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泓域咨询MACRO/ 树脂砂线成套设备项目立项申请报告树脂砂线成套设备项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入2428.37万元,同比增长23.94%(469.09万元)。其中,主营业业务树脂砂线成套设备生产及销售收入为2037.28万元,占营业总收入的83.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额645.23万元,较去年同期相比增长145.37万元,增长率29.08%;实现净利润483.92万元,较去年同期相比增长72.21万元,增长率17.54%。二、项目概况(一)项目名称树脂砂线成套设备项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积6843.42平方米(折合约10.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.40%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度174.71万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6843.42平方米,建筑物基底占地面积4133.43平方米,总建筑面积9170.18平方米,其中:规划建设主体工程6003.56平方米,项目规划绿化面积539.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费891.27万元。(七)节能分析“树脂砂线成套设备项目建设项目”,年用电量1123176.26千瓦时,年总用水量2785.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.28吨标准煤/年。达产年综合节能量56.48吨标准煤/年,项目总节能率22.76%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2320.89万元,其中:固定资产投资1792.52万元,占项目总投资的77.23%;流动资金528.37万元,占项目总投资的22.77%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4381.00万元,总成本费用3380.72万元,税金及附加43.93万元,利润总额1000.28万元,利税总额1182.18万元,税后净利润750.21万元,达产年纳税总额431.97万元;达产年投资利润率43.10%,投资利税率50.94%,投资回报率32.32%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位63个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区树脂砂线成套设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区树脂砂线成套设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂砂线成套设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位63个,达产年纳税总额431.97万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.10%,投资利税率50.94%,全部投资回报率32.32%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6843.4210.26亩1.1容积率1.341.2建筑系数60.40%1.3投资强度万元/亩174.711.4基底面积平方米4133.431.5总建筑面积平方米9170.181.6绿化面积平方米539.87绿化率5.89%2总投资万元2320.892.1固定资产投资万元1792.522.1.1土建工程投资万元667.212.1.1.1土建工程投资占比万元28.75%2.1.2设备投资万元891.272.1.2.1设备投资占比38.40%2.1.3其它投资万元234.042.1.3.1其它投资占比10.08%2.1.4固定资产投资占比77.23%2.2流动资金万元528.372.2.1流动资金占比22.77%3收入万元4381.004总成本万元3380.725利润总额万元1000.286净利润万元750.217所得税万元1.348增值税万元137.979税金及附加万元43.9310纳税总额万元431.9711利税总额万元1182.1812投资利润率43.10%13投资利税率50.94%14投资回报率32.32%15回收期年4.5916设备数量台(套)4917年用电量千瓦时1123176.2618年用水量立方米2785.3219总能耗吨标准煤138.2820节能率22.76%21节能量吨标准煤56.4822员工数量人63第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.40%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度174.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2922.342922.346003.566003.56480.491.1主要生产车间1753.401753.403602.143602.14297.901.2辅助生产车间935.15935.151921.141921.14153.761.3其他生产车间233.79233.79348.21348.2128.832仓储工程620.01620.012058.302058.30119.812.1成品贮存155.00155.00514.58514.5829.952.2原料仓储322.41322.411070.321070.3262.302.3辅助材料仓库142.60142.60473.41473.4127.563供配电工程33.0733.0733.0733.072.173.1供配电室33.0733.0733.0733.072.174给排水工程38.0338.0338.0338.031.944.1给排水38.0338.0338.0338.031.945服务性工程392.68392.68392.68392.6822.865.1办公用房214.79214.79214.79214.799.875.2生活服务177.89177.89177.89177.8910.976消防及环保工程110.78110.78110.78110.787.256.1消防环保工程110.78110.78110.78110.787.257项目总图工程16.5316.5316.5316.5320.427.1场地及道路硬化1102.87195.00195.007.2场区围墙195.001102.871102.877.3安全保卫室16.5316.5316.5316.538绿化工程350.4312.27合计4133.439170.189170.18667.21六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1360.99万元,占计划投资的58.64%。其中:完成固定资产投资823.07万元,占总投资的60.48%;完成流动资金投资537.92,占总投资的39.52%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1360.991.1完成比例58.64%2完成固定资产投资万元823.072.1完成比例60.48%3完成流动资金投资万元537.923.1完成比例39.52%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员63人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人431.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元226.042工程技术人员工资2.1平均人数人92.2人均年工资万元5.322.3年工资额万元51.563企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.473.3年工资额万元21.044品质管理人员工资4.1平均人数人54.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元25.405其他人员工资5.1平均人数人35.2人均年工资万元6.005.3年工资额万元14.386职工工资总额万元2394.07五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1792.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元667.21891.27174.711792.521.1工程费用万元667.21891.272922.441.1.1建筑工程费用万元667.21667.2128.75%1.1.2设备购置及安装费万元891.27891.2738.40%1.2工程建设其他费用万元234.04234.0410.08%1.2.1无形资产万元98.8598.851.3预备费万元135.19135.191.3.1基本预备费万元77.6277.621.3.2涨价预备费万元57.5757.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元1792.521792.52(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金528.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2922.441081.552095.832922.442922.442922.441.1应收账款万元876.73350.69657.55876.73876.73876.731.2存货万元1315.10526.04986.321315.101315.101315.101.2.1原辅材料万元394.53157.81295.90394.53394.53394.531.2.2燃料动力万元19.737.8914.7919.7319.7319.731.2.3在产品万元604.95241.98453.71604.95604.95604.951.2.4产成品万元295.90118.36221.92295.90295.90295.901.3现金万元730.61292.24547.96730.61730.61730.612流动负债万元2394.07957.631795.552394.072394.072394.072.1应付账款万元2394.07957.631795.552394.072394.072394.073流动资金万元528.37211.35396.28528.37528.37528.374铺底流动资金万元176.1270.45132.09176.12176.12176.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2320.89万元,其中:固定资产投资1792.52万元,占项目总投资的77.23%;流动资金528.37万元,占项目总投资的22.77%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资667.21万元,占项目总投资的28.75%;设备购置费891.27万元,占项目总投资的38.40%;其它投资234.04万元,占项目总投资的10.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1792.52+528.37=2320.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1792.5277.23%1.1项目建设投资万元1792.5277.23%1.2建设期利息万元-2流动资金万元528.3722.77%3总投资万元万元2320.89二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1752.40万元,总成本8026.85万元,利润总额-6274.45万元,净利润34.00万元,增值税55.19万元,税金及附加-4705.84万元,所得税-1568.61万元;第二年收入3285.75万元,总成本13283.14万元,利润总额-9997.39万元,净利润-7498.04万元,增值税103.48万元,税金及附加39.79万元,所得税-2499.35万元;第三年生产负荷100%,收入4381.00万元,总成本3380.72万元,利润总额1000.28万元,净利润750.21万元,增值税137.97万元,税金及附加43.93万元,所得税250.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4381.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=137.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1752.403285.754381.004381.004381.001.1树脂砂线成套设备万元1752.403285.754381.004381.004381.002现价增加值

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