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文档简介
泓域咨询MACRO/ 特种薄膜项目立项申请报告特种薄膜项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入23006.80万元,同比增长23.20%(4332.67万元)。其中,主营业业务特种薄膜生产及销售收入为20736.88万元,占营业总收入的90.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5488.66万元,较去年同期相比增长897.97万元,增长率19.56%;实现净利润4116.49万元,较去年同期相比增长784.28万元,增长率23.54%。二、项目概况(一)项目名称特种薄膜项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积36991.82平方米(折合约55.46亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.07%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度184.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36991.82平方米,建筑物基底占地面积26660.00平方米,总建筑面积56227.57平方米,其中:规划建设主体工程37732.88平方米,项目规划绿化面积3218.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4242.87万元。(七)节能分析“特种薄膜项目建设项目”,年用电量511222.58千瓦时,年总用水量18246.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.39吨标准煤/年。达产年综合节能量27.60吨标准煤/年,项目总节能率22.97%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13650.78万元,其中:固定资产投资10257.88万元,占项目总投资的75.15%;流动资金3392.90万元,占项目总投资的24.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32362.00万元,总成本费用25532.08万元,税金及附加261.01万元,利润总额6829.92万元,利税总额8032.99万元,税后净利润5122.44万元,达产年纳税总额2910.55万元;达产年投资利润率50.03%,投资利税率58.85%,投资回报率37.52%,全部投资回收期4.16年,提供就业职位519个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区特种薄膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区特种薄膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“特种薄膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位519个,达产年纳税总额2910.55万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.03%,投资利税率58.85%,全部投资回报率37.52%,全部投资回收期4.16年,固定资产投资回收期4.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系,提升企业管理水平。要实现制造业转型升级,必须把弘扬企业家精神,造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位,同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼,鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务,完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引,不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36991.8255.46亩1.1容积率1.521.2建筑系数72.07%1.3投资强度万元/亩184.961.4基底面积平方米26660.001.5总建筑面积平方米56227.571.6绿化面积平方米3218.21绿化率5.72%2总投资万元13650.782.1固定资产投资万元10257.882.1.1土建工程投资万元4925.472.1.1.1土建工程投资占比万元36.08%2.1.2设备投资万元4242.872.1.2.1设备投资占比31.08%2.1.3其它投资万元1089.542.1.3.1其它投资占比7.98%2.1.4固定资产投资占比75.15%2.2流动资金万元3392.902.2.1流动资金占比24.85%3收入万元32362.004总成本万元25532.085利润总额万元6829.926净利润万元5122.447所得税万元1.528增值税万元942.069税金及附加万元261.0110纳税总额万元2910.5511利税总额万元8032.9912投资利润率50.03%13投资利税率58.85%14投资回报率37.52%15回收期年4.1616设备数量台(套)12617年用电量千瓦时511222.5818年用水量立方米18246.6019总能耗吨标准煤64.3920节能率22.97%21节能量吨标准煤27.6022员工数量人519第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合,是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。一方面,科技进步是战略性新兴产业的灵魂,没有科技进步,战略性新兴产业也就无从谈起。因此,国务院在决定中,选择具有取得重大技术突破,或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点,对于难以体现科技进步特征的产业,尽管当前有一定的市场需求,仍没有选择为近期培育和发展的重点。另一方面,科技进步成果还需要通过市场的检验,满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。科技的发展史上曾经有很多好的科技成果,但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。因此,我们在培育发展战略性新兴产业过程中,一定要把技术路线交由市场来选择。当然,这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣,从而试探市场的反应,但最终的决定权还是在市场。只有市场选择的产品,才是有长久生命力的产品。除了以上这些问题,对于战略性新兴产业应该大力发展大企业,还是大力发展中小企业等问题,还存在一些不同看法。在战略性新兴产业发展的初期,有这样一些讨论是正常的,也是可以理解的。只有经过不断的探讨、摸索,在实践中总结,在发展中完善,才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。只要我们坚定信心,科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜,就一定会圆满实现国务院决定确定的目标和任务,将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业,推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.07%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度184.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18848.6218848.6237732.8837732.883635.891.1主要生产车间11309.1711309.1722639.7322639.732254.251.2辅助生产车间6031.566031.5612074.5212074.521163.481.3其他生产车间1507.891507.892188.512188.51218.152仓储工程3999.003999.0012021.5512021.55842.462.1成品贮存999.75999.753005.393005.39210.622.2原料仓储2079.482079.486251.216251.21438.082.3辅助材料仓库919.77919.772764.962764.96193.773供配电工程213.28213.28213.28213.2816.813.1供配电室213.28213.28213.28213.2816.814给排水工程245.27245.27245.27245.2715.044.1给排水245.27245.27245.27245.2715.045服务性工程2532.702532.702532.702532.70177.495.1办公用房1464.311464.311464.311464.3184.495.2生活服务1068.391068.391068.391068.3988.426消防及环保工程714.49714.49714.49714.4956.336.1消防环保工程714.49714.49714.49714.4956.337项目总图工程106.64106.64106.64106.6475.627.1场地及道路硬化7326.461526.731526.737.2场区围墙1526.737326.467326.467.3安全保卫室106.64106.64106.64106.648绿化工程3023.72105.83合计26660.0056227.5756227.574925.47六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9972.76万元,占计划投资的73.06%。其中:完成固定资产投资7150.25万元,占总投资的71.70%;完成流动资金投资2822.51,占总投资的28.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9972.761.1完成比例73.06%2完成固定资产投资万元7150.252.1完成比例71.70%3完成流动资金投资万元2822.513.1完成比例28.30%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员519人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3531.2人均年工资万元5.111.3年工资额万元2079.382工程技术人员工资2.1平均人数人782.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元524.973企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.663.3年工资额万元126.804品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元250.695其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.285.3年工资额万元148.696职工工资总额万元17087.31五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10257.88(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4925.474242.87184.9610257.881.1工程费用万元4925.474242.8720480.211.1.1建筑工程费用万元4925.474925.4736.08%1.1.2设备购置及安装费万元4242.874242.8731.08%1.2工程建设其他费用万元1089.541089.547.98%1.2.1无形资产万元596.22596.221.3预备费万元493.32493.321.3.1基本预备费万元291.38291.381.3.2涨价预备费万元201.94201.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元10257.8810257.88(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3392.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20480.219510.6015435.4720480.2120480.2120480.211.1应收账款万元6144.062457.634608.056144.066144.066144.061.2存货万元9216.093686.446912.079216.099216.099216.091.2.1原辅材料万元2764.831105.932073.622764.832764.832764.831.2.2燃料动力万元138.2455.30103.68138.24138.24138.241.2.3在产品万元4239.401695.763179.554239.404239.404239.401.2.4产成品万元2073.62829.451555.222073.622073.622073.621.3现金万元5120.052048.023840.045120.055120.055120.052流动负债万元17087.316834.9212815.4817087.3117087.3117087.312.1应付账款万元17087.316834.9212815.4817087.3117087.3117087.313流动资金万元3392.901357.162544.683392.903392.903392.904铺底流动资金万元1130.96452.39848.221130.961130.961130.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13650.78万元,其中:固定资产投资10257.88万元,占项目总投资的75.15%;流动资金3392.90万元,占项目总投资的24.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4925.47万元,占项目总投资的36.08%;设备购置费4242.87万元,占项目总投资的31.08%;其它投资1089.54万元,占项目总投资的7.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10257.88+3392.90=13650.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10257.8875.15%1.1项目建设投资万元10257.8875.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3392.9024.85%3总投资万元万元13650.78二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12944.80万元,总成本5619.53万元,利润总额7325.27万元,净利润193.19万元,增值税376.82万元,税金及附加5493.95万元,所得税1831.32万元;第二年收入24271.50万元,总成本9079.03万元,利润总额15192.47万元,净利润11394.35万元,增值税706.54万元,税金及附加232.75万元,所得税3798.12万元;第三年生产负荷100%,收入32362.00万元,总成本25532.08万元,利润总额6829.92万元,净利润5122.44万元,增值税942.06万元,税金及附加261.01万元,所得税1707.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32362.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=942.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12944.8024271.5032362.0032362.0032362.001.1特种薄膜万元12944.8024271.5032362.0032362.0032362.002现价增加值万元4142.347766.8810355.8410355.8
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