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文档简介

泓域咨询MACRO/ 太阳能发电集热技术投资项目立项申请报告太阳能发电集热技术投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入13584.95万元,同比增长12.87%(1548.53万元)。其中,主营业业务太阳能发电集热技术生产及销售收入为11329.38万元,占营业总收入的83.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2777.84万元,较去年同期相比增长688.81万元,增长率32.97%;实现净利润2083.38万元,较去年同期相比增长242.04万元,增长率13.14%。二、项目概况(一)项目名称太阳能发电集热技术投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积12646.32平方米(折合约18.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.00%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度199.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12646.32平方米,建筑物基底占地面积9358.28平方米,总建筑面积12772.78平方米,其中:规划建设主体工程10142.85平方米,项目规划绿化面积666.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费1480.50万元。(七)节能分析“太阳能发电集热技术投资项目建设项目”,年用电量1092908.11千瓦时,年总用水量10991.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.26吨标准煤/年。达产年综合节能量57.97吨标准煤/年,项目总节能率23.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5526.36万元,其中:固定资产投资3785.36万元,占项目总投资的68.50%;流动资金1741.00万元,占项目总投资的31.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12066.00万元,总成本费用9379.81万元,税金及附加95.05万元,利润总额2686.19万元,利税总额3151.75万元,税后净利润2014.64万元,达产年纳税总额1137.11万元;达产年投资利润率48.61%,投资利税率57.03%,投资回报率36.46%,全部投资回收期4.24年,提供就业职位221个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区太阳能发电集热技术行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区太阳能发电集热技术产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“太阳能发电集热技术投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位221个,达产年纳税总额1137.11万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.61%,投资利税率57.03%,全部投资回报率36.46%,全部投资回收期4.24年,固定资产投资回收期4.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、进一步完善产学研合作机制,理顺创新成果所有权、使用权、收入分配权,提升研发及成果转化针对性。鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立国家技术成果服务系统等科技成果发布和共享平台,提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范,建立案例库、专家库、知识库,形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12646.3218.96亩1.1容积率1.011.2建筑系数74.00%1.3投资强度万元/亩199.651.4基底面积平方米9358.281.5总建筑面积平方米12772.781.6绿化面积平方米666.83绿化率5.22%2总投资万元5526.362.1固定资产投资万元3785.362.1.1土建工程投资万元1053.632.1.1.1土建工程投资占比万元19.07%2.1.2设备投资万元1480.502.1.2.1设备投资占比26.79%2.1.3其它投资万元1251.232.1.3.1其它投资占比22.64%2.1.4固定资产投资占比68.50%2.2流动资金万元1741.002.2.1流动资金占比31.50%3收入万元12066.004总成本万元9379.815利润总额万元2686.196净利润万元2014.647所得税万元1.018增值税万元370.519税金及附加万元95.0510纳税总额万元1137.1111利税总额万元3151.7512投资利润率48.61%13投资利税率57.03%14投资回报率36.46%15回收期年4.2416设备数量台(套)5817年用电量千瓦时1092908.1118年用水量立方米10991.5219总能耗吨标准煤135.2620节能率23.82%21节能量吨标准煤57.9722员工数量人221第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.00%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.22%,固定资产投资强度199.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6616.306616.3010142.8510142.85920.361.1主要生产车间3969.783969.786085.716085.71570.621.2辅助生产车间2117.222117.223245.713245.71294.521.3其他生产车间529.30529.30588.29588.2955.222仓储工程1403.741403.741709.451709.45112.812.1成品贮存350.94350.94427.36427.3628.202.2原料仓储729.94729.94888.91888.9158.662.3辅助材料仓库322.86322.86393.17393.1725.953供配电工程74.8774.8774.8774.875.563.1供配电室74.8774.8774.8774.875.564给排水工程86.1086.1086.1086.104.974.1给排水86.1086.1086.1086.104.975服务性工程889.04889.04889.04889.0458.675.1办公用房435.05435.05435.05435.0532.945.2生活服务453.99453.99453.99453.9933.676消防及环保工程250.80250.80250.80250.8018.626.1消防环保工程250.80250.80250.80250.8018.627项目总图工程37.4337.4337.4337.43-97.317.1场地及道路硬化2435.74468.85468.857.2场区围墙468.852435.742435.747.3安全保卫室37.4337.4337.4337.438绿化工程855.7929.95合计9358.2812772.7812772.781053.63六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5195.37万元,占计划投资的94.01%。其中:完成固定资产投资3242.16万元,占总投资的62.40%;完成流动资金投资1953.21,占总投资的37.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5195.371.1完成比例94.01%2完成固定资产投资万元3242.162.1完成比例62.40%3完成流动资金投资万元1953.213.1完成比例37.60%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员221人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1501.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元675.592工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元174.253企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元56.764品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元91.645其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元84.646职工工资总额万元5916.00五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3785.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1053.631480.50199.653785.361.1工程费用万元1053.631480.507657.001.1.1建筑工程费用万元1053.631053.6319.07%1.1.2设备购置及安装费万元1480.501480.5026.79%1.2工程建设其他费用万元1251.231251.2322.64%1.2.1无形资产万元651.27651.271.3预备费万元599.96599.961.3.1基本预备费万元275.41275.411.3.2涨价预备费万元324.55324.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元3785.363785.36(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1741.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7657.004839.706764.197657.007657.007657.001.1应收账款万元2297.101378.261722.822297.102297.102297.101.2存货万元3445.652067.392584.243445.653445.653445.651.2.1原辅材料万元1033.69620.22775.271033.691033.691033.691.2.2燃料动力万元51.6831.0138.7651.6851.6851.681.2.3在产品万元1585.00951.001188.751585.001585.001585.001.2.4产成品万元775.27465.16581.45775.27775.27775.271.3现金万元1914.251148.551435.691914.251914.251914.252流动负债万元5916.003549.604437.005916.005916.005916.002.1应付账款万元5916.003549.604437.005916.005916.005916.003流动资金万元1741.001044.601305.751741.001741.001741.004铺底流动资金万元580.33348.20435.25580.33580.33580.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5526.36万元,其中:固定资产投资3785.36万元,占项目总投资的68.50%;流动资金1741.00万元,占项目总投资的31.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1053.63万元,占项目总投资的19.07%;设备购置费1480.50万元,占项目总投资的26.79%;其它投资1251.23万元,占项目总投资的22.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3785.36+1741.00=5526.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3785.3668.50%1.1项目建设投资万元3785.3668.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1741.0031.50%3总投资万元万元5526.36二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7239.60万元,总成本4490.12万元,利润总额2749.48万元,净利润77.26万元,增值税222.31万元,税金及附加2062.11万元,所得税687.37万元;第二年收入9049.50万元,总成本5366.62万元,利润总额3682.88万元,净利润2762.16万元,增值税277.88万元,税金及附加83.93万元,所得税920.72万元;第三年生产负荷100%,收入12066.00万元,总成本9379.81万元,利润总额2686.19万元,净利润2014.64万元,增值税370.51万元,税金及附加95.05万元,所得税671.55万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12066.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=370.51万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7239.609049.5012066.0012066.0012066.001.1太阳能发电集热技术万元7239.609049.5012066.0012066.0012066.002现价增加值万元2316.672

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