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文档简介
泓域咨询MACRO/ 砷化镓太阳能电池投资项目立项申请报告砷化镓太阳能电池投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入4301.57万元,同比增长22.45%(788.67万元)。其中,主营业业务砷化镓太阳能电池生产及销售收入为4032.03万元,占营业总收入的93.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额922.01万元,较去年同期相比增长195.02万元,增长率26.83%;实现净利润691.51万元,较去年同期相比增长137.60万元,增长率24.84%。二、项目概况(一)项目名称砷化镓太阳能电池投资项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积6936.80平方米(折合约10.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.24%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度160.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6936.80平方米,建筑物基底占地面积3623.78平方米,总建筑面积9156.58平方米,其中:规划建设主体工程7131.77平方米,项目规划绿化面积458.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费927.13万元。(七)节能分析“砷化镓太阳能电池投资项目建设项目”,年用电量433518.05千瓦时,年总用水量4155.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.63吨标准煤/年。达产年综合节能量21.91吨标准煤/年,项目总节能率23.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2543.47万元,其中:固定资产投资1671.90万元,占项目总投资的65.73%;流动资金871.57万元,占项目总投资的34.27%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5880.00万元,总成本费用4581.50万元,税金及附加49.24万元,利润总额1298.50万元,利税总额1526.84万元,税后净利润973.88万元,达产年纳税总额552.97万元;达产年投资利润率51.05%,投资利税率60.03%,投资回报率38.29%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位113个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区砷化镓太阳能电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区砷化镓太阳能电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“砷化镓太阳能电池投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位113个,达产年纳税总额552.97万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.05%,投资利税率60.03%,全部投资回报率38.29%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6936.8010.40亩1.1容积率1.321.2建筑系数52.24%1.3投资强度万元/亩160.761.4基底面积平方米3623.781.5总建筑面积平方米9156.581.6绿化面积平方米458.78绿化率5.01%2总投资万元2543.472.1固定资产投资万元1671.902.1.1土建工程投资万元684.062.1.1.1土建工程投资占比万元26.89%2.1.2设备投资万元927.132.1.2.1设备投资占比36.45%2.1.3其它投资万元60.712.1.3.1其它投资占比2.39%2.1.4固定资产投资占比65.73%2.2流动资金万元871.572.2.1流动资金占比34.27%3收入万元5880.004总成本万元4581.505利润总额万元1298.506净利润万元973.887所得税万元1.328增值税万元179.109税金及附加万元49.2410纳税总额万元552.9711利税总额万元1526.8412投资利润率51.05%13投资利税率60.03%14投资回报率38.29%15回收期年4.1116设备数量台(套)9217年用电量千瓦时433518.0518年用水量立方米4155.1119总能耗吨标准煤53.6320节能率23.96%21节能量吨标准煤21.9122员工数量人113第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.24%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度160.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2562.012562.017131.777131.77586.071.1主要生产车间1537.211537.214279.064279.06363.361.2辅助生产车间819.84819.842282.172282.17187.541.3其他生产车间204.96204.96413.64413.6435.162仓储工程543.57543.571316.131316.1378.662.1成品贮存135.89135.89329.03329.0319.662.2原料仓储282.66282.66684.39684.3940.902.3辅助材料仓库125.02125.02302.71302.7118.093供配电工程28.9928.9928.9928.991.953.1供配电室28.9928.9928.9928.991.954给排水工程33.3433.3433.3433.341.744.1给排水33.3433.3433.3433.341.745服务性工程344.26344.26344.26344.2620.575.1办公用房168.39168.39168.39168.399.845.2生活服务175.87175.87175.87175.8711.546消防及环保工程97.1297.1297.1297.126.536.1消防环保工程97.1297.1297.1297.126.537项目总图工程14.5014.5014.5014.50-21.717.1场地及道路硬化1009.25204.62204.627.2场区围墙204.621009.251009.257.3安全保卫室14.5014.5014.5014.508绿化工程292.7510.25合计3623.789156.589156.58684.06六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1641.82万元,占计划投资的64.55%。其中:完成固定资产投资1116.32万元,占总投资的67.99%;完成流动资金投资525.50,占总投资的32.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1641.821.1完成比例64.55%2完成固定资产投资万元1116.322.1完成比例67.99%3完成流动资金投资万元525.503.1完成比例32.01%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员113人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人771.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元365.072工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元101.923企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.663.3年工资额万元37.474品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元46.975其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.755.3年工资额万元30.656职工工资总额万元3462.62五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1671.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元684.06927.13160.761671.901.1工程费用万元684.06927.134334.191.1.1建筑工程费用万元684.06684.0626.89%1.1.2设备购置及安装费万元927.13927.1336.45%1.2工程建设其他费用万元60.7160.712.39%1.2.1无形资产万元27.7527.751.3预备费万元32.9632.961.3.1基本预备费万元18.2418.241.3.2涨价预备费万元14.7214.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元1671.901671.90(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金871.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4334.192537.462932.204334.194334.194334.191.1应收账款万元1300.26715.141040.211300.261300.261300.261.2存货万元1950.391072.711560.311950.391950.391950.391.2.1原辅材料万元585.12321.81468.09585.12585.12585.121.2.2燃料动力万元29.2616.0923.4029.2629.2629.261.2.3在产品万元897.18493.45717.74897.18897.18897.181.2.4产成品万元438.84241.36351.07438.84438.84438.841.3现金万元1083.55595.95866.841083.551083.551083.552流动负债万元3462.621904.442770.103462.623462.623462.622.1应付账款万元3462.621904.442770.103462.623462.623462.623流动资金万元871.57479.36697.26871.57871.57871.574铺底流动资金万元290.52159.79232.42290.52290.52290.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2543.47万元,其中:固定资产投资1671.90万元,占项目总投资的65.73%;流动资金871.57万元,占项目总投资的34.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资684.06万元,占项目总投资的26.89%;设备购置费927.13万元,占项目总投资的36.45%;其它投资60.71万元,占项目总投资的2.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1671.90+871.57=2543.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1671.9065.73%1.1项目建设投资万元1671.9065.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元871.5734.27%3总投资万元万元2543.47二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3234.00万元,总成本3753.20万元,利润总额-519.20万元,净利润39.57万元,增值税98.51万元,税金及附加-389.40万元,所得税-129.80万元;第二年收入4704.00万元,总成本5021.32万元,利润总额-317.32万元,净利润-237.99万元,增值税143.28万元,税金及附加44.94万元,所得税-79.33万元;第三年生产负荷100%,收入5880.00万元,总成本4581.50万元,利润总额1298.50万元,净利润973.88万元,增值税179.10万元,税金及附加49.24万元,所得税324.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5880.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=179.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3234.004704.005880.005880.005880.001.1砷化镓太阳能电池万元3234.004704.005880.005880.005880.002现价
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