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泓域咨询MACRO/ 农业种植项目立项申请报告农业种植项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入10885.33万元,同比增长29.62%(2487.43万元)。其中,主营业业务农业种植生产及销售收入为9789.71万元,占营业总收入的89.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2830.20万元,较去年同期相比增长390.69万元,增长率16.01%;实现净利润2122.65万元,较去年同期相比增长315.94万元,增长率17.49%。二、项目概况(一)项目名称农业种植项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积18282.47平方米(折合约27.41亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.31%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度192.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积18282.47平方米,建筑物基底占地面积10660.51平方米,总建筑面积27240.88平方米,其中:规划建设主体工程18831.53平方米,项目规划绿化面积2044.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1934.08万元。(七)节能分析“农业种植项目建设项目”,年用电量948239.36千瓦时,年总用水量9475.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.35吨标准煤/年。达产年综合节能量33.10吨标准煤/年,项目总节能率28.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6738.76万元,其中:固定资产投资5283.28万元,占项目总投资的78.40%;流动资金1455.48万元,占项目总投资的21.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14292.00万元,总成本费用11087.78万元,税金及附加126.17万元,利润总额3204.22万元,利税总额3772.35万元,税后净利润2403.16万元,达产年纳税总额1369.18万元;达产年投资利润率47.55%,投资利税率55.98%,投资回报率35.66%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位294个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地农业种植行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地农业种植产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“农业种植项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位294个,达产年纳税总额1369.18万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.55%,投资利税率55.98%,全部投资回报率35.66%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设,面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务,健全数据共享和协同制造机制,建立技术标准和服务规范。(工业和信息化部牵头)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米18282.4727.41亩1.1容积率1.491.2建筑系数58.31%1.3投资强度万元/亩192.751.4基底面积平方米10660.511.5总建筑面积平方米27240.881.6绿化面积平方米2044.64绿化率7.51%2总投资万元6738.762.1固定资产投资万元5283.282.1.1土建工程投资万元2399.882.1.1.1土建工程投资占比万元35.61%2.1.2设备投资万元1934.082.1.2.1设备投资占比28.70%2.1.3其它投资万元949.322.1.3.1其它投资占比14.09%2.1.4固定资产投资占比78.40%2.2流动资金万元1455.482.2.1流动资金占比21.60%3收入万元14292.004总成本万元11087.785利润总额万元3204.226净利润万元2403.167所得税万元1.498增值税万元441.969税金及附加万元126.1710纳税总额万元1369.1811利税总额万元3772.3512投资利润率47.55%13投资利税率55.98%14投资回报率35.66%15回收期年4.3016设备数量台(套)10417年用电量千瓦时948239.3618年用水量立方米9475.2219总能耗吨标准煤117.3520节能率28.12%21节能量吨标准煤33.1022员工数量人294第二章 建设背景一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现,形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元(全部上市公司营收前25%)的公司数达132家,比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如,金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商,建有亚洲最大的风电场;中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台,达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平;华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列,在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.31%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度192.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7536.987536.9818831.5318831.531824.931.1主要生产车间4522.194522.1911298.9211298.921131.461.2辅助生产车间2411.832411.836026.096026.09583.981.3其他生产车间602.96602.961092.231092.23109.502仓储工程1599.081599.085466.085466.08385.242.1成品贮存399.77399.771366.521366.5296.312.2原料仓储831.52831.522842.362842.36200.322.3辅助材料仓库367.79367.791257.201257.2088.613供配电工程85.2885.2885.2885.286.763.1供配电室85.2885.2885.2885.286.764给排水工程98.0898.0898.0898.086.054.1给排水98.0898.0898.0898.086.055服务性工程1012.751012.751012.751012.7571.385.1办公用房472.57472.57472.57472.5737.195.2生活服务540.18540.18540.18540.1829.286消防及环保工程285.70285.70285.70285.7022.656.1消防环保工程285.70285.70285.70285.7022.657项目总图工程42.6442.6442.6442.6452.207.1场地及道路硬化2888.72521.60521.607.2场区围墙521.602888.722888.727.3安全保卫室42.6442.6442.6442.648绿化工程876.3230.67合计10660.5127240.8827240.882399.88六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5411.06万元,占计划投资的80.30%。其中:完成固定资产投资3406.50万元,占总投资的62.95%;完成流动资金投资2004.56,占总投资的37.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5411.061.1完成比例80.30%2完成固定资产投资万元3406.502.1完成比例62.95%3完成流动资金投资万元2004.563.1完成比例37.05%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员294人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2001.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元817.842工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.262.3年工资额万元252.243企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元78.394品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.784.3年工资额万元130.495其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.505.3年工资额万元94.256职工工资总额万元9416.83五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5283.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2399.881934.08192.755283.281.1工程费用万元2399.881934.0810872.311.1.1建筑工程费用万元2399.882399.8835.61%1.1.2设备购置及安装费万元1934.081934.0828.70%1.2工程建设其他费用万元949.32949.3214.09%1.2.1无形资产万元467.48467.481.3预备费万元481.84481.841.3.1基本预备费万元280.94280.941.3.2涨价预备费万元200.90200.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元5283.285283.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1455.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10872.314253.907859.1910872.3110872.3110872.311.1应收账款万元3261.691467.762283.193261.693261.693261.691.2存货万元4892.542201.643424.784892.544892.544892.541.2.1原辅材料万元1467.76660.491027.431467.761467.761467.761.2.2燃料动力万元73.3933.0251.3773.3973.3973.391.2.3在产品万元2250.571012.761575.402250.572250.572250.571.2.4产成品万元1100.82495.37770.581100.821100.821100.821.3现金万元2718.081223.131902.652718.082718.082718.082流动负债万元9416.834237.576591.789416.839416.839416.832.1应付账款万元9416.834237.576591.789416.839416.839416.833流动资金万元1455.48654.971018.841455.481455.481455.484铺底流动资金万元485.16218.32339.61485.16485.16485.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6738.76万元,其中:固定资产投资5283.28万元,占项目总投资的78.40%;流动资金1455.48万元,占项目总投资的21.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2399.88万元,占项目总投资的35.61%;设备购置费1934.08万元,占项目总投资的28.70%;其它投资949.32万元,占项目总投资的14.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5283.28+1455.48=6738.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5283.2878.40%1.1项目建设投资万元5283.2878.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1455.4821.60%3总投资万元万元6738.76二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6431.40万元,总成本10414.75万元,利润总额-3983.35万元,净利润97.00万元,增值税198.88万元,税金及附加-2987.51万元,所得税-995.84万元;第二年收入10004.40万元,总成本14599.33万元,利润总额-4594.93万元,净利润-3446.20万元,增值税309.37万元,税金及附加110.25万元,所得税-1148.73万元;第三年生产负荷100%,收入14292.00万元,总成本11087.78万元,利润总额3204.22万元,净利润2403.16万元,增值税441.96万元,税金及附加126.17万元,所得税801.05万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14292.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=441.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6431.4010004.4014292.0014292.0014292.001.1农业种植万元6431.4010004.4014292.0014292.0014292.002现价增加值万元2058.053201.414573.444

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