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泓域咨询MACRO/ 岩棉板项目立项申请报告岩棉板项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。上一年度,xxx投资公司实现营业收入21436.96万元,同比增长17.69%(3221.74万元)。其中,主营业业务岩棉板生产及销售收入为17532.15万元,占营业总收入的81.78%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5283.36万元,较去年同期相比增长1227.16万元,增长率30.25%;实现净利润3962.52万元,较去年同期相比增长473.21万元,增长率13.56%。二、项目概况(一)项目名称岩棉板项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积39813.23平方米(折合约59.69亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.97%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度165.72万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39813.23平方米,建筑物基底占地面积24274.13平方米,总建筑面积64497.43平方米,其中:规划建设主体工程45494.42平方米,项目规划绿化面积5071.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3512.04万元。(七)节能分析“岩棉板项目建设项目”,年用电量697225.25千瓦时,年总用水量25129.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.84吨标准煤/年。达产年综合节能量34.16吨标准煤/年,项目总节能率24.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12546.65万元,其中:固定资产投资9891.83万元,占项目总投资的78.84%;流动资金2654.82万元,占项目总投资的21.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26179.00万元,总成本费用19637.01万元,税金及附加267.53万元,利润总额6541.99万元,利税总额7711.86万元,税后净利润4906.49万元,达产年纳税总额2805.37万元;达产年投资利润率52.14%,投资利税率61.47%,投资回报率39.11%,全部投资回收期4.06年,提供就业职位476个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园岩棉板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园岩棉板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“岩棉板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位476个,达产年纳税总额2805.37万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.14%,投资利税率61.47%,全部投资回报率39.11%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39813.2359.69亩1.1容积率1.621.2建筑系数60.97%1.3投资强度万元/亩165.721.4基底面积平方米24274.131.5总建筑面积平方米64497.431.6绿化面积平方米5071.27绿化率7.86%2总投资万元12546.652.1固定资产投资万元9891.832.1.1土建工程投资万元4636.242.1.1.1土建工程投资占比万元36.95%2.1.2设备投资万元3512.042.1.2.1设备投资占比27.99%2.1.3其它投资万元1743.552.1.3.1其它投资占比13.90%2.1.4固定资产投资占比78.84%2.2流动资金万元2654.822.2.1流动资金占比21.16%3收入万元26179.004总成本万元19637.015利润总额万元6541.996净利润万元4906.497所得税万元1.628增值税万元902.349税金及附加万元267.5310纳税总额万元2805.3711利税总额万元7711.8612投资利润率52.14%13投资利税率61.47%14投资回报率39.11%15回收期年4.0616设备数量台(套)9317年用电量千瓦时697225.2518年用水量立方米25129.2219总能耗吨标准煤87.8420节能率24.52%21节能量吨标准煤34.1622员工数量人476第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.97%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度165.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17161.8117161.8145494.4245494.423597.281.1主要生产车间10297.0910297.0927296.6527296.652230.311.2辅助生产车间5491.785491.7814558.2114558.211151.131.3其他生产车间1372.941372.942638.682638.68215.842仓储工程3641.123641.1212351.9612351.96710.312.1成品贮存910.28910.283087.993087.99177.582.2原料仓储1893.381893.386423.026423.02369.362.3辅助材料仓库837.46837.462840.952840.95163.373供配电工程194.19194.19194.19194.1912.563.1供配电室194.19194.19194.19194.1912.564给排水工程223.32223.32223.32223.3211.244.1给排水223.32223.32223.32223.3211.245服务性工程2306.042306.042306.042306.04132.615.1办公用房1337.391337.391337.391337.3974.125.2生活服务968.65968.65968.65968.6574.706消防及环保工程650.55650.55650.55650.5542.096.1消防环保工程650.55650.55650.55650.5542.097项目总图工程97.1097.1097.1097.1039.497.1场地及道路硬化6721.171082.351082.357.2场区围墙1082.356721.176721.177.3安全保卫室97.1097.1097.1097.108绿化工程2590.3790.66合计24274.1364497.4364497.434636.24六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9211.61万元,占计划投资的73.42%。其中:完成固定资产投资7160.66万元,占总投资的77.74%;完成流动资金投资2050.95,占总投资的22.26%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9211.611.1完成比例73.42%2完成固定资产投资万元7160.662.1完成比例77.74%3完成流动资金投资万元2050.953.1完成比例22.26%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员476人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3241.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元1631.512工程技术人员工资2.1平均人数人712.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元399.203企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元137.904品质管理人员工资4.1平均人数人384.2人均年工资万元5.374.3年工资额万元207.165其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元4.405.3年工资额万元143.706职工工资总额万元17990.17五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9891.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4636.243512.04165.729891.831.1工程费用万元4636.243512.0420644.991.1.1建筑工程费用万元4636.244636.2436.95%1.1.2设备购置及安装费万元3512.043512.0427.99%1.2工程建设其他费用万元1743.551743.5513.90%1.2.1无形资产万元971.78971.781.3预备费万元771.77771.771.3.1基本预备费万元391.49391.491.3.2涨价预备费万元380.28380.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元9891.839891.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2654.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20644.9910635.5213139.5520644.9920644.9920644.991.1应收账款万元6193.504025.774335.456193.506193.506193.501.2存货万元9290.256038.666503.179290.259290.259290.251.2.1原辅材料万元2787.071811.601950.952787.072787.072787.071.2.2燃料动力万元139.3590.5897.55139.35139.35139.351.2.3在产品万元4273.522777.782991.464273.524273.524273.521.2.4产成品万元2090.311358.701463.212090.312090.312090.311.3现金万元5161.253354.813612.875161.255161.255161.252流动负债万元17990.1711693.6112593.1217990.1717990.1717990.172.1应付账款万元17990.1711693.6112593.1217990.1717990.1717990.173流动资金万元2654.821725.631858.372654.822654.822654.824铺底流动资金万元884.93575.21619.46884.93884.93884.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12546.65万元,其中:固定资产投资9891.83万元,占项目总投资的78.84%;流动资金2654.82万元,占项目总投资的21.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4636.24万元,占项目总投资的36.95%;设备购置费3512.04万元,占项目总投资的27.99%;其它投资1743.55万元,占项目总投资的13.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9891.83+2654.82=12546.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9891.8378.84%1.1项目建设投资万元9891.8378.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2654.8221.16%3总投资万元万元12546.65二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入17016.35万元,总成本6428.97万元,利润总额10587.38万元,净利润229.64万元,增值税586.52万元,税金及附加7940.53万元,所得税2646.84万元;第二年收入18325.30万元,总成本6797.27万元,利润总额11528.03万元,净利润8646.02万元,增值税631.64万元,税金及附加235.05万元,所得税2882.01万元;第三年生产负荷100%,收入26179.00万元,总成本19637.01万元,利润总额6541.99万元,净利润4906.49万元,增值税902.34万元,税金及附加267.53万元,所得税1635.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26179.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=902.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17016.3518325.3026179.0026179.0026179.001.1岩棉板万元17016.3518325.3026179.0026179.0026179.002现价增加值万元5445.235864.108377.288
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