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泓域咨询MACRO/ 无极性电解电容器项目立项申请报告无极性电解电容器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入15939.34万元,同比增长26.33%(3321.69万元)。其中,主营业业务无极性电解电容器生产及销售收入为12936.68万元,占营业总收入的81.16%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3728.25万元,较去年同期相比增长410.30万元,增长率12.37%;实现净利润2796.19万元,较去年同期相比增长551.65万元,增长率24.58%。二、项目概况(一)项目名称无极性电解电容器项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53333.32平方米(折合约79.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.36%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度194.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53333.32平方米,建筑物基底占地面积31125.33平方米,总建筑面积83199.98平方米,其中:规划建设主体工程66137.14平方米,项目规划绿化面积4305.54平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4511.64万元。(七)节能分析“无极性电解电容器项目建设项目”,年用电量1014471.29千瓦时,年总用水量11524.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.66吨标准煤/年。达产年综合节能量33.40吨标准煤/年,项目总节能率23.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17416.07万元,其中:固定资产投资15585.80万元,占项目总投资的89.49%;流动资金1830.27万元,占项目总投资的10.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17978.00万元,总成本费用13540.58万元,税金及附加286.78万元,利润总额4437.42万元,利税总额5336.26万元,税后净利润3328.07万元,达产年纳税总额2008.20万元;达产年投资利润率25.48%,投资利税率30.64%,投资回报率19.11%,全部投资回收期6.73年,提供就业职位311个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区无极性电解电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区无极性电解电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“无极性电解电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位311个,达产年纳税总额2008.20万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.48%,投资利税率30.64%,全部投资回报率19.11%,全部投资回收期6.73年,固定资产投资回收期6.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53333.3279.96亩1.1容积率1.561.2建筑系数58.36%1.3投资强度万元/亩194.921.4基底面积平方米31125.331.5总建筑面积平方米83199.981.6绿化面积平方米4305.54绿化率5.17%2总投资万元17416.072.1固定资产投资万元15585.802.1.1土建工程投资万元7380.942.1.1.1土建工程投资占比万元42.38%2.1.2设备投资万元4511.642.1.2.1设备投资占比25.91%2.1.3其它投资万元3693.222.1.3.1其它投资占比21.21%2.1.4固定资产投资占比89.49%2.2流动资金万元1830.272.2.1流动资金占比10.51%3收入万元17978.004总成本万元13540.585利润总额万元4437.426净利润万元3328.077所得税万元1.568增值税万元612.069税金及附加万元286.7810纳税总额万元2008.2011利税总额万元5336.2612投资利润率25.48%13投资利税率30.64%14投资回报率19.11%15回收期年6.7316设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1014471.2918年用水量立方米11524.2519总能耗吨标准煤125.6620节能率23.80%21节能量吨标准煤33.4022员工数量人311第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向,加快推进制造业转型升级步伐,推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年,制造业转型升级取得明显成效,先进制造业发展体系更加完善,成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元,年均增长6.2%左右,拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.36%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.17%,固定资产投资强度194.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22005.6122005.6166137.1466137.146453.961.1主要生产车间13203.3713203.3739682.2839682.284001.461.2辅助生产车间7041.807041.8021163.8821163.882065.271.3其他生产车间1760.451760.453835.953835.95387.242仓储工程4668.804668.8011090.8511090.85787.122.1成品贮存1167.201167.202772.712772.71196.782.2原料仓储2427.782427.785767.245767.24409.302.3辅助材料仓库1073.821073.822550.902550.90181.043供配电工程249.00249.00249.00249.0019.883.1供配电室249.00249.00249.00249.0019.884给排水工程286.35286.35286.35286.3517.784.1给排水286.35286.35286.35286.3517.785服务性工程2956.912956.912956.912956.91209.855.1办公用房1557.481557.481557.481557.4896.495.2生活服务1399.431399.431399.431399.4396.906消防及环保工程834.16834.16834.16834.1666.606.1消防环保工程834.16834.16834.16834.1666.607项目总图工程124.50124.50124.50124.50-281.917.1场地及道路硬化8632.871532.421532.427.2场区围墙1532.428632.878632.877.3安全保卫室124.50124.50124.50124.508绿化工程3075.86107.66合计31125.3383199.9883199.987380.94六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13302.47万元,占计划投资的76.38%。其中:完成固定资产投资10531.17万元,占总投资的79.17%;完成流动资金投资2771.30,占总投资的20.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13302.471.1完成比例76.38%2完成固定资产投资万元10531.172.1完成比例79.17%3完成流动资金投资万元2771.303.1完成比例20.83%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员311人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2111.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元1137.102工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元279.743企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元78.504品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.264.3年工资额万元139.675其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元4.445.3年工资额万元124.096职工工资总额万元9971.93五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15585.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7380.944511.64194.9215585.801.1工程费用万元7380.944511.6411802.201.1.1建筑工程费用万元7380.947380.9442.38%1.1.2设备购置及安装费万元4511.644511.6425.91%1.2工程建设其他费用万元3693.223693.2221.21%1.2.1无形资产万元2212.652212.651.3预备费万元1480.571480.571.3.1基本预备费万元820.15820.151.3.2涨价预备费万元660.42660.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元15585.8015585.80(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1830.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11802.206976.1710327.7811802.2011802.2011802.201.1应收账款万元3540.662124.402832.533540.663540.663540.661.2存货万元5310.993186.594248.795310.995310.995310.991.2.1原辅材料万元1593.30955.981274.641593.301593.301593.301.2.2燃料动力万元79.6647.8063.7379.6679.6679.661.2.3在产品万元2443.061465.831954.442443.062443.062443.061.2.4产成品万元1194.97716.98955.981194.971194.971194.971.3现金万元2950.551770.332360.442950.552950.552950.552流动负债万元9971.935983.167977.549971.939971.939971.932.1应付账款万元9971.935983.167977.549971.939971.939971.933流动资金万元1830.271098.161464.221830.271830.271830.274铺底流动资金万元610.08366.05488.07610.08610.08610.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17416.07万元,其中:固定资产投资15585.80万元,占项目总投资的89.49%;流动资金1830.27万元,占项目总投资的10.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7380.94万元,占项目总投资的42.38%;设备购置费4511.64万元,占项目总投资的25.91%;其它投资3693.22万元,占项目总投资的21.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15585.80+1830.27=17416.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15585.8089.49%1.1项目建设投资万元15585.8089.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1830.2710.51%3总投资万元万元17416.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10786.80万元,总成本12842.90万元,利润总额-2056.10万元,净利润257.40万元,增值税367.24万元,税金及附加-1542.07万元,所得税-514.02万元;第二年收入14382.40万元,总成本16175.48万元,利润总额-1793.08万元,净利润-1344.81万元,增值税489.65万元,税金及附加272.09万元,所得税-448.27万元;第三年生产负荷100%,收入17978.00万元,总成本13540.58万元,利润总额4437.42万元,净利润3328.07万元,增值税612.06万元,税金及附加286.78万元,所得税1109.36万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17978.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=612.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10786.8014382.4017978.0017978.0017978.001.1无极性电解电容器万元10786.8014382.4017978.0017978.0017978.002现价增加值万元3451.784602.375752.965752.965752.963增

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