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文档简介
泓域咨询MACRO/ 道路沥青经营项目立项说明及投资计划道路沥青经营项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限公司实现营业收入13993.53万元,同比增长17.47%(2080.90万元)。其中,主营业业务道路沥青经营生产及销售收入为11909.15万元,占营业总收入的85.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3369.70万元,较去年同期相比增长300.23万元,增长率9.78%;实现净利润2527.27万元,较去年同期相比增长446.06万元,增长率21.43%。二、项目概况(一)项目名称道路沥青经营项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积42961.47平方米(折合约64.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度197.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42961.47平方米,建筑物基底占地面积27177.43平方米,总建筑面积55420.30平方米,其中:规划建设主体工程42889.75平方米,项目规划绿化面积3393.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费5224.36万元。(七)节能分析“道路沥青经营项目建设项目”,年用电量882332.90千瓦时,年总用水量10115.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.30吨标准煤/年。达产年综合节能量44.64吨标准煤/年,项目总节能率22.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14640.58万元,其中:固定资产投资12735.15万元,占项目总投资的86.99%;流动资金1905.43万元,占项目总投资的13.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14061.00万元,总成本费用10749.01万元,税金及附加226.67万元,利润总额3311.99万元,利税总额3995.49万元,税后净利润2483.99万元,达产年纳税总额1511.50万元;达产年投资利润率22.62%,投资利税率27.29%,投资回报率16.97%,全部投资回收期7.39年,提供就业职位250个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区道路沥青经营行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区道路沥青经营产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“道路沥青经营项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位250个,达产年纳税总额1511.50万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.62%,投资利税率27.29%,全部投资回报率16.97%,全部投资回收期7.39年,固定资产投资回收期7.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全产品质量标准、政策、法律法规体系。完善质量信用信息收集和发布制度,建立质量黑名单制度,加大对质量违法和商标侵权假冒行为的打击和惩处力度,重点查处流通领域强制性产品认证环节无证违法行为。严格实施产品“三包”、产品召回等制度。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42961.4764.41亩1.1容积率1.291.2建筑系数63.26%1.3投资强度万元/亩197.721.4基底面积平方米27177.431.5总建筑面积平方米55420.301.6绿化面积平方米3393.92绿化率6.12%2总投资万元14640.582.1固定资产投资万元12735.152.1.1土建工程投资万元4294.492.1.1.1土建工程投资占比万元29.33%2.1.2设备投资万元5224.362.1.2.1设备投资占比35.68%2.1.3其它投资万元3216.302.1.3.1其它投资占比21.97%2.1.4固定资产投资占比86.99%2.2流动资金万元1905.432.2.1流动资金占比13.01%3收入万元14061.004总成本万元10749.015利润总额万元3311.996净利润万元2483.997所得税万元1.298增值税万元456.839税金及附加万元226.6710纳税总额万元1511.5011利税总额万元3995.4912投资利润率22.62%13投资利税率27.29%14投资回报率16.97%15回收期年7.3916设备数量台(套)15317年用电量千瓦时882332.9018年用水量立方米10115.8919总能耗吨标准煤109.3020节能率22.61%21节能量吨标准煤44.6422员工数量人250第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。通过2016年以来近两年的供给侧结构性改革,过剩产能逐步被淘汰出清、僵尸企业逐步被清理、非金融企业高杠杆逐步企稳回落、房地产长效机制正在建立、资金“脱实向虚”向“脱虚向实”转变、新旧动能加快转换,2018年中国经济有望迎来一个难得的战略机遇期。2018年更是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,十九大报告为中国经济未来发展描绘了清晰宏伟的蓝图。一大批省、市、县党政一把手在十九大前后完成换届,在十九大精神指引下,这些经过各级组织部门深入考察的有能力、有实干精神的干部,没有太多思想包袱和负担,可以轻装上阵、撸袖大干,他们的上岗有望推动新一轮招商引资、新一轮地方经济发展的热潮。在此背景下,当前复苏乏力的民间投资及与之密切相关的制造业投资增速有望企稳回升,这将在很大程度上对冲房地产和基建投资增速的下滑。受益于居民可支配收入持续 “跑赢”GDP增速、消费升级等因素,2018年消费有望保持平稳较快增长,继续发挥经济增长“稳定器”和“压舱石”的重要作用。2018年主要经济体经济和贸易回暖趋势有望延续,但考虑到部分国家贸易保护政策及2017年较高对比基数的变化,2018年的出口增速面临小幅下行压力。综合判断,尽管2018年的经济增速与2017年基本持平或略有下滑,但2018年经济增长的质量会更高,这主要体现在消费占比持续提升、三产结构更加优化、内生动力发力更多、动能转换更加凸显等方面。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.26%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度197.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19214.4419214.4442889.7542889.753655.851.1主要生产车间11528.6611528.6625733.8525733.852266.631.2辅助生产车间6148.626148.6213724.7213724.721169.871.3其他生产车间1537.161537.162487.612487.61219.352仓储工程4076.614076.618144.868144.86504.912.1成品贮存1019.151019.152036.212036.21126.232.2原料仓储2119.842119.844235.334235.33262.552.3辅助材料仓库937.62937.621873.321873.32116.133供配电工程217.42217.42217.42217.4215.163.1供配电室217.42217.42217.42217.4215.164给排水工程250.03250.03250.03250.0313.564.1给排水250.03250.03250.03250.0313.565服务性工程2581.862581.862581.862581.86160.055.1办公用房1425.271425.271425.271425.2766.435.2生活服务1156.591156.591156.591156.5977.796消防及环保工程728.36728.36728.36728.3650.806.1消防环保工程728.36728.36728.36728.3650.807项目总图工程108.71108.71108.71108.71-193.287.1场地及道路硬化6808.491222.211222.217.2场区围墙1222.216808.496808.497.3安全保卫室108.71108.71108.71108.718绿化工程2498.4287.44合计27177.4355420.3055420.304294.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13541.55万元,占计划投资的92.49%。其中:完成固定资产投资10730.05万元,占总投资的79.24%;完成流动资金投资2811.50,占总投资的20.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13541.551.1完成比例92.49%2完成固定资产投资万元10730.052.1完成比例79.24%3完成流动资金投资万元2811.503.1完成比例20.76%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员250人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1701.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元823.582工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元5.472.3年工资额万元240.843企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.993.3年工资额万元62.394品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元109.305其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.365.3年工资额万元72.456职工工资总额万元7744.08五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12735.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4294.495224.36197.7212735.151.1工程费用万元4294.495224.369649.511.1.1建筑工程费用万元4294.494294.4929.33%1.1.2设备购置及安装费万元5224.365224.3635.68%1.2工程建设其他费用万元3216.303216.3021.97%1.2.1无形资产万元1652.431652.431.3预备费万元1563.871563.871.3.1基本预备费万元747.79747.791.3.2涨价预备费万元816.08816.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元12735.1512735.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1905.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9649.515830.196172.499649.519649.519649.511.1应收账款万元2894.851592.172026.402894.852894.852894.851.2存货万元4342.282388.253039.604342.284342.284342.281.2.1原辅材料万元1302.68716.48911.881302.681302.681302.681.2.2燃料动力万元65.1335.8245.5965.1365.1365.131.2.3在产品万元1997.451098.601398.211997.451997.451997.451.2.4产成品万元977.01537.36683.91977.01977.01977.011.3现金万元2412.381326.811688.662412.382412.382412.382流动负债万元7744.084259.245420.867744.087744.087744.082.1应付账款万元7744.084259.245420.867744.087744.087744.083流动资金万元1905.431047.991333.801905.431905.431905.434铺底流动资金万元635.14349.33444.60635.14635.14635.14(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14640.58万元,其中:固定资产投资12735.15万元,占项目总投资的86.99%;流动资金1905.43万元,占项目总投资的13.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4294.49万元,占项目总投资的29.33%;设备购置费5224.36万元,占项目总投资的35.68%;其它投资3216.30万元,占项目总投资的21.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12735.15+1905.43=14640.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12735.1586.99%1.1项目建设投资万元12735.1586.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1905.4313.01%3总投资万元万元14640.58二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7733.55万元,总成本19738.92万元,利润总额-12005.37万元,净利润202.00万元,增值税251.26万元,税金及附加-9004.03万元,所得税-3001.34万元;第二年收入9842.70万元,总成本23734.40万元,利润总额-13891.70万元,净利润-10418.77万元,增值税319.78万元,税金及附加210.22万元,所得税-3472.93万元;第三年生产负荷100%,收入14061.00万元,总成本10749.01万元,利润总额3311.99万元,净利润2483.99万元,增值税456.83万元,税金及附加226.67万元,所得税828.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14061.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=456.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7733.559842.7014061.0014061.0014061.001.1道路沥青经营万元7733.559842.7014061.0014061.0014061.002现价增加值万元2474.743149.
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