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泓域咨询MACRO/ 带材轧机项目立项申请报告带材轧机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入2314.70万元,同比增长25.69%(473.04万元)。其中,主营业业务带材轧机生产及销售收入为2126.12万元,占营业总收入的91.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额587.65万元,较去年同期相比增长128.02万元,增长率27.85%;实现净利润440.74万元,较去年同期相比增长68.38万元,增长率18.36%。二、项目概况(一)项目名称带材轧机项目(二)项目选址xx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9271.30平方米(折合约13.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.22%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度191.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9271.30平方米,建筑物基底占地面积4656.05平方米,总建筑面积15761.21平方米,其中:规划建设主体工程9950.04平方米,项目规划绿化面积1228.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费727.75万元。(七)节能分析“带材轧机项目建设项目”,年用电量1130173.74千瓦时,年总用水量3110.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.17吨标准煤/年。达产年综合节能量43.95吨标准煤/年,项目总节能率29.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3310.87万元,其中:固定资产投资2658.10万元,占项目总投资的80.28%;流动资金652.77万元,占项目总投资的19.72%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4566.00万元,总成本费用3550.85万元,税金及附加53.89万元,利润总额1015.15万元,利税总额1209.06万元,税后净利润761.36万元,达产年纳税总额447.70万元;达产年投资利润率30.66%,投资利税率36.52%,投资回报率23.00%,全部投资回收期5.85年,提供就业职位81个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济示范区及xx经济示范区带材轧机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济示范区带材轧机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“带材轧机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位81个,达产年纳税总额447.70万元,可以促进xx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.66%,投资利税率36.52%,全部投资回报率23.00%,全部投资回收期5.85年,固定资产投资回收期5.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9271.3013.90亩1.1容积率1.701.2建筑系数50.22%1.3投资强度万元/亩191.231.4基底面积平方米4656.051.5总建筑面积平方米15761.211.6绿化面积平方米1228.56绿化率7.79%2总投资万元3310.872.1固定资产投资万元2658.102.1.1土建工程投资万元1409.412.1.1.1土建工程投资占比万元42.57%2.1.2设备投资万元727.752.1.2.1设备投资占比21.98%2.1.3其它投资万元520.942.1.3.1其它投资占比15.73%2.1.4固定资产投资占比80.28%2.2流动资金万元652.772.2.1流动资金占比19.72%3收入万元4566.004总成本万元3550.855利润总额万元1015.156净利润万元761.367所得税万元1.708增值税万元140.029税金及附加万元53.8910纳税总额万元447.7011利税总额万元1209.0612投资利润率30.66%13投资利税率36.52%14投资回报率23.00%15回收期年5.8516设备数量台(套)11317年用电量千瓦时1130173.7418年用水量立方米3110.1619总能耗吨标准煤139.1720节能率29.87%21节能量吨标准煤43.9522员工数量人81第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xx经济示范区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.22%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.79%,固定资产投资强度191.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3291.833291.839950.049950.04978.741.1主要生产车间1975.101975.105970.025970.02606.821.2辅助生产车间1053.391053.393184.013184.01313.201.3其他生产车间263.35263.35577.10577.1058.722仓储工程698.41698.413777.263777.26270.222.1成品贮存174.60174.60944.32944.3267.562.2原料仓储363.17363.171964.181964.18140.512.3辅助材料仓库160.63160.63868.77868.7762.153供配电工程37.2537.2537.2537.253.003.1供配电室37.2537.2537.2537.253.004给排水工程42.8442.8442.8442.842.684.1给排水42.8442.8442.8442.842.685服务性工程442.32442.32442.32442.3231.645.1办公用房242.29242.29242.29242.2913.665.2生活服务200.03200.03200.03200.0315.766消防及环保工程124.78124.78124.78124.7810.046.1消防环保工程124.78124.78124.78124.7810.047项目总图工程18.6218.6218.6218.6296.097.1场地及道路硬化1241.90260.38260.387.2场区围墙260.381241.901241.907.3安全保卫室18.6218.6218.6218.628绿化工程485.8417.00合计4656.0515761.2115761.211409.41六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1742.37万元,占计划投资的52.63%。其中:完成固定资产投资1123.24万元,占总投资的64.47%;完成流动资金投资619.13,占总投资的35.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1742.371.1完成比例52.63%2完成固定资产投资万元1123.242.1完成比例64.47%3完成流动资金投资万元619.133.1完成比例35.53%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员81人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人551.2人均年工资万元5.351.3年工资额万元321.802工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元65.143企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.573.3年工资额万元21.334品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元31.015其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.415.3年工资额万元29.296职工工资总额万元2693.33五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2658.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1409.41727.75191.232658.101.1工程费用万元1409.41727.753346.101.1.1建筑工程费用万元1409.411409.4142.57%1.1.2设备购置及安装费万元727.75727.7521.98%1.2工程建设其他费用万元520.94520.9415.73%1.2.1无形资产万元309.44309.441.3预备费万元211.50211.501.3.1基本预备费万元97.2097.201.3.2涨价预备费万元114.30114.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元2658.102658.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金652.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3346.102349.272130.873346.103346.103346.101.1应收账款万元1003.83652.49752.871003.831003.831003.831.2存货万元1505.74978.731129.311505.741505.741505.741.2.1原辅材料万元451.72293.62338.79451.72451.72451.721.2.2燃料动力万元22.5914.6816.9422.5922.5922.591.2.3在产品万元692.64450.22519.48692.64692.64692.641.2.4产成品万元338.79220.21254.09338.79338.79338.791.3现金万元836.52543.74627.39836.52836.52836.522流动负债万元2693.331750.662020.002693.332693.332693.332.1应付账款万元2693.331750.662020.002693.332693.332693.333流动资金万元652.77424.30489.58652.77652.77652.774铺底流动资金万元217.59141.43163.19217.59217.59217.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3310.87万元,其中:固定资产投资2658.10万元,占项目总投资的80.28%;流动资金652.77万元,占项目总投资的19.72%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1409.41万元,占项目总投资的42.57%;设备购置费727.75万元,占项目总投资的21.98%;其它投资520.94万元,占项目总投资的15.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2658.10+652.77=3310.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2658.1080.28%1.1项目建设投资万元2658.1080.28%1.2建设期利息万元-2流动资金万元652.7719.72%3总投资万元万元3310.87二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2967.90万元,总成本21434.21万元,利润总额-18466.31万元,净利润48.01万元,增值税91.01万元,税金及附加-13849.73万元,所得税-4616.58万元;第二年收入3424.50万元,总成本24003.24万元,利润总额-20578.74万元,净利润-15434.05万元,增值税105.02万元,税金及附加49.69万元,所得税-5144.69万元;第三年生产负荷100%,收入4566.00万元,总成本3550.85万元,利润总额1015.15万元,净利润761.36万元,增值税140.02万元,税金及附加53.89万元,所得税253.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4566.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=140.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2967.903424.504566.004566.004566.001.1带材轧机万元2967.903424.504566.004566.004566.002现价增加值万元949

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