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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中药饮片项目立项申请报告中药饮片项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入25799.70万元,同比增长25.53%(5246.54万元)。其中,主营业业务中药饮片生产及销售收入为22923.79万元,占营业总收入的88.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5294.24万元,较去年同期相比增长1202.43万元,增长率29.39%;实现净利润3970.68万元,较去年同期相比增长755.16万元,增长率23.48%。二、项目概况(一)项目名称中药饮片项目(二)项目选址xx经济合作区(三)项目用地规模项目总用地面积23971.98平方米(折合约35.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.24%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度199.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23971.98平方米,建筑物基底占地面积18755.68平方米,总建筑面积33321.05平方米,其中:规划建设主体工程21949.34平方米,项目规划绿化面积2538.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费2041.21万元。(七)节能分析“中药饮片项目建设项目”,年用电量1151328.90千瓦时,年总用水量18378.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.07吨标准煤/年。达产年综合节能量42.74吨标准煤/年,项目总节能率24.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10081.89万元,其中:固定资产投资7169.31万元,占项目总投资的71.11%;流动资金2912.58万元,占项目总投资的28.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25583.00万元,总成本费用20392.57万元,税金及附加181.80万元,利润总额5190.43万元,利税总额6088.15万元,税后净利润3892.82万元,达产年纳税总额2195.33万元;达产年投资利润率51.48%,投资利税率60.39%,投资回报率38.61%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位418个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济合作区及xx经济合作区中药饮片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济合作区中药饮片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“中药饮片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展,为社会提供就业职位418个,达产年纳税总额2195.33万元,可以促进xx经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.48%,投资利税率60.39%,全部投资回报率38.61%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月发布的发展服务型制造专项行动指南,作为中国制造20251+X体系的一个重要组成部分,明确提出设计服务提升、制造效能提升、客户价值提升和服务模式创新等四大行动。制订了发展目标,即到2018年,培育50家服务能力强、行业影响大的示范企业;支持100项服务水平高、带动作用好的示范项目;建设50个功能完备、运转高效的公共服务平台。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23971.9835.94亩1.1容积率1.391.2建筑系数78.24%1.3投资强度万元/亩199.481.4基底面积平方米18755.681.5总建筑面积平方米33321.051.6绿化面积平方米2538.59绿化率7.62%2总投资万元10081.892.1固定资产投资万元7169.312.1.1土建工程投资万元2377.492.1.1.1土建工程投资占比万元23.58%2.1.2设备投资万元2041.212.1.2.1设备投资占比20.25%2.1.3其它投资万元2750.612.1.3.1其它投资占比27.28%2.1.4固定资产投资占比71.11%2.2流动资金万元2912.582.2.1流动资金占比28.89%3收入万元25583.004总成本万元20392.575利润总额万元5190.436净利润万元3892.827所得税万元1.398增值税万元715.929税金及附加万元181.8010纳税总额万元2195.3311利税总额万元6088.1512投资利润率51.48%13投资利税率60.39%14投资回报率38.61%15回收期年4.0916设备数量台(套)10217年用电量千瓦时1151328.9018年用水量立方米18378.2019总能耗吨标准煤143.0720节能率24.06%21节能量吨标准煤42.7422员工数量人418第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新,主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造,企业可根据自己的实际情况,选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入,而在制造和营销资源方面具有优势的企业,可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势,而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效,关键还要看发展模式。因此,企业进入战略性新兴产业后,还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xx经济合作区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.24%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度199.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13260.2713260.2721949.3421949.341722.721.1主要生产车间7956.167956.1613169.6013169.601068.091.2辅助生产车间4243.294243.297023.797023.79551.271.3其他生产车间1060.821060.821273.061273.06103.362仓储工程2813.352813.357391.617391.61421.922.1成品贮存703.34703.341847.901847.90105.482.2原料仓储1462.941462.943843.643843.64219.402.3辅助材料仓库647.07647.071700.071700.0797.043供配电工程150.05150.05150.05150.059.643.1供配电室150.05150.05150.05150.059.644给排水工程172.55172.55172.55172.558.624.1给排水172.55172.55172.55172.558.625服务性工程1781.791781.791781.791781.79101.715.1办公用房829.56829.56829.56829.5649.925.2生活服务952.23952.23952.23952.2347.646消防及环保工程502.65502.65502.65502.6532.286.1消防环保工程502.65502.65502.65502.6532.287项目总图工程75.0275.0275.0275.0212.717.1场地及道路硬化5075.411059.081059.087.2场区围墙1059.085075.415075.417.3安全保卫室75.0275.0275.0275.028绿化工程1939.7067.89合计18755.6833321.0533321.052377.49六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9348.67万元,占计划投资的92.73%。其中:完成固定资产投资7211.97万元,占总投资的77.14%;完成流动资金投资2136.70,占总投资的22.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9348.671.1完成比例92.73%2完成固定资产投资万元7211.972.1完成比例77.14%3完成流动资金投资万元2136.703.1完成比例22.86%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员418人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2841.2人均年工资万元4.611.3年工资额万元1161.762工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元361.383企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.843.3年工资额万元135.054品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元179.145其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元106.086职工工资总额万元16684.18五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7169.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2377.492041.21199.487169.311.1工程费用万元2377.492041.2119596.761.1.1建筑工程费用万元2377.492377.4923.58%1.1.2设备购置及安装费万元2041.212041.2120.25%1.2工程建设其他费用万元2750.612750.6127.28%1.2.1无形资产万元1647.111647.111.3预备费万元1103.501103.501.3.1基本预备费万元537.30537.301.3.2涨价预备费万元566.20566.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元7169.317169.31(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2912.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19596.7610387.3411365.0819596.7619596.7619596.761.1应收账款万元5879.033233.474115.325879.035879.035879.031.2存货万元8818.544850.206172.988818.548818.548818.541.2.1原辅材料万元2645.561455.061851.892645.562645.562645.561.2.2燃料动力万元132.2872.7592.59132.28132.28132.281.2.3在产品万元4056.532231.092839.574056.534056.534056.531.2.4产成品万元1984.171091.291388.921984.171984.171984.171.3现金万元4899.192694.553429.434899.194899.194899.192流动负债万元16684.189176.3011678.9316684.1816684.1816684.182.1应付账款万元16684.189176.3011678.9316684.1816684.1816684.183流动资金万元2912.581601.922038.812912.582912.582912.584铺底流动资金万元970.85533.97679.60970.85970.85970.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10081.89万元,其中:固定资产投资7169.31万元,占项目总投资的71.11%;流动资金2912.58万元,占项目总投资的28.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2377.49万元,占项目总投资的23.58%;设备购置费2041.21万元,占项目总投资的20.25%;其它投资2750.61万元,占项目总投资的27.28%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7169.31+2912.58=10081.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7169.3171.11%1.1项目建设投资万元7169.3171.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2912.5828.89%3总投资万元万元10081.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14070.65万元,总成本3843.80万元,利润总额10226.85万元,净利润143.14万元,增值税393.76万元,税金及附加7670.14万元,所得税2556.71万元;第二年收入17908.10万元,总成本4572.34万元,利润总额13335.76万元,净利润10001.82万元,增值税501.14万元,税金及附加156.02万元,所得税3333.94万元;第三年生产负荷100%,收入25583.00万元,总成本20392.57万元,利润总额5190.43万元,净利润3892.82万元,增值税715.92万元,税金及附加181.80万元,所得税1297.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25583.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=715.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14070.6517908.1025583.0025583.0025583.001.1中药饮片万元14070.6517908.1025583.0025583.0025583.002现价增加值万元4502.615730.598186.568186.568186.
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