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文档简介
泓域咨询MACRO/ 真空电容器投资项目立项申请报告真空电容器投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx集团实现营业收入9167.83万元,同比增长27.65%(1986.05万元)。其中,主营业业务真空电容器生产及销售收入为8194.27万元,占营业总收入的89.38%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1915.28万元,较去年同期相比增长423.17万元,增长率28.36%;实现净利润1436.46万元,较去年同期相比增长159.07万元,增长率12.45%。二、项目概况(一)项目名称真空电容器投资项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积24412.20平方米(折合约36.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.58%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度172.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24412.20平方米,建筑物基底占地面积19183.11平方米,总建筑面积40768.37平方米,其中:规划建设主体工程24708.68平方米,项目规划绿化面积3059.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3082.99万元。(七)节能分析“真空电容器投资项目建设项目”,年用电量427578.33千瓦时,年总用水量6454.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.10吨标准煤/年。达产年综合节能量14.12吨标准煤/年,项目总节能率21.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7368.71万元,其中:固定资产投资6308.01万元,占项目总投资的85.61%;流动资金1060.70万元,占项目总投资的14.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10046.00万元,总成本费用7823.10万元,税金及附加134.44万元,利润总额2222.90万元,利税总额2663.95万元,税后净利润1667.18万元,达产年纳税总额996.78万元;达产年投资利润率30.17%,投资利税率36.15%,投资回报率22.63%,全部投资回收期5.92年,提供就业职位153个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷真空电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷真空电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“真空电容器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位153个,达产年纳税总额996.78万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.17%,投资利税率36.15%,全部投资回报率22.63%,全部投资回收期5.92年,固定资产投资回收期5.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24412.2036.60亩1.1容积率1.671.2建筑系数78.58%1.3投资强度万元/亩172.351.4基底面积平方米19183.111.5总建筑面积平方米40768.371.6绿化面积平方米3059.40绿化率7.50%2总投资万元7368.712.1固定资产投资万元6308.012.1.1土建工程投资万元2871.852.1.1.1土建工程投资占比万元38.97%2.1.2设备投资万元3082.992.1.2.1设备投资占比41.84%2.1.3其它投资万元353.172.1.3.1其它投资占比4.79%2.1.4固定资产投资占比85.61%2.2流动资金万元1060.702.2.1流动资金占比14.39%3收入万元10046.004总成本万元7823.105利润总额万元2222.906净利润万元1667.187所得税万元1.678增值税万元306.619税金及附加万元134.4410纳税总额万元996.7811利税总额万元2663.9512投资利润率30.17%13投资利税率36.15%14投资回报率22.63%15回收期年5.9216设备数量台(套)10817年用电量千瓦时427578.3318年用水量立方米6454.7719总能耗吨标准煤53.1020节能率21.24%21节能量吨标准煤14.1222员工数量人153第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。新兴产业和先进制造业加速壮大,互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划,启动实施一批试点示范项目,工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广,重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%,制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.58%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度172.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13562.4613562.4624708.6824708.681914.611.1主要生产车间8137.488137.4814825.2114825.211187.061.2辅助生产车间4339.994339.997906.787906.78612.681.3其他生产车间1085.001085.001433.101433.10114.882仓储工程2877.472877.4710438.8010438.80588.272.1成品贮存719.37719.372609.702609.70147.072.2原料仓储1496.281496.285428.185428.18305.902.3辅助材料仓库661.82661.822400.922400.92135.303供配电工程153.46153.46153.46153.469.733.1供配电室153.46153.46153.46153.469.734给排水工程176.48176.48176.48176.488.704.1给排水176.48176.48176.48176.488.705服务性工程1822.401822.401822.401822.40102.705.1办公用房945.84945.84945.84945.8460.705.2生活服务876.56876.56876.56876.5644.786消防及环保工程514.11514.11514.11514.1132.596.1消防环保工程514.11514.11514.11514.1132.597项目总图工程76.7376.7376.7376.73157.027.1场地及道路硬化5287.82933.81933.817.2场区围墙933.815287.825287.827.3安全保卫室76.7376.7376.7376.738绿化工程1663.6058.23合计19183.1140768.3740768.372871.85六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5771.79万元,占计划投资的78.33%。其中:完成固定资产投资4374.28万元,占总投资的75.79%;完成流动资金投资1397.51,占总投资的24.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5771.791.1完成比例78.33%2完成固定资产投资万元4374.282.1完成比例75.79%3完成流动资金投资万元1397.513.1完成比例24.21%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员153人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1041.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元424.462工程技术人员工资2.1平均人数人232.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元147.753企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元42.354品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元60.835其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.495.3年工资额万元36.606职工工资总额万元5031.80五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6308.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2871.853082.99172.356308.011.1工程费用万元2871.853082.996092.501.1.1建筑工程费用万元2871.852871.8538.97%1.1.2设备购置及安装费万元3082.993082.9941.84%1.2工程建设其他费用万元353.17353.174.79%1.2.1无形资产万元150.91150.911.3预备费万元202.26202.261.3.1基本预备费万元94.3594.351.3.2涨价预备费万元107.91107.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元6308.016308.01(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1060.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6092.503360.035053.576092.506092.506092.501.1应收账款万元1827.75822.491462.201827.751827.751827.751.2存货万元2741.631233.732193.302741.632741.632741.631.2.1原辅材料万元822.49370.12657.99822.49822.49822.491.2.2燃料动力万元41.1218.5132.9041.1241.1241.121.2.3在产品万元1261.15567.521008.921261.151261.151261.151.2.4产成品万元616.87277.59493.49616.87616.87616.871.3现金万元1523.13685.411218.501523.131523.131523.132流动负债万元5031.802264.314025.445031.805031.805031.802.1应付账款万元5031.802264.314025.445031.805031.805031.803流动资金万元1060.70477.32848.561060.701060.701060.704铺底流动资金万元353.56159.10282.85353.56353.56353.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7368.71万元,其中:固定资产投资6308.01万元,占项目总投资的85.61%;流动资金1060.70万元,占项目总投资的14.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2871.85万元,占项目总投资的38.97%;设备购置费3082.99万元,占项目总投资的41.84%;其它投资353.17万元,占项目总投资的4.79%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6308.01+1060.70=7368.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6308.0185.61%1.1项目建设投资万元6308.0185.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1060.7014.39%3总投资万元万元7368.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4520.70万元,总成本14690.20万元,利润总额-10169.50万元,净利润114.21万元,增值税137.97万元,税金及附加-7627.13万元,所得税-2542.38万元;第二年收入8036.80万元,总成本23076.75万元,利润总额-15039.95万元,净利润-11279.96万元,增值税245.29万元,税金及附加127.08万元,所得税-3759.99万元;第三年生产负荷100%,收入10046.00万元,总成本7823.10万元,利润总额2222.90万元,净利润1667.18万元,增值税306.61万元,税金及附加134.44万元,所得税555.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10046.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=306.61万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4520.708036.8010046.0010046.0010046.001.1真空电容器万元4520.708036.8010046.0010046.0010046.002现价增加值万元1446.62
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