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文档简介
泓域咨询MACRO/ 调谐可变电容器项目立项申请报告调谐可变电容器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入20401.96万元,同比增长10.67%(1966.88万元)。其中,主营业业务调谐可变电容器生产及销售收入为19155.49万元,占营业总收入的93.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4831.18万元,较去年同期相比增长842.71万元,增长率21.13%;实现净利润3623.39万元,较去年同期相比增长694.00万元,增长率23.69%。二、项目概况(一)项目名称调谐可变电容器项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46143.06平方米(折合约69.18亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.96%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度198.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46143.06平方米,建筑物基底占地面积36895.99平方米,总建筑面积53525.95平方米,其中:规划建设主体工程35066.56平方米,项目规划绿化面积2899.79平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费5486.01万元。(七)节能分析“调谐可变电容器项目建设项目”,年用电量1064755.48千瓦时,年总用水量13972.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.05吨标准煤/年。达产年综合节能量51.35吨标准煤/年,项目总节能率24.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15761.43万元,其中:固定资产投资13701.10万元,占项目总投资的86.93%;流动资金2060.33万元,占项目总投资的13.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20286.00万元,总成本费用15283.50万元,税金及附加267.37万元,利润总额5002.50万元,利税总额5959.87万元,税后净利润3751.88万元,达产年纳税总额2208.00万元;达产年投资利润率31.74%,投资利税率37.81%,投资回报率23.80%,全部投资回收期5.70年,提供就业职位297个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区调谐可变电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区调谐可变电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“调谐可变电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位297个,达产年纳税总额2208.00万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.74%,投资利税率37.81%,全部投资回报率23.80%,全部投资回收期5.70年,固定资产投资回收期5.70年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46143.0669.18亩1.1容积率1.161.2建筑系数79.96%1.3投资强度万元/亩198.051.4基底面积平方米36895.991.5总建筑面积平方米53525.951.6绿化面积平方米2899.79绿化率5.42%2总投资万元15761.432.1固定资产投资万元13701.102.1.1土建工程投资万元4730.732.1.1.1土建工程投资占比万元30.01%2.1.2设备投资万元5486.012.1.2.1设备投资占比34.81%2.1.3其它投资万元3484.362.1.3.1其它投资占比22.11%2.1.4固定资产投资占比86.93%2.2流动资金万元2060.332.2.1流动资金占比13.07%3收入万元20286.004总成本万元15283.505利润总额万元5002.506净利润万元3751.887所得税万元1.168增值税万元690.009税金及附加万元267.3710纳税总额万元2208.0011利税总额万元5959.8712投资利润率31.74%13投资利税率37.81%14投资回报率23.80%15回收期年5.7016设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1064755.4818年用水量立方米13972.9919总能耗吨标准煤132.0520节能率24.14%21节能量吨标准煤51.3522员工数量人297第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.96%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.42%,固定资产投资强度198.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26085.4626085.4635066.5635066.563409.181.1主要生产车间15651.2815651.2821039.9421039.942113.691.2辅助生产车间8347.358347.3511221.3011221.301090.941.3其他生产车间2086.842086.842033.862033.86204.552仓储工程5534.405534.4011998.6011998.60848.372.1成品贮存1383.601383.602999.652999.65212.092.2原料仓储2877.892877.896239.276239.27441.152.3辅助材料仓库1272.911272.912759.682759.68195.133供配电工程295.17295.17295.17295.1723.483.1供配电室295.17295.17295.17295.1723.484给排水工程339.44339.44339.44339.4421.004.1给排水339.44339.44339.44339.4421.005服务性工程3505.123505.123505.123505.12247.835.1办公用房2073.072073.072073.072073.07140.985.2生活服务1432.051432.051432.051432.05101.216消防及环保工程988.81988.81988.81988.8178.656.1消防环保工程988.81988.81988.81988.8178.657项目总图工程147.58147.58147.58147.58-43.807.1场地及道路硬化9356.091610.551610.557.2场区围墙1610.559356.099356.097.3安全保卫室147.58147.58147.58147.588绿化工程4172.03146.02合计36895.9953525.9553525.954730.73六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13837.85万元,占计划投资的87.80%。其中:完成固定资产投资8434.72万元,占总投资的60.95%;完成流动资金投资5403.13,占总投资的39.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13837.851.1完成比例87.80%2完成固定资产投资万元8434.722.1完成比例60.95%3完成流动资金投资万元5403.133.1完成比例39.05%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员297人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2021.2人均年工资万元4.481.3年工资额万元1045.072工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元309.293企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.123.3年工资额万元81.414品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元126.875其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.025.3年工资额万元82.776职工工资总额万元13243.31五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13701.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4730.735486.01198.0513701.101.1工程费用万元4730.735486.0115303.641.1.1建筑工程费用万元4730.734730.7330.01%1.1.2设备购置及安装费万元5486.015486.0134.81%1.2工程建设其他费用万元3484.363484.3622.11%1.2.1无形资产万元1598.871598.871.3预备费万元1885.491885.491.3.1基本预备费万元928.62928.621.3.2涨价预备费万元956.87956.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元13701.1013701.10(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2060.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15303.648908.979620.7215303.6415303.6415303.641.1应收账款万元4591.092984.213443.324591.094591.094591.091.2存货万元6886.644476.315164.986886.646886.646886.641.2.1原辅材料万元2065.991342.891549.492065.992065.992065.991.2.2燃料动力万元103.3067.1477.47103.30103.30103.301.2.3在产品万元3167.852059.112375.893167.853167.853167.851.2.4产成品万元1549.491007.171162.121549.491549.491549.491.3现金万元3825.912486.842869.433825.913825.913825.912流动负债万元13243.318608.159932.4813243.3113243.3113243.312.1应付账款万元13243.318608.159932.4813243.3113243.3113243.313流动资金万元2060.331339.211545.252060.332060.332060.334铺底流动资金万元686.77446.40515.08686.77686.77686.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15761.43万元,其中:固定资产投资13701.10万元,占项目总投资的86.93%;流动资金2060.33万元,占项目总投资的13.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4730.73万元,占项目总投资的30.01%;设备购置费5486.01万元,占项目总投资的34.81%;其它投资3484.36万元,占项目总投资的22.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13701.10+2060.33=15761.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13701.1086.93%1.1项目建设投资万元13701.1086.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2060.3313.07%3总投资万元万元15761.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13185.90万元,总成本5111.37万元,利润总额8074.53万元,净利润238.39万元,增值税448.50万元,税金及附加6055.90万元,所得税2018.63万元;第二年收入15214.50万元,总成本5776.39万元,利润总额9438.11万元,净利润7078.58万元,增值税517.50万元,税金及附加246.67万元,所得税2359.53万元;第三年生产负荷100%,收入20286.00万元,总成本15283.50万元,利润总额5002.50万元,净利润3751.88万元,增值税690.00万元,税金及附加267.37万元,所得税1250.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20286.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=690.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13185.9015214.5020286.0020286.0020286.001.1调谐可变电容器万元13185.9015214.5020286.0020286.0020286.002现价增加值万元4219.494868.646491.526491.526491.523增值税万元
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