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文档简介
泓域咨询MACRO/ 酚醛树脂板项目立项申请报告酚醛树脂板项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14869.66万元,同比增长25.25%(2997.78万元)。其中,主营业业务酚醛树脂板生产及销售收入为13526.81万元,占营业总收入的90.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3338.92万元,较去年同期相比增长600.85万元,增长率21.94%;实现净利润2504.19万元,较去年同期相比增长356.38万元,增长率16.59%。二、项目概况(一)项目名称酚醛树脂板项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积35377.68平方米(折合约53.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.01%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度189.95万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35377.68平方米,建筑物基底占地面积27598.13平方米,总建筑面积52005.19平方米,其中:规划建设主体工程38176.63平方米,项目规划绿化面积3217.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费2974.01万元。(七)节能分析“酚醛树脂板项目建设项目”,年用电量857353.54千瓦时,年总用水量14110.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)106.58吨标准煤/年。达产年综合节能量31.84吨标准煤/年,项目总节能率21.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12702.35万元,其中:固定资产投资10074.95万元,占项目总投资的79.32%;流动资金2627.40万元,占项目总投资的20.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18510.00万元,总成本费用14257.40万元,税金及附加211.90万元,利润总额4252.60万元,利税总额5051.07万元,税后净利润3189.45万元,达产年纳税总额1861.62万元;达产年投资利润率33.48%,投资利税率39.76%,投资回报率25.11%,全部投资回收期5.48年,提供就业职位290个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区酚醛树脂板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区酚醛树脂板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“酚醛树脂板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位290个,达产年纳税总额1861.62万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.48%,投资利税率39.76%,全部投资回报率25.11%,全部投资回收期5.48年,固定资产投资回收期5.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35377.6853.04亩1.1容积率1.471.2建筑系数78.01%1.3投资强度万元/亩189.951.4基底面积平方米27598.131.5总建筑面积平方米52005.191.6绿化面积平方米3217.85绿化率6.19%2总投资万元12702.352.1固定资产投资万元10074.952.1.1土建工程投资万元4581.622.1.1.1土建工程投资占比万元36.07%2.1.2设备投资万元2974.012.1.2.1设备投资占比23.41%2.1.3其它投资万元2519.322.1.3.1其它投资占比19.83%2.1.4固定资产投资占比79.32%2.2流动资金万元2627.402.2.1流动资金占比20.68%3收入万元18510.004总成本万元14257.405利润总额万元4252.606净利润万元3189.457所得税万元1.478增值税万元586.579税金及附加万元211.9010纳税总额万元1861.6211利税总额万元5051.0712投资利润率33.48%13投资利税率39.76%14投资回报率25.11%15回收期年5.4816设备数量台(套)8417年用电量千瓦时857353.5418年用水量立方米14110.3119总能耗吨标准煤106.5820节能率21.03%21节能量吨标准煤31.8422员工数量人290第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、坚持供给创新。创新是战略性新兴产业发展的核心。要深入实施创新驱动发展战略,大力推进大众创业、万众创新,突出企业主体地位,全面提升技术、人才、资金的供给水平,营造创新要素互动融合的生态环境。聚焦突破核心关键技术,进一步提高自主创新能力,全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。推进简政放权、放管结合、优化服务改革,破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚,降低企业成本,激发企业活力,加快新兴企业成长壮大。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、激发经济潜力,引领经济发展。十八大以来,以习近平同志为核心的党中央带领中国人民,开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段,对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”,这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新,它回答了适应和引领经济发展新常态,应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代,便是改革前沿之地,如今,这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此,众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整,更精细的流程管控、更先进的智能装备,让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外,220多种产品产量居世界第一的中国制造,正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中,书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革,正在重塑我国的实体经济。2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区培育科技创新企业,不断提升产业创新能力,对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的,按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心,按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入,市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的,奖励从4%提高到5%,单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末,对有效发明专利所缴年费给予补助,第1?D6年每年补助50%,第7?D9年每年补助35%,第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.01%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度189.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19511.8819511.8838176.6338176.633699.671.1主要生产车间11707.1311707.1322905.9822905.982293.801.2辅助生产车间6243.806243.8012216.5212216.521183.891.3其他生产车间1560.951560.952214.242214.24221.982仓储工程4139.724139.728988.568988.56633.512.1成品贮存1034.931034.932247.142247.14158.382.2原料仓储2152.652152.654674.054674.05329.432.3辅助材料仓库952.14952.142067.372067.37145.713供配电工程220.79220.79220.79220.7917.513.1供配电室220.79220.79220.79220.7917.514给排水工程253.90253.90253.90253.9015.664.1给排水253.90253.90253.90253.9015.665服务性工程2621.822621.822621.822621.82184.785.1办公用房1420.981420.981420.981420.9893.965.2生活服务1200.841200.841200.841200.84101.736消防及环保工程739.63739.63739.63739.6358.646.1消防环保工程739.63739.63739.63739.6358.647项目总图工程110.39110.39110.39110.39-117.997.1场地及道路硬化6922.111307.591307.597.2场区围墙1307.596922.116922.117.3安全保卫室110.39110.39110.39110.398绿化工程2566.9689.84合计27598.1352005.1952005.194581.62六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9066.57万元,占计划投资的71.38%。其中:完成固定资产投资6869.39万元,占总投资的75.77%;完成流动资金投资2197.18,占总投资的24.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9066.571.1完成比例71.38%2完成固定资产投资万元6869.392.1完成比例75.77%3完成流动资金投资万元2197.183.1完成比例24.23%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员290人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1971.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元1136.832工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.542.3年工资额万元274.653企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.043.3年工资额万元94.394品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元123.525其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.695.3年工资额万元97.946职工工资总额万元8934.86五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10074.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4581.622974.01189.9510074.951.1工程费用万元4581.622974.0111562.261.1.1建筑工程费用万元4581.624581.6236.07%1.1.2设备购置及安装费万元2974.012974.0123.41%1.2工程建设其他费用万元2519.322519.3219.83%1.2.1无形资产万元1018.591018.591.3预备费万元1500.731500.731.3.1基本预备费万元723.31723.311.3.2涨价预备费万元777.42777.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元10074.9510074.95(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2627.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11562.265704.0110777.2611562.2611562.2611562.261.1应收账款万元3468.681560.912601.513468.683468.683468.681.2存货万元5203.022341.363902.265203.025203.025203.021.2.1原辅材料万元1560.91702.411170.681560.911560.911560.911.2.2燃料动力万元78.0535.1258.5378.0578.0578.051.2.3在产品万元2393.391077.031795.042393.392393.392393.391.2.4产成品万元1170.68526.81878.011170.681170.681170.681.3现金万元2890.571300.752167.922890.572890.572890.572流动负债万元8934.864020.696701.148934.868934.868934.862.1应付账款万元8934.864020.696701.148934.868934.868934.863流动资金万元2627.401182.331970.552627.402627.402627.404铺底流动资金万元875.79394.11656.85875.79875.79875.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12702.35万元,其中:固定资产投资10074.95万元,占项目总投资的79.32%;流动资金2627.40万元,占项目总投资的20.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4581.62万元,占项目总投资的36.07%;设备购置费2974.01万元,占项目总投资的23.41%;其它投资2519.32万元,占项目总投资的19.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10074.95+2627.40=12702.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10074.9579.32%1.1项目建设投资万元10074.9579.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2627.4020.68%3总投资万元万元12702.35二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8329.50万元,总成本4300.83万元,利润总额4028.67万元,净利润173.19万元,增值税263.96万元,税金及附加3021.50万元,所得税1007.17万元;第二年收入13882.50万元,总成本6377.93万元,利润总额7504.57万元,净利润5628.43万元,增值税439.93万元,税金及附加194.30万元,所得税1876.14万元;第三年生产负荷100%,收入18510.00万元,总成本14257.40万元,利润总额4252.60万元,净利润3189.45万元,增值税586.57万元,税金及附加211.90万元,所得税1063.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18510.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=586.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8329.5013882.5018510.0018510.0018510.001.1酚醛树脂板万元8329.5013882.5018510.0018510.0018510.002现价增加值万元2665.444442.405923.205923.205923.203增值税万元
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