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泓域咨询MACRO/ 水泥预制屋架项目招商引资规划方案水泥预制屋架项目招商引资规划方案摘要说明该水泥预制屋架项目计划总投资13785.88万元,其中:固定资产投资11630.58万元,占项目总投资的84.37%;流动资金2155.30万元,占项目总投资的15.63%。达产年营业收入16911.00万元,总成本费用12685.53万元,税金及附加252.75万元,利润总额4225.47万元,利税总额5061.04万元,税后净利润3169.10万元,达产年纳税总额1891.94万元;达产年投资利润率30.65%,投资利税率36.71%,投资回报率22.99%,全部投资回收期5.85年,提供就业职位306个。消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资,提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门,要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地做出科学合理的研究结论。.项目概述、背景、必要性分析、项目市场研究、产品规划、项目建设地研究、土建工程设计、工艺可行性分析、环境保护可行性、职业安全、建设及运营风险分析、节能分析、项目实施方案、项目投资计划方案、项目经济评价、评价结论等。第一章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、落实好中国制造2025,必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制,在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下,充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用,调动各方力量,瞄准重点领域,狠抓关键环节,实化政策支持,扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上,制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路,把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践,中国制造由大变强目标一定能够实现。2、近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而,诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端,工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。下半年,将坚持以供给侧结构性改革为主线,主动对标对表高质量发展要求,沉着应对外部各种风险挑战,不断提高工业生产的供给质量,持续扩大有效需求,努力保持工业经济稳中向好的势头。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称水泥预制屋架项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45702.84平方米(折合约68.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.10%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度169.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45702.84平方米,建筑物基底占地面积34779.86平方米,总建筑面积53472.32平方米,其中:规划建设主体工程40205.74平方米,项目规划绿化面积3445.00平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4663.94万元。(七)节能分析1、项目年用电量1107391.26千瓦时,折合136.10吨标准煤。2、项目年总用水量9122.38立方米,折合0.78吨标准煤。3、“水泥预制屋架项目投资建设项目”,年用电量1107391.26千瓦时,年总用水量9122.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.88吨标准煤/年。达产年综合节能量55.91吨标准煤/年,项目总节能率20.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13785.88万元,其中:固定资产投资11630.58万元,占项目总投资的84.37%;流动资金2155.30万元,占项目总投资的15.63%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16911.00万元,总成本费用12685.53万元,税金及附加252.75万元,利润总额4225.47万元,利税总额5061.04万元,税后净利润3169.10万元,达产年纳税总额1891.94万元;达产年投资利润率30.65%,投资利税率36.71%,投资回报率22.99%,全部投资回收期5.85年,提供就业职位306个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。二、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区水泥预制屋架行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区水泥预制屋架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“水泥预制屋架项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位306个,达产年纳税总额1891.94万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.65%,投资利税率36.71%,全部投资回报率22.99%,全部投资回收期5.85年,固定资产投资回收期5.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台面向中国制造2025重点领域,计划在2020年建立60个产业技术基础公共服务平台,其中试验检测类40个,信息服务类20个。试验检测类平台主要提供试验检测方面的技术基础支撑服务,开展质量可靠性试验验证、标准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究,研究制定试验检测方法和计量技术规范,构建试验检测技术体系,研制试验检测设备和计量标准器具,提供试验检测相关服务。信息服务类平台主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务,按照开放、资源共享原则,以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标,建立市场化运作机制,建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台,为技术创新和产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地方经济发展作用,在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区,在运载火箭、卫星导航、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心,提供“全溯源链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入16278.43万元,同比增长14.86%(2106.59万元)。其中,主营业业务水泥预制屋架生产及销售收入为13809.19万元,占营业总收入的84.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3894.45万元,较去年同期相比增长878.02万元,增长率29.11%;实现净利润2920.84万元,较去年同期相比增长568.03万元,增长率24.14%。第四章 项目市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值3312.49亿元,比上年增长10.96%。其中,第一产业增加值265.00亿元,增长8.41%;第二产业增加值2053.74亿元,增长10.80%第三产业增加值993.75亿元,增长7.20%。一般公共预算收入219.39亿元,同比增长11.06%,一般公共预算支出582.72亿元,同比增长7.74%。国税收入377.78亿元,同比增长10.54%;地税收入亿元98.15,同比增长6.72%。居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨0.99%,衣着上涨1.11%,居住上涨0.92%,生活用品及服务上涨0.75%,教育文化和娱乐上涨0.68%,医疗保健上涨0.88%,其他用品和服务上涨1.00%,交通和通信上涨0.71%。全部工业完成增加值1853.11亿元。规模以上工业企业实现增加值1364.90亿元,比上年增长7.08%。规模以上AA、BB、CC、DD(含水泥预制屋架)等主导行业共完成工业增加值1208.61亿元,增长6.96%。AA完成增加值430.11亿元,增长8.54%;BB完成工业增加值340.10亿元,增长8.08%;CC完成工业增加值220.36亿元,增长11.17%;DD完成工业增加值134.83亿元,增长10.74%。规模以上工业企业实现主营业务收入6170.89亿元,比上年增长8.78%。实现利润总额433.31亿元,比上年增长8.11%。固定资产投资完成4190.66亿元,比上年增长9.35%。其中,建设项目投资完成3687.78亿元,增长9.16%;房地产开发投资完成502.88亿元,增长7.16%。在固定资产投资中,第一产业投资完成209.53亿元,同比增长10.28%;第二产业投资完成3184.90亿元,同比增长10.08%;第三产业投资完成796.23亿元,增长8.33%。高新技术产业投资667.69亿元,增长5.87%。民间投资3160.63亿元,增长5.47%。城市基础设施投资559.42亿元,增长9.55%。重点项目1550个,完成投资2129.74亿元,增长6.49%。全市实现社会消费品零售总额1706.75亿元,比上年增长9.01%。城镇实现零售额943.07亿元,增长7.72%;乡村实现零售额539.13亿元,增长6.13%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元520.73,增长7.59%。实际利用外资66751.44万美元,同比增长55.90%。外贸进出口总值376.08亿元,同比增长53.54%。其中,出口总值244.45亿元,同比增长58.32%;进口总值131.63亿元,同比增长57.72%。二、水泥预制屋架行业市场分析目前,区域内拥有各类水泥预制屋架企业664家,规模以上企业38家,从业人员33200人。截至2017年底,区域内水泥预制屋架产值145330.91万元,较2016年123329.01万元增长17.84%。产值前十位企业合计收入61976.77万元,较去年53534.40万元同比增长15.77%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长7.15%。预计区域内水泥预制屋架行业市场需求规模将达到220192.84万元,利润总额68157.46万元,净利润21709.83万元,纳税14852.54万元,工业增加值87611.72万元,产业贡献率17.42%。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.10%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度169.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45702.8468.52亩2基底面积平方米34779.863建筑面积平方米53472.323844.15万元4容积率1.175建筑系数76.10%6主体工程平方米40205.747绿化面积平方米3445.008绿化率6.44%9投资强度万元/亩169.74六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、投资项目供电负荷等级为级,场区降压站电源取自国家电网,电源符合国家标准供配电系统设计规范(GB50052)的规定。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目产品流程化设计:在设计阶段引入CAE分析,避免过多的“设计分析循环”,明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验,通过CAD和CAE的平滑过度双向互动,进而避免CAD与CAE的重复工作,提高设计效率,通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计131台(套),设备购置费4663.94万元。第七章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11630.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元11630.5884.37%1.1土建工程万元3844.1527.88%1.2设备购置万元4663.9433.83%1.3其它投资万元3122.4922.65%2建设期利息万元-3固定资产投资万元11630.5884.37%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2155.30万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13785.88万元,其中:固定资产投资11630.58万元,占项目总投资的84.37%;流动资金2155.30万元,占项目总投资的15.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3844.15万元,占项目总投资的27.88%;设备购置费4663.94万元,占项目总投资的33.83%;其它投资3122.49万元,占项目总投资的22.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11630.58+2155.30=13785.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11630.5884.37%1.1项目建设投资万元11630.5884.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2155.3015.63%3总投资万元万元13785.88二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7609.95万元,总成本8257.64万元,利润总额-647.69万元,净利润214.28万元,增值税262.27万元,税金及附加-485.77万元,所得税-161.92万元;第二年收入13528.80万元,总成本12726.41万元,利润总额802.39万元,净利润601.79万元,增值税466.26万元,税金及附加238.76万元,所得税200.60万元;第三年生产负荷100%,收入16911.00万元,总成本12685.53万元,利润总额4225.47万元,净利润3169.10万元,增值税582.82万元,税金及附加252.75万元,所得税1056.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16911.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=582.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元16911.001.1主营业务收入万元16911.001.2其它收入万元-2增值税万元582.823税金及附加万元252.75(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用12685.53万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加252.75万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4225.47(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4225.4725.00%=1056.37(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4225.47(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4225.4725.00%=1056.37(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4225.47万元,缴纳企业所得税1056.37万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4225.47-1056.37=3169.10(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=30.65%。(2)达产年投资利税率=36.71%。(3)达产年投资回报率=22.99%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入16911.00万元,总成本费用12685.53万元,税金及附加252.75万元,利润总额4225.47万元,企业所得税1056.37万元,税后净利润3169.10万元,年纳税总额1891.94万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元16911.002增值税万元582.823税金及附加万元252.754总成本费用万元12685.535利润总额万元4225.476企业所得税万元1056.377净利润万元3169.108纳税总额万元1891.949利税总额万元5061.0410投资利润率30.65%11投资利税率36.71%12投资回报率22.99%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.85年。本期工程项目全部投资回收期5.85年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3169.102投资利润率30.65%3投资利税率36.71%4投资回报率22.99%5回收期年5.85第九章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来

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