771379.711379.711379.711.2.2燃料动力万元68.9937.9455.1968.9968.9968.991.2.3在产品万元2115.561163.561692.452115.562115.562115.561.2.4产成品万元1034.79569.13827.831034.791034.791034.791.3现金万元2555.031405.272044.022555.032555.032555.032流动负债万元7815.004298.256252.007815.007815.007815.002.1应付账款万元7815.004298.256252.007815.007815.007815.003流动资金万元2405.121322.821924.102405.122405.122405.124铺底流动资金万元801.70440.94641.36801.70801.70801.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13864.70万元,其中:固定资产投资11459.58万元,占项目总投资的82.65%;流动资金2405.12万元,占项目总投资的17.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5224.64万元,占项目总投资的37.68%;设备购置费3585.84万元,占项目总投资的25.86%;其它投资2649.10万元,占项目总投资的19.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11459.58+2405.12=13864.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11459.5882.65%1.1项目建设投资万元11459.5882.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2405.1217.35%3总投资万元万元13864.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8863.25万元,总成本3504.80万元,利润总额5358.45万元,净利润222.13万元,增值税281.63万元,税金及附加4018.84万元,所得税1339.61万元;第二年收入12892.00万元,总成本4703.18万元,利润总额8188.82万元,净利润6141.62万元,增值税409.64万元,税金及附加237.49万元,所得税2047.20万元;第三年生产负荷100%,收入16115.00万元,总成本12402.65万元,利润总额3712.35万元,净利润2784.26万元,增值税512.05万元,税金及附加249.78万元,所得税928.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16115.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=512.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8863.2512892.0016115.0016115.0016115.001.1金属碘化物材料万元8863.2512892.0016115.0016115.0016115.002现价增加值万元2836.244125.445156.805156.805156.

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