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文档简介
泓域咨询MACRO/ 树脂工艺品项目立项申请报告树脂工艺品项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入2908.92万元,同比增长20.43%(493.52万元)。其中,主营业业务树脂工艺品生产及销售收入为2334.07万元,占营业总收入的80.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额824.83万元,较去年同期相比增长194.42万元,增长率30.84%;实现净利润618.62万元,较去年同期相比增长92.96万元,增长率17.68%。二、项目概况(一)项目名称树脂工艺品项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积10651.99平方米(折合约15.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.82%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度186.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10651.99平方米,建筑物基底占地面积6265.50平方米,总建筑面积17682.30平方米,其中:规划建设主体工程10709.00平方米,项目规划绿化面积1161.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费925.50万元。(七)节能分析“树脂工艺品项目建设项目”,年用电量959956.07千瓦时,年总用水量3167.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.25吨标准煤/年。达产年综合节能量41.55吨标准煤/年,项目总节能率26.77%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3626.99万元,其中:固定资产投资2981.76万元,占项目总投资的82.21%;流动资金645.23万元,占项目总投资的17.79%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5148.00万元,总成本费用3897.41万元,税金及附加63.31万元,利润总额1250.59万元,利税总额1486.40万元,税后净利润937.94万元,达产年纳税总额548.46万元;达产年投资利润率34.48%,投资利税率40.98%,投资回报率25.86%,全部投资回收期5.37年,提供就业职位75个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区树脂工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区树脂工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂工艺品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位75个,达产年纳税总额548.46万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.48%,投资利税率40.98%,全部投资回报率25.86%,全部投资回收期5.37年,固定资产投资回收期5.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10651.9915.97亩1.1容积率1.661.2建筑系数58.82%1.3投资强度万元/亩186.711.4基底面积平方米6265.501.5总建筑面积平方米17682.301.6绿化面积平方米1161.82绿化率6.57%2总投资万元3626.992.1固定资产投资万元2981.762.1.1土建工程投资万元1564.162.1.1.1土建工程投资占比万元43.13%2.1.2设备投资万元925.502.1.2.1设备投资占比25.52%2.1.3其它投资万元492.102.1.3.1其它投资占比13.57%2.1.4固定资产投资占比82.21%2.2流动资金万元645.232.2.1流动资金占比17.79%3收入万元5148.004总成本万元3897.415利润总额万元1250.596净利润万元937.947所得税万元1.668增值税万元172.509税金及附加万元63.3110纳税总额万元548.4611利税总额万元1486.4012投资利润率34.48%13投资利税率40.98%14投资回报率25.86%15回收期年5.3716设备数量台(套)10117年用电量千瓦时959956.0718年用水量立方米3167.2919总能耗吨标准煤118.2520节能率26.77%21节能量吨标准煤41.5522员工数量人75第二章 建设背景一、项目建设背景1、全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资,在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策,进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革,设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道,探索建立贷款风险补偿机制,引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新,促进投保贷联动。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、公布的数据来看,8月份供需两端走弱,经济下行压力持续。供给端来看,受低基数效应影响,工业增加值同比增速小幅回升。8月份,工业增加值同比增长6.1%,尽管较上月小幅回升0.1个百分点,但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看,三架马车中,投资和净出口回落,消费虽有所回升但并不显著。消费方面,电商促销改变消费预期,叠加价格因素,支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份,社会消费品零售总额同比增长9.0%,增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面,去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面,出口和进口同比增速均回落,贸易顺差继续收缩。按照美元计算,8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%,分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元,较上月减少1.4亿美元。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.82%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率6.57%,固定资产投资强度186.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4429.714429.7110709.0010709.001042.041.1主要生产车间2657.832657.836425.406425.40646.061.2辅助生产车间1417.511417.513426.883426.88333.451.3其他生产车间354.38354.38621.12621.1262.522仓储工程939.82939.824532.644532.64320.762.1成品贮存234.96234.961133.161133.1680.192.2原料仓储488.71488.712356.972356.97166.802.3辅助材料仓库216.16216.161042.511042.5173.773供配电工程50.1250.1250.1250.123.993.1供配电室50.1250.1250.1250.123.994给排水工程57.6457.6457.6457.643.574.1给排水57.6457.6457.6457.643.575服务性工程595.22595.22595.22595.2242.125.1办公用房342.46342.46342.46342.4618.555.2生活服务252.76252.76252.76252.7624.586消防及环保工程167.92167.92167.92167.9213.376.1消防环保工程167.92167.92167.92167.9213.377项目总图工程25.0625.0625.0625.06116.497.1场地及道路硬化1688.68342.56342.567.2场区围墙342.561688.681688.687.3安全保卫室25.0625.0625.0625.068绿化工程623.3621.82合计6265.5017682.3017682.301564.16六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2174.72万元,占计划投资的59.96%。其中:完成固定资产投资1336.85万元,占总投资的61.47%;完成流动资金投资837.87,占总投资的38.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2174.721.1完成比例59.96%2完成固定资产投资万元1336.852.1完成比例61.47%3完成流动资金投资万元837.873.1完成比例38.53%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员75人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人511.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元288.382工程技术人员工资2.1平均人数人112.2人均年工资万元6.142.3年工资额万元57.203企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.153.3年工资额万元18.654品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元35.255其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.515.3年工资额万元16.986职工工资总额万元3117.43五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2981.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1564.16925.50186.712981.761.1工程费用万元1564.16925.503762.661.1.1建筑工程费用万元1564.161564.1643.13%1.1.2设备购置及安装费万元925.50925.5025.52%1.2工程建设其他费用万元492.10492.1013.57%1.2.1无形资产万元238.43238.431.3预备费万元253.67253.671.3.1基本预备费万元150.56150.561.3.2涨价预备费万元103.11103.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元2981.762981.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金645.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3762.662435.112500.373762.663762.663762.661.1应收账款万元1128.80733.72846.601128.801128.801128.801.2存货万元1693.201100.581269.901693.201693.201693.201.2.1原辅材料万元507.96330.17380.97507.96507.96507.961.2.2燃料动力万元25.4016.5119.0525.4025.4025.401.2.3在产品万元778.87506.27584.15778.87778.87778.871.2.4产成品万元380.97247.63285.73380.97380.97380.971.3现金万元940.66611.43705.50940.66940.66940.662流动负债万元3117.432026.332338.073117.433117.433117.432.1应付账款万元3117.432026.332338.073117.433117.433117.433流动资金万元645.23419.40483.92645.23645.23645.234铺底流动资金万元215.07139.80161.31215.07215.07215.07(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3626.99万元,其中:固定资产投资2981.76万元,占项目总投资的82.21%;流动资金645.23万元,占项目总投资的17.79%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1564.16万元,占项目总投资的43.13%;设备购置费925.50万元,占项目总投资的25.52%;其它投资492.10万元,占项目总投资的13.57%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2981.76+645.23=3626.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2981.7682.21%1.1项目建设投资万元2981.7682.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元645.2317.79%3总投资万元万元3626.99二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3346.20万元,总成本5009.79万元,利润总额-1663.59万元,净利润56.06万元,增值税112.13万元,税金及附加-1247.69万元,所得税-415.90万元;第二年收入3861.00万元,总成本5618.93万元,利润总额-1757.93万元,净利润-1318.45万元,增值税129.38万元,税金及附加58.13万元,所得税-439.48万元;第三年生产负荷100%,收入5148.00万元,总成本3897.41万元,利润总额1250.59万元,净利润937.94万元,增值税172.50万元,税金及附加63.31万元,所得税312.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5148.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=172.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3346.203861.005148.005148.005148.001.1树脂工艺品万元3346.203861.005148.005148.00
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