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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轧钢机投资项目立项申请报告轧钢机投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入5706.72万元,同比增长33.10%(1419.33万元)。其中,主营业业务轧钢机生产及销售收入为4785.06万元,占营业总收入的83.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1278.58万元,较去年同期相比增长274.58万元,增长率27.35%;实现净利润958.93万元,较去年同期相比增长180.73万元,增长率23.22%。二、项目概况(一)项目名称轧钢机投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积21890.94平方米(折合约32.82亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.67%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度194.70万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积21890.94平方米,建筑物基底占地面积15470.33平方米,总建筑面积33712.05平方米,其中:规划建设主体工程20528.45平方米,项目规划绿化面积2116.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费2705.25万元。(七)节能分析“轧钢机投资项目建设项目”,年用电量827654.95千瓦时,年总用水量8784.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)102.47吨标准煤/年。达产年综合节能量39.85吨标准煤/年,项目总节能率27.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7586.71万元,其中:固定资产投资6390.05万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1196.66万元,占项目总投资的15.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10820.00万元,总成本费用8506.21万元,税金及附加125.86万元,利润总额2313.79万元,利税总额2758.79万元,税后净利润1735.34万元,达产年纳税总额1023.45万元;达产年投资利润率30.50%,投资利税率36.36%,投资回报率22.87%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位166个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地轧钢机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地轧钢机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“轧钢机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位166个,达产年纳税总额1023.45万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.50%,投资利税率36.36%,全部投资回报率22.87%,全部投资回收期5.87年,固定资产投资回收期5.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21890.9432.82亩1.1容积率1.541.2建筑系数70.67%1.3投资强度万元/亩194.701.4基底面积平方米15470.331.5总建筑面积平方米33712.051.6绿化面积平方米2116.88绿化率6.28%2总投资万元7586.712.1固定资产投资万元6390.052.1.1土建工程投资万元2854.982.1.1.1土建工程投资占比万元37.63%2.1.2设备投资万元2705.252.1.2.1设备投资占比35.66%2.1.3其它投资万元829.822.1.3.1其它投资占比10.94%2.1.4固定资产投资占比84.23%2.2流动资金万元1196.662.2.1流动资金占比15.77%3收入万元10820.004总成本万元8506.215利润总额万元2313.796净利润万元1735.347所得税万元1.548增值税万元319.149税金及附加万元125.8610纳税总额万元1023.4511利税总额万元2758.7912投资利润率30.50%13投资利税率36.36%14投资回报率22.87%15回收期年5.8716设备数量台(套)6217年用电量千瓦时827654.9518年用水量立方米8784.8119总能耗吨标准煤102.4720节能率27.64%21节能量吨标准煤39.8522员工数量人166第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施,并部署了21项重大工程。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级,着力推动企业广泛开展以扩产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方向的技术提升,抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化我市省工业企业技术改造指导目录,引导产业市场化发展。推动企业广泛应用先进技术装备,大力推动“机器人应用”,进一步提高人均劳动生产率,提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国内短缺资源和节能环保等产品进口,进一步企业技术改造项目进口设备免税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划,制定重点转型升级产业目录,率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转型升级,制定实施纺织等行业分业施策专项方案,推动产业链、价值链整体提升。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.67%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.28%,固定资产投资强度194.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10937.5210937.5220528.4520528.451912.351.1主要生产车间6562.516562.5112317.0712317.071185.661.2辅助生产车间3500.013500.016569.106569.10611.951.3其他生产车间875.00875.001190.651190.65114.742仓储工程2320.552320.558569.348569.34580.572.1成品贮存580.14580.142142.342142.34145.142.2原料仓储1206.691206.694456.064456.06301.902.3辅助材料仓库533.73533.731970.951970.95133.533供配电工程123.76123.76123.76123.769.433.1供配电室123.76123.76123.76123.769.434给排水工程142.33142.33142.33142.338.444.1给排水142.33142.33142.33142.338.445服务性工程1469.681469.681469.681469.6899.575.1办公用房796.30796.30796.30796.3048.805.2生活服务673.38673.38673.38673.3843.746消防及环保工程414.60414.60414.60414.6031.606.1消防环保工程414.60414.60414.60414.6031.607项目总图工程61.8861.8861.8861.88153.267.1场地及道路硬化3917.26827.76827.767.2场区围墙827.763917.263917.267.3安全保卫室61.8861.8861.8861.888绿化工程1707.5559.76合计15470.3333712.0533712.052854.98六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3811.23万元,占计划投资的50.24%。其中:完成固定资产投资2940.81万元,占总投资的77.16%;完成流动资金投资870.42,占总投资的22.84%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3811.231.1完成比例50.24%2完成固定资产投资万元2940.812.1完成比例77.16%3完成流动资金投资万元870.423.1完成比例22.84%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员166人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1131.2人均年工资万元5.821.3年工资额万元481.062工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元6.752.3年工资额万元130.763企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元44.424品质管理人员工资4.1平均人数人134.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元73.065其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.295.3年工资额万元41.506职工工资总额万元5734.87五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6390.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2854.982705.25194.706390.051.1工程费用万元2854.982705.256931.531.1.1建筑工程费用万元2854.982854.9837.63%1.1.2设备购置及安装费万元2705.252705.2535.66%1.2工程建设其他费用万元829.82829.8210.94%1.2.1无形资产万元345.45345.451.3预备费万元484.37484.371.3.1基本预备费万元211.31211.311.3.2涨价预备费万元273.06273.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元6390.056390.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1196.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6931.534929.866495.826931.536931.536931.531.1应收账款万元2079.461247.681663.572079.462079.462079.461.2存货万元3119.191871.512495.353119.193119.193119.191.2.1原辅材料万元935.76561.45748.61935.76935.76935.761.2.2燃料动力万元46.7928.0737.4346.7946.7946.791.2.3在产品万元1434.83860.901147.861434.831434.831434.831.2.4产成品万元701.82421.09561.45701.82701.82701.821.3现金万元1732.881039.731386.311732.881732.881732.882流动负债万元5734.873440.924587.905734.875734.875734.872.1应付账款万元5734.873440.924587.905734.875734.875734.873流动资金万元1196.66718.00957.331196.661196.661196.664铺底流动资金万元398.88239.33319.11398.88398.88398.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7586.71万元,其中:固定资产投资6390.05万元,占项目总投资的84.23%;流动资金1196.66万元,占项目总投资的15.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2854.98万元,占项目总投资的37.63%;设备购置费2705.25万元,占项目总投资的35.66%;其它投资829.82万元,占项目总投资的10.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6390.05+1196.66=7586.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6390.0584.23%1.1项目建设投资万元6390.0584.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1196.6615.77%3总投资万元万元7586.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6492.00万元,总成本27344.05万元,利润总额-20852.05万元,净利润110.54万元,增值税191.48万元,税金及附加-15639.04万元,所得税-5213.01万元;第二年收入8656.00万元,总成本34344.43万元,利润总额-25688.43万元,净利润-19266.32万元,增值税255.31万元,税金及附加118.20万元,所得税-6422.11万元;第三年生产负荷100%,收入10820.00万元,总成本8506.21万元,利润总额2313.79万元,净利润1735.34万元,增值税319.14万元,税金及附加125.86万元,所得税578.45万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10820.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=319.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6492.008656.0010820.0010820.0010820.001.1轧钢机万元6492.008656.0010820.0010820.0010820.002现价增加值万元2077.442769.923462
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