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文档简介
泓域咨询MACRO/ 太阳能汽车项目立项申请报告太阳能汽车项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11505.77万元,同比增长18.46%(1792.79万元)。其中,主营业业务太阳能汽车生产及销售收入为10289.60万元,占营业总收入的89.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2893.98万元,较去年同期相比增长725.91万元,增长率33.48%;实现净利润2170.49万元,较去年同期相比增长462.89万元,增长率27.11%。二、项目概况(一)项目名称太阳能汽车项目(二)项目选址xx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积40326.82平方米(折合约60.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.81%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度160.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40326.82平方米,建筑物基底占地面积24926.01平方米,总建筑面积47182.38平方米,其中:规划建设主体工程33350.88平方米,项目规划绿化面积2854.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3940.94万元。(七)节能分析“太阳能汽车项目建设项目”,年用电量791772.55千瓦时,年总用水量12647.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.39吨标准煤/年。达产年综合节能量34.57吨标准煤/年,项目总节能率25.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11863.45万元,其中:固定资产投资9725.60万元,占项目总投资的81.98%;流动资金2137.85万元,占项目总投资的18.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20102.00万元,总成本费用15710.32万元,税金及附加234.00万元,利润总额4391.68万元,利税总额5231.43万元,税后净利润3293.76万元,达产年纳税总额1937.67万元;达产年投资利润率37.02%,投资利税率44.10%,投资回报率27.76%,全部投资回收期5.10年,提供就业职位324个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地太阳能汽车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地太阳能汽车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“太阳能汽车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位324个,达产年纳税总额1937.67万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.02%,投资利税率44.10%,全部投资回报率27.76%,全部投资回收期5.10年,固定资产投资回收期5.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快行业信息平台建设。充分运用新一代信息技术,可视化展示产业布局、发展动态、制约瓶颈,引导平台及时向民营企业发布宏观经济信息、政策信息、行业信息和项目信息。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40326.8260.46亩1.1容积率1.171.2建筑系数61.81%1.3投资强度万元/亩160.861.4基底面积平方米24926.011.5总建筑面积平方米47182.381.6绿化面积平方米2854.73绿化率6.05%2总投资万元11863.452.1固定资产投资万元9725.602.1.1土建工程投资万元4236.762.1.1.1土建工程投资占比万元35.71%2.1.2设备投资万元3940.942.1.2.1设备投资占比33.22%2.1.3其它投资万元1547.902.1.3.1其它投资占比13.05%2.1.4固定资产投资占比81.98%2.2流动资金万元2137.852.2.1流动资金占比18.02%3收入万元20102.004总成本万元15710.325利润总额万元4391.686净利润万元3293.767所得税万元1.178增值税万元605.759税金及附加万元234.0010纳税总额万元1937.6711利税总额万元5231.4312投资利润率37.02%13投资利税率44.10%14投资回报率27.76%15回收期年5.1016设备数量台(套)11517年用电量千瓦时791772.5518年用水量立方米12647.4719总能耗吨标准煤98.3920节能率25.69%21节能量吨标准煤34.5722员工数量人324第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx产业基地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域,通过改造、提升、补链、拓新,延伸产业链,发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条,围绕项目引进一批延链、补链企业,打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.81%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度160.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17622.6917622.6933350.8833350.883294.231.1主要生产车间10573.6110573.6120010.5320010.532042.421.2辅助生产车间5639.265639.2610672.2810672.281054.151.3其他生产车间1409.821409.821934.351934.35197.652仓储工程3738.903738.908990.488990.48645.842.1成品贮存934.73934.732247.622247.62161.462.2原料仓储1944.231944.234675.054675.05335.842.3辅助材料仓库859.95859.952067.812067.81148.543供配电工程199.41199.41199.41199.4116.123.1供配电室199.41199.41199.41199.4116.124给排水工程229.32229.32229.32229.3214.414.1给排水229.32229.32229.32229.3214.415服务性工程2367.972367.972367.972367.97170.115.1办公用房1152.341152.341152.341152.3484.645.2生活服务1215.631215.631215.631215.6387.566消防及环保工程668.02668.02668.02668.0253.996.1消防环保工程668.02668.02668.02668.0253.997项目总图工程99.7099.7099.7099.70-35.567.1场地及道路硬化6449.971364.671364.677.2场区围墙1364.676449.976449.977.3安全保卫室99.7099.7099.7099.708绿化工程2217.6977.62合计24926.0147182.3847182.384236.76六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7106.94万元,占计划投资的59.91%。其中:完成固定资产投资5519.06万元,占总投资的77.66%;完成流动资金投资1587.88,占总投资的22.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7106.941.1完成比例59.91%2完成固定资产投资万元5519.062.1完成比例77.66%3完成流动资金投资万元1587.883.1完成比例22.34%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员324人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2201.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1172.752工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.482.3年工资额万元298.013企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.413.3年工资额万元103.444品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元138.255其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.745.3年工资额万元114.646职工工资总额万元10238.08五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9725.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4236.763940.94160.869725.601.1工程费用万元4236.763940.9412375.931.1.1建筑工程费用万元4236.764236.7635.71%1.1.2设备购置及安装费万元3940.943940.9433.22%1.2工程建设其他费用万元1547.901547.9013.05%1.2.1无形资产万元888.03888.031.3预备费万元659.87659.871.3.1基本预备费万元338.53338.531.3.2涨价预备费万元321.34321.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元9725.609725.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2137.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12375.935591.2912512.0812375.9312375.9312375.931.1应收账款万元3712.781670.752970.223712.783712.783712.781.2存货万元5569.172506.134455.335569.175569.175569.171.2.1原辅材料万元1670.75751.841336.601670.751670.751670.751.2.2燃料动力万元83.5437.5966.8383.5483.5483.541.2.3在产品万元2561.821152.822049.452561.822561.822561.821.2.4产成品万元1253.06563.881002.451253.061253.061253.061.3现金万元3093.981392.292475.193093.983093.983093.982流动负债万元10238.084607.148190.4610238.0810238.0810238.082.1应付账款万元10238.084607.148190.4610238.0810238.0810238.083流动资金万元2137.85962.031710.282137.852137.852137.854铺底流动资金万元712.61320.68570.09712.61712.61712.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11863.45万元,其中:固定资产投资9725.60万元,占项目总投资的81.98%;流动资金2137.85万元,占项目总投资的18.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4236.76万元,占项目总投资的35.71%;设备购置费3940.94万元,占项目总投资的33.22%;其它投资1547.90万元,占项目总投资的13.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9725.60+2137.85=11863.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9725.6081.98%1.1项目建设投资万元9725.6081.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2137.8518.02%3总投资万元万元11863.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9045.90万元,总成本12370.06万元,利润总额-3324.16万元,净利润194.02万元,增值税272.59万元,税金及附加-2493.12万元,所得税-831.04万元;第二年收入16081.60万元,总成本19269.98万元,利润总额-3188.38万元,净利润-2391.28万元,增值税484.60万元,税金及附加219.46万元,所得税-797.10万元;第三年生产负荷100%,收入20102.00万元,总成本15710.32万元,利润总额4391.68万元,净利润3293.76万元,增值税605.75万元,税金及附加234.00万元,所得税1097.92万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20102.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=605.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9045.9016081.6020102.0020102.0020102.001.1太阳能汽车万元9045.9016081.6020102.0020102.0020102.002现价增加值万元2894.695146.116432.646432.646432.643增值税万元272.59484.
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