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文档简介
泓域咨询MACRO/ 合成树脂厂项目立项申请报告合成树脂厂项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx投资公司实现营业收入17285.59万元,同比增长18.91%(2748.97万元)。其中,主营业业务合成树脂厂生产及销售收入为14182.71万元,占营业总收入的82.05%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4952.19万元,较去年同期相比增长885.81万元,增长率21.78%;实现净利润3714.14万元,较去年同期相比增长678.39万元,增长率22.35%。二、项目概况(一)项目名称合成树脂厂项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32336.16平方米(折合约48.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.17%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度176.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32336.16平方米,建筑物基底占地面积20750.11平方米,总建筑面积40420.20平方米,其中:规划建设主体工程25541.95平方米,项目规划绿化面积2597.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费3347.88万元。(七)节能分析“合成树脂厂项目建设项目”,年用电量592263.11千瓦时,年总用水量18167.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.34吨标准煤/年。达产年综合节能量19.76吨标准煤/年,项目总节能率22.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11657.55万元,其中:固定资产投资8573.20万元,占项目总投资的73.54%;流动资金3084.35万元,占项目总投资的26.46%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24047.00万元,总成本费用18306.09万元,税金及附加224.37万元,利润总额5740.91万元,利税总额6757.13万元,税后净利润4305.68万元,达产年纳税总额2451.45万元;达产年投资利润率49.25%,投资利税率57.96%,投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位416个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区合成树脂厂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区合成树脂厂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“合成树脂厂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位416个,达产年纳税总额2451.45万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.25%,投资利税率57.96%,全部投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励银行等金融机构开展供应链融资,为制造业民营企业产业链上下游提供金融服务,促进产业链相关企业协调发展。(银监会、人民银行、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32336.1648.48亩1.1容积率1.251.2建筑系数64.17%1.3投资强度万元/亩176.841.4基底面积平方米20750.111.5总建筑面积平方米40420.201.6绿化面积平方米2597.84绿化率6.43%2总投资万元11657.552.1固定资产投资万元8573.202.1.1土建工程投资万元2854.292.1.1.1土建工程投资占比万元24.48%2.1.2设备投资万元3347.882.1.2.1设备投资占比28.72%2.1.3其它投资万元2371.032.1.3.1其它投资占比20.34%2.1.4固定资产投资占比73.54%2.2流动资金万元3084.352.2.1流动资金占比26.46%3收入万元24047.004总成本万元18306.095利润总额万元5740.916净利润万元4305.687所得税万元1.258增值税万元791.859税金及附加万元224.3710纳税总额万元2451.4511利税总额万元6757.1312投资利润率49.25%13投资利税率57.96%14投资回报率36.93%15回收期年4.2116设备数量台(套)14717年用电量千瓦时592263.1118年用水量立方米18167.4619总能耗吨标准煤74.3420节能率22.57%21节能量吨标准煤19.7622员工数量人416第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区全面落实中央创新驱动发展战略和全国科技创新大会精神,塑造依靠创新驱动的引领型发展。未来五年,经济发展进入新常态,以五大发展理念为引领,加大供给侧结构性改革成为经济社会主线。国家创新驱动发展战略纲要提出将创新驱动发展作为国家的优先战略,全国科技创新大会吹响建设世界科技强国的号角。“大众创业、万众创新”、“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”、“互联网+”、“中国制造2025”等一系列国家战略正在深入实施,需要区域性平台和核心载体的支撑,需要具备一定基础的园区和区域发挥示范引领作用。国家高新区、自创区要切实承担起创新示范和战略引领的使命,要准确把握未来发展的阶段性特征和新的任务要求,要塑造更多先发优势,真正成为创新驱动发展的核心载体,成为支撑和引领“十三五”时期转型发展的关键支点。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.17%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度176.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14670.3314670.3325541.9525541.951984.021.1主要生产车间8802.208802.2015325.1715325.171230.091.2辅助生产车间4694.514694.518173.428173.42634.891.3其他生产车间1173.631173.631481.431481.43119.042仓储工程3112.523112.529670.869670.86546.332.1成品贮存778.13778.132417.722417.72136.582.2原料仓储1618.511618.515028.855028.85284.092.3辅助材料仓库715.88715.882224.302224.30125.663供配电工程166.00166.00166.00166.0010.553.1供配电室166.00166.00166.00166.0010.554给排水工程190.90190.90190.90190.909.444.1给排水190.90190.90190.90190.909.445服务性工程1971.261971.261971.261971.26111.365.1办公用房953.83953.83953.83953.8361.385.2生活服务1017.431017.431017.431017.4352.166消防及环保工程556.10556.10556.10556.1035.346.1消防环保工程556.10556.10556.10556.1035.347项目总图工程83.0083.0083.0083.0097.817.1场地及道路硬化5617.731003.801003.807.2场区围墙1003.805617.735617.737.3安全保卫室83.0083.0083.0083.008绿化工程1698.3959.44合计20750.1140420.2040420.202854.29六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9141.78万元,占计划投资的78.42%。其中:完成固定资产投资5536.60万元,占总投资的60.56%;完成流动资金投资3605.18,占总投资的39.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9141.781.1完成比例78.42%2完成固定资产投资万元5536.602.1完成比例60.56%3完成流动资金投资万元3605.183.1完成比例39.44%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员416人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2831.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元1330.622工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元5.052.3年工资额万元377.193企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元133.104品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元194.815其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.795.3年工资额万元119.916职工工资总额万元13508.28五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8573.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2854.293347.88176.848573.201.1工程费用万元2854.293347.8816592.631.1.1建筑工程费用万元2854.292854.2924.48%1.1.2设备购置及安装费万元3347.883347.8828.72%1.2工程建设其他费用万元2371.032371.0320.34%1.2.1无形资产万元1002.211002.211.3预备费万元1368.821368.821.3.1基本预备费万元776.26776.261.3.2涨价预备费万元592.56592.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元8573.208573.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3084.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16592.6311435.8213870.2116592.6316592.6316592.631.1应收账款万元4977.792986.673733.344977.794977.794977.791.2存货万元7466.684480.015600.017466.687466.687466.681.2.1原辅材料万元2240.001344.001680.002240.002240.002240.001.2.2燃料动力万元112.0067.2084.00112.00112.00112.001.2.3在产品万元3434.672060.802576.003434.673434.673434.671.2.4产成品万元1680.001008.001260.001680.001680.001680.001.3现金万元4148.162488.893111.124148.164148.164148.162流动负债万元13508.288104.9710131.2113508.2813508.2813508.282.1应付账款万元13508.288104.9710131.2113508.2813508.2813508.283流动资金万元3084.351850.612313.263084.353084.353084.354铺底流动资金万元1028.11616.87771.091028.111028.111028.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11657.55万元,其中:固定资产投资8573.20万元,占项目总投资的73.54%;流动资金3084.35万元,占项目总投资的26.46%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2854.29万元,占项目总投资的24.48%;设备购置费3347.88万元,占项目总投资的28.72%;其它投资2371.03万元,占项目总投资的20.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8573.20+3084.35=11657.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8573.2073.54%1.1项目建设投资万元8573.2073.54%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3084.3526.46%3总投资万元万元11657.55二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14428.20万元,总成本3675.16万元,利润总额10753.04万元,净利润186.36万元,增值税475.11万元,税金及附加8064.78万元,所得税2688.26万元;第二年收入18035.25万元,总成本4391.29万元,利润总额13643.96万元,净利润10232.97万元,增值税593.89万元,税金及附加200.61万元,所得税3410.99万元;第三年生产负荷100%,收入24047.00万元,总成本18306.09万元,利润总额5740.91万元,净利润4305.68万元,增值税791.85万元,税金及附加224.37万元,所得税1435.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24047.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=791.85万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14428.2018035.2524047.0024047.0024047.001.1合成树脂厂万元14428.2018035.2524047.0024047.0024047.002现价增加值万元4617.025771.287695.047695.04
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