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文档简介
泓域咨询MACRO/ 塑料试管项目立项申请报告塑料试管项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx投资公司实现营业收入18529.22万元,同比增长27.72%(4022.01万元)。其中,主营业业务塑料试管生产及销售收入为17291.76万元,占营业总收入的93.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3682.86万元,较去年同期相比增长318.53万元,增长率9.47%;实现净利润2762.14万元,较去年同期相比增长570.05万元,增长率26.00%。二、项目概况(一)项目名称塑料试管项目(二)项目选址某某临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45376.01平方米(折合约68.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.21%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度170.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45376.01平方米,建筑物基底占地面积27774.66平方米,总建筑面积72601.62平方米,其中:规划建设主体工程57868.04平方米,项目规划绿化面积5303.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费4811.26万元。(七)节能分析“塑料试管项目建设项目”,年用电量664922.95千瓦时,年总用水量16363.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.12吨标准煤/年。达产年综合节能量29.20吨标准煤/年,项目总节能率25.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某临港经济开发区发展规划,符合某某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13722.14万元,其中:固定资产投资11632.45万元,占项目总投资的84.77%;流动资金2089.69万元,占项目总投资的15.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19216.00万元,总成本费用15259.85万元,税金及附加246.99万元,利润总额3956.15万元,利税总额4748.82万元,税后净利润2967.11万元,达产年纳税总额1781.71万元;达产年投资利润率28.83%,投资利税率34.61%,投资回报率21.62%,全部投资回收期6.12年,提供就业职位336个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某临港经济开发区及某某临港经济开发区塑料试管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某临港经济开发区塑料试管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料试管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位336个,达产年纳税总额1781.71万元,可以促进某某临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.83%,投资利税率34.61%,全部投资回报率21.62%,全部投资回收期6.12年,固定资产投资回收期6.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台,设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别(地区)指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品,以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45376.0168.03亩1.1容积率1.601.2建筑系数61.21%1.3投资强度万元/亩170.991.4基底面积平方米27774.661.5总建筑面积平方米72601.621.6绿化面积平方米5303.68绿化率7.31%2总投资万元13722.142.1固定资产投资万元11632.452.1.1土建工程投资万元6175.522.1.1.1土建工程投资占比万元45.00%2.1.2设备投资万元4811.262.1.2.1设备投资占比35.06%2.1.3其它投资万元645.672.1.3.1其它投资占比4.71%2.1.4固定资产投资占比84.77%2.2流动资金万元2089.692.2.1流动资金占比15.23%3收入万元19216.004总成本万元15259.855利润总额万元3956.156净利润万元2967.117所得税万元1.608增值税万元545.689税金及附加万元246.9910纳税总额万元1781.7111利税总额万元4748.8212投资利润率28.83%13投资利税率34.61%14投资回报率21.62%15回收期年6.1216设备数量台(套)12217年用电量千瓦时664922.9518年用水量立方米16363.8019总能耗吨标准煤83.1220节能率25.38%21节能量吨标准煤29.2022员工数量人336第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某临港经济开发区。深化体制机制改革,促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量,成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下,我市积极应对复杂多变经济形势,深入实施振兴发展战略,扎实做好打基础利长远工作,着力转变经济发展方式,有效提升发展质量和效益,在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强,预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元,三次产业结构优化调整为14.8:38.8:46.4,与2010年相比,工业增加值率提高7.7个百分点,单位GDP能耗下降21个百分点,第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.21%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度170.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19636.6819636.6857868.0457868.045414.501.1主要生产车间11782.0111782.0134720.8234720.823356.991.2辅助生产车间6283.746283.7418517.7718517.771732.641.3其他生产车间1570.931570.933356.353356.35324.872仓储工程4166.204166.209576.839576.83651.692.1成品贮存1041.551041.552394.212394.21162.922.2原料仓储2166.422166.424979.954979.95338.882.3辅助材料仓库958.23958.232202.672202.67149.893供配电工程222.20222.20222.20222.2017.013.1供配电室222.20222.20222.20222.2017.014给排水工程255.53255.53255.53255.5315.214.1给排水255.53255.53255.53255.5315.215服务性工程2638.592638.592638.592638.59179.555.1办公用房1348.541348.541348.541348.5477.505.2生活服务1290.051290.051290.051290.0574.586消防及环保工程744.36744.36744.36744.3656.986.1消防环保工程744.36744.36744.36744.3656.987项目总图工程111.10111.10111.10111.10-253.807.1场地及道路硬化7358.241524.171524.177.2场区围墙1524.177358.247358.247.3安全保卫室111.10111.10111.10111.108绿化工程2696.6594.38合计27774.6672601.6272601.626175.52六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11612.92万元,占计划投资的84.63%。其中:完成固定资产投资7377.66万元,占总投资的63.53%;完成流动资金投资4235.26,占总投资的36.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11612.921.1完成比例84.63%2完成固定资产投资万元7377.662.1完成比例63.53%3完成流动资金投资万元4235.263.1完成比例36.47%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员336人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元4.861.3年工资额万元976.842工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元6.652.3年工资额万元268.663企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元96.224品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元153.415其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元4.475.3年工资额万元128.026职工工资总额万元11714.98五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11632.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6175.524811.26170.9911632.451.1工程费用万元6175.524811.2613804.671.1.1建筑工程费用万元6175.526175.5245.00%1.1.2设备购置及安装费万元4811.264811.2635.06%1.2工程建设其他费用万元645.67645.674.71%1.2.1无形资产万元292.53292.531.3预备费万元353.14353.141.3.1基本预备费万元185.94185.941.3.2涨价预备费万元167.20167.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元11632.4511632.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2089.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13804.678303.7710008.4213804.6713804.6713804.671.1应收账款万元4141.402277.773106.054141.404141.404141.401.2存货万元6212.103416.664659.086212.106212.106212.101.2.1原辅材料万元1863.631025.001397.721863.631863.631863.631.2.2燃料动力万元93.1851.2569.8993.1893.1893.181.2.3在产品万元2857.571571.662143.172857.572857.572857.571.2.4产成品万元1397.72768.751048.291397.721397.721397.721.3现金万元3451.171898.142588.383451.173451.173451.172流动负债万元11714.986443.248786.2411714.9811714.9811714.982.1应付账款万元11714.986443.248786.2411714.9811714.9811714.983流动资金万元2089.691149.331567.272089.692089.692089.694铺底流动资金万元696.56383.11522.42696.56696.56696.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13722.14万元,其中:固定资产投资11632.45万元,占项目总投资的84.77%;流动资金2089.69万元,占项目总投资的15.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6175.52万元,占项目总投资的45.00%;设备购置费4811.26万元,占项目总投资的35.06%;其它投资645.67万元,占项目总投资的4.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11632.45+2089.69=13722.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11632.4584.77%1.1项目建设投资万元11632.4584.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2089.6915.23%3总投资万元万元13722.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10568.80万元,总成本23213.15万元,利润总额-12644.35万元,净利润217.52万元,增值税300.12万元,税金及附加-9483.26万元,所得税-3161.09万元;第二年收入14412.00万元,总成本29873.47万元,利润总额-15461.47万元,净利润-11596.10万元,增值税409.26万元,税金及附加230.62万元,所得税-3865.37万元;第三年生产负荷100%,收入19216.00万元,总成本15259.85万元,利润总额3956.15万元,净利润2967.11万元,增值税545.68万元,税金及附加246.99万元,所得税989.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19216.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=545.68万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10568.8014412.0019216.0019216.0019216.001.1塑料试管万元10568.8014412.0019216.0019216.0019216.002现价增加值万元3382.024611.846149.1
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