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泓域咨询MACRO/ 无极电解电容器项目立项申请报告无极电解电容器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入12189.49万元,同比增长24.74%(2417.34万元)。其中,主营业业务无极电解电容器生产及销售收入为11468.28万元,占营业总收入的94.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2989.13万元,较去年同期相比增长417.13万元,增长率16.22%;实现净利润2241.85万元,较去年同期相比增长430.97万元,增长率23.80%。二、项目概况(一)项目名称无极电解电容器项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27427.04平方米(折合约41.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.98%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度192.86万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27427.04平方米,建筑物基底占地面积21661.88平方米,总建筑面积30992.56平方米,其中:规划建设主体工程24109.35平方米,项目规划绿化面积2403.47平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3619.07万元。(七)节能分析“无极电解电容器项目建设项目”,年用电量1080703.21千瓦时,年总用水量12663.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.90吨标准煤/年。达产年综合节能量37.77吨标准煤/年,项目总节能率24.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10641.82万元,其中:固定资产投资7930.40万元,占项目总投资的74.52%;流动资金2711.42万元,占项目总投资的25.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21209.00万元,总成本费用15938.18万元,税金及附加196.95万元,利润总额5270.82万元,利税总额6194.78万元,税后净利润3953.11万元,达产年纳税总额2241.66万元;达产年投资利润率49.53%,投资利税率58.21%,投资回报率37.15%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位289个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区无极电解电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区无极电解电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“无极电解电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位289个,达产年纳税总额2241.66万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.53%,投资利税率58.21%,全部投资回报率37.15%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27427.0441.12亩1.1容积率1.131.2建筑系数78.98%1.3投资强度万元/亩192.861.4基底面积平方米21661.881.5总建筑面积平方米30992.561.6绿化面积平方米2403.47绿化率7.75%2总投资万元10641.822.1固定资产投资万元7930.402.1.1土建工程投资万元2215.292.1.1.1土建工程投资占比万元20.82%2.1.2设备投资万元3619.072.1.2.1设备投资占比34.01%2.1.3其它投资万元2096.042.1.3.1其它投资占比19.70%2.1.4固定资产投资占比74.52%2.2流动资金万元2711.422.2.1流动资金占比25.48%3收入万元21209.004总成本万元15938.185利润总额万元5270.826净利润万元3953.117所得税万元1.138增值税万元727.019税金及附加万元196.9510纳税总额万元2241.6611利税总额万元6194.7812投资利润率49.53%13投资利税率58.21%14投资回报率37.15%15回收期年4.1916设备数量台(套)7917年用电量千瓦时1080703.2118年用水量立方米12663.1419总能耗吨标准煤133.9020节能率24.42%21节能量吨标准煤37.7722员工数量人289第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义,还是新兴产业的发展规律,都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中,在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点,在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技,需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展,国务院发布了决定,最近又审议通过并发布实施了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划,国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金,许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策,这些都是发挥政府宏观调控作用,加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用,我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明,一些市场调控机制作用发挥的充分的地区,新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需求,通过规划、政策,明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施,特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系,引导企业不断创新商业模式,充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性,发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性,鼓励集聚发展和竞争发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.98%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度192.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15314.9515314.9524109.3524109.351895.621.1主要生产车间9188.979188.9714465.6114465.611175.281.2辅助生产车间4900.784900.787714.997714.99606.601.3其他生产车间1225.201225.201398.341398.34113.742仓储工程3249.283249.284474.094474.09255.842.1成品贮存812.32812.321118.521118.5263.962.2原料仓储1689.631689.632326.532326.53133.042.3辅助材料仓库747.33747.331029.041029.0458.843供配电工程173.30173.30173.30173.3011.153.1供配电室173.30173.30173.30173.3011.154给排水工程199.29199.29199.29199.299.974.1给排水199.29199.29199.29199.299.975服务性工程2057.882057.882057.882057.88117.675.1办公用房987.86987.86987.86987.8654.465.2生活服务1070.021070.021070.021070.0266.436消防及环保工程580.54580.54580.54580.5437.356.1消防环保工程580.54580.54580.54580.5437.357项目总图工程86.6586.6586.6586.65-199.787.1场地及道路硬化5800.72953.58953.587.2场区围墙953.585800.725800.727.3安全保卫室86.6586.6586.6586.658绿化工程2499.1287.47合计21661.8830992.5630992.562215.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5486.43万元,占计划投资的51.56%。其中:完成固定资产投资3510.20万元,占总投资的63.98%;完成流动资金投资1976.23,占总投资的36.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5486.431.1完成比例51.56%2完成固定资产投资万元3510.202.1完成比例63.98%3完成流动资金投资万元1976.233.1完成比例36.02%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员289人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元5.261.3年工资额万元1129.332工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.702.3年工资额万元276.343企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元90.774品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元137.065其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元5.885.3年工资额万元83.026职工工资总额万元13898.94五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7930.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2215.293619.07192.867930.401.1工程费用万元2215.293619.0716610.361.1.1建筑工程费用万元2215.292215.2920.82%1.1.2设备购置及安装费万元3619.073619.0734.01%1.2工程建设其他费用万元2096.042096.0419.70%1.2.1无形资产万元902.59902.591.3预备费万元1193.451193.451.3.1基本预备费万元715.61715.611.3.2涨价预备费万元477.84477.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元7930.407930.40(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2711.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16610.365511.3112326.7616610.3616610.3616610.361.1应收账款万元4983.111993.243986.494983.114983.114983.111.2存货万元7474.662989.865979.737474.667474.667474.661.2.1原辅材料万元2242.40896.961793.922242.402242.402242.401.2.2燃料动力万元112.1244.8589.70112.12112.12112.121.2.3在产品万元3438.341375.342750.673438.343438.343438.341.2.4产成品万元1681.80672.721345.441681.801681.801681.801.3现金万元4152.591661.043322.074152.594152.594152.592流动负债万元13898.945559.5811119.1513898.9413898.9413898.942.1应付账款万元13898.945559.5811119.1513898.9413898.9413898.943流动资金万元2711.421084.572169.142711.422711.422711.424铺底流动资金万元903.80361.52723.04903.80903.80903.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10641.82万元,其中:固定资产投资7930.40万元,占项目总投资的74.52%;流动资金2711.42万元,占项目总投资的25.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2215.29万元,占项目总投资的20.82%;设备购置费3619.07万元,占项目总投资的34.01%;其它投资2096.04万元,占项目总投资的19.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7930.40+2711.42=10641.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7930.4074.52%1.1项目建设投资万元7930.4074.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2711.4225.48%3总投资万元万元10641.82二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8483.60万元,总成本13941.74万元,利润总额-5458.14万元,净利润144.60万元,增值税290.80万元,税金及附加-4093.61万元,所得税-1364.54万元;第二年收入16967.20万元,总成本23368.15万元,利润总额-6400.95万元,净利润-4800.71万元,增值税581.61万元,税金及附加179.50万元,所得税-1600.24万元;第三年生产负荷100%,收入21209.00万元,总成本15938.18万元,利润总额5270.82万元,净利润3953.11万元,增值税727.01万元,税金及附加196.95万元,所得税1317.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21209.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=727.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8483.6016967.2021209.0021209.0021209.001.1无极电解电容器万元8483.6016967.2021209.0021209.0021209.002现价增加值万元2714.755429.506786.886786.886786.883
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