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文档简介
泓域咨询MACRO/ 玻璃钢净化槽部件项目立项申请报告玻璃钢净化槽部件项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4944.41万元,同比增长20.17%(829.79万元)。其中,主营业业务玻璃钢净化槽部件生产及销售收入为4668.33万元,占营业总收入的94.42%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1084.18万元,较去年同期相比增长192.64万元,增长率21.61%;实现净利润813.13万元,较去年同期相比增长102.76万元,增长率14.46%。二、项目概况(一)项目名称玻璃钢净化槽部件项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积7537.10平方米(折合约11.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.74%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度192.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7537.10平方米,建筑物基底占地面积6010.08平方米,总建筑面积9421.38平方米,其中:规划建设主体工程6713.61平方米,项目规划绿化面积525.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费904.29万元。(七)节能分析“玻璃钢净化槽部件项目建设项目”,年用电量1089083.91千瓦时,年总用水量3353.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.14吨标准煤/年。达产年综合节能量37.83吨标准煤/年,项目总节能率24.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3089.70万元,其中:固定资产投资2177.85万元,占项目总投资的70.49%;流动资金911.85万元,占项目总投资的29.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6568.00万元,总成本费用5013.79万元,税金及附加55.87万元,利润总额1554.21万元,利税总额1824.45万元,税后净利润1165.66万元,达产年纳税总额658.79万元;达产年投资利润率50.30%,投资利税率59.05%,投资回报率37.73%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区玻璃钢净化槽部件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区玻璃钢净化槽部件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃钢净化槽部件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额658.79万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.30%,投资利税率59.05%,全部投资回报率37.73%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业实施绿色化改造。传统产业实施能效提升、清洁生产、综合利用等绿色改造项目,可有效提升资源能源利用效率,降低废弃物排放,有利于企业实现降本增效。但是,传统产业绿色化改造项目投资相对较大、回收期长,导致民营企业等相关企业自主投资的内生动力不足,存在忽视绿色改造升级项目的现象。为促进企业加快实施绿色化改造,2016-2017年,工业和信息化部支持了一大批由民营企业牵头的绿色制造重大项目。未来,工业和信息化部将继续用好相关政策手段,支持民营企业加大投资实施绿色化改造。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7537.1011.30亩1.1容积率1.251.2建筑系数79.74%1.3投资强度万元/亩192.731.4基底面积平方米6010.081.5总建筑面积平方米9421.381.6绿化面积平方米525.51绿化率5.58%2总投资万元3089.702.1固定资产投资万元2177.852.1.1土建工程投资万元837.962.1.1.1土建工程投资占比万元27.12%2.1.2设备投资万元904.292.1.2.1设备投资占比29.27%2.1.3其它投资万元435.602.1.3.1其它投资占比14.10%2.1.4固定资产投资占比70.49%2.2流动资金万元911.852.2.1流动资金占比29.51%3收入万元6568.004总成本万元5013.795利润总额万元1554.216净利润万元1165.667所得税万元1.258增值税万元214.379税金及附加万元55.8710纳税总额万元658.7911利税总额万元1824.4512投资利润率50.30%13投资利税率59.05%14投资回报率37.73%15回收期年4.1516设备数量台(套)7117年用电量千瓦时1089083.9118年用水量立方米3353.9919总能耗吨标准煤134.1420节能率24.52%21节能量吨标准煤37.8322员工数量人101第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.74%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.58%,固定资产投资强度192.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4249.134249.136713.616713.61656.841.1主要生产车间2549.482549.484028.174028.17407.241.2辅助生产车间1359.721359.722148.362148.36210.191.3其他生产车间339.93339.93389.39389.3939.412仓储工程901.51901.511760.051760.05125.232.1成品贮存225.38225.38440.01440.0131.312.2原料仓储468.79468.79915.23915.2365.122.3辅助材料仓库207.35207.35404.81404.8128.803供配电工程48.0848.0848.0848.083.853.1供配电室48.0848.0848.0848.083.854给排水工程55.2955.2955.2955.293.444.1给排水55.2955.2955.2955.293.445服务性工程570.96570.96570.96570.9640.635.1办公用房327.98327.98327.98327.9818.305.2生活服务242.98242.98242.98242.9820.316消防及环保工程161.07161.07161.07161.0712.896.1消防环保工程161.07161.07161.07161.0712.897项目总图工程24.0424.0424.0424.04-23.717.1场地及道路硬化1577.41331.64331.647.2场区围墙331.641577.411577.417.3安全保卫室24.0424.0424.0424.048绿化工程536.7518.79合计6010.089421.389421.38837.96六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1959.36万元,占计划投资的63.42%。其中:完成固定资产投资1178.59万元,占总投资的60.15%;完成流动资金投资780.77,占总投资的39.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1959.361.1完成比例63.42%2完成固定资产投资万元1178.592.1完成比例60.15%3完成流动资金投资万元780.773.1完成比例39.85%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元318.722工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.662.3年工资额万元78.633企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元28.894品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元42.115其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.515.3年工资额万元29.376职工工资总额万元3600.15五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2177.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元837.96904.29192.732177.851.1工程费用万元837.96904.294512.001.1.1建筑工程费用万元837.96837.9627.12%1.1.2设备购置及安装费万元904.29904.2929.27%1.2工程建设其他费用万元435.60435.6014.10%1.2.1无形资产万元192.76192.761.3预备费万元242.84242.841.3.1基本预备费万元98.9498.941.3.2涨价预备费万元143.90143.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元2177.852177.85(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金911.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4512.002979.523843.834512.004512.004512.001.1应收账款万元1353.60879.841015.201353.601353.601353.601.2存货万元2030.401319.761522.802030.402030.402030.401.2.1原辅材料万元609.12395.93456.84609.12609.12609.121.2.2燃料动力万元30.4619.8022.8430.4630.4630.461.2.3在产品万元933.98607.09700.49933.98933.98933.981.2.4产成品万元456.84296.95342.63456.84456.84456.841.3现金万元1128.00733.20846.001128.001128.001128.002流动负债万元3600.152340.102700.113600.153600.153600.152.1应付账款万元3600.152340.102700.113600.153600.153600.153流动资金万元911.85592.70683.89911.85911.85911.854铺底流动资金万元303.95197.57227.96303.95303.95303.95(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3089.70万元,其中:固定资产投资2177.85万元,占项目总投资的70.49%;流动资金911.85万元,占项目总投资的29.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资837.96万元,占项目总投资的27.12%;设备购置费904.29万元,占项目总投资的29.27%;其它投资435.60万元,占项目总投资的14.10%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2177.85+911.85=3089.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2177.8570.49%1.1项目建设投资万元2177.8570.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元911.8529.51%3总投资万元万元3089.70二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4269.20万元,总成本20391.40万元,利润总额-16122.20万元,净利润46.87万元,增值税139.34万元,税金及附加-12091.65万元,所得税-4030.55万元;第二年收入4926.00万元,总成本22786.56万元,利润总额-17860.56万元,净利润-13395.42万元,增值税160.78万元,税金及附加49.44万元,所得税-4465.14万元;第三年生产负荷100%,收入6568.00万元,总成本5013.79万元,利润总额1554.21万元,净利润1165.66万元,增值税214.37万元,税金及附加55.87万元,所得税388.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6568.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=214.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4269.204926.006568.006568.006568.001.1玻璃钢净化槽部件万元4269.204926.006568.006568.006568.002现价增加值万元1
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