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泓域咨询MACRO/ 背带项目招商引资规划方案背带项目招商引资规划方案摘要说明该背带项目计划总投资16426.92万元,其中:固定资产投资13566.90万元,占项目总投资的82.59%;流动资金2860.02万元,占项目总投资的17.41%。达产年营业收入23530.00万元,总成本费用18662.71万元,税金及附加294.38万元,利润总额4867.29万元,利税总额5833.02万元,税后净利润3650.47万元,达产年纳税总额2182.55万元;达产年投资利润率29.63%,投资利税率35.51%,投资回报率22.22%,全部投资回收期6.00年,提供就业职位392个。坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的整个过程。.项目概论、项目建设背景及必要性分析、产业研究、建设规划方案、选址规划、土建工程方案、工艺可行性分析、清洁生产和环境保护、项目职业保护、风险应对评价分析、项目节能情况分析、项目实施进度、投资可行性分析、经济评价、总结说明等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、我们日益清楚地看到,中国的经济转型将是极为痛苦的过程。然而,若要首先提高一些领域停滞不前、甚至下滑的工业竞争力,转型是绕不过去的道路。转型对中国经济的良好运行以及消费情况起着决定作用。好在服务业高速增长,但还不足以提供大量稳定且薪资优越的工作职位来促进消费。工业仍然是中国的“核心实力”,这一点在德国亦是类似的。中国只有保持工业上的优势,才能长期实现高远的增长目标。2、中国制造2025蓝皮书(2017)30日在北京发布。蓝皮书称,中国制造业取得诸多成就,但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。蓝皮书称,能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间,造成企业盈利能力较弱。据英国经济学人智库预测,中印两国制造业每小时劳动力成本之比,将从2012年的138%上升至2019年的218%。另外,近年来,工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大,大量资金抽离实体部门,侵蚀了实体经济的发展基础,加剧了实体经济困境。据测算,目前工业行业平均利润率在6%左右,而银行业营业利润接近40%,是工业行业的7倍。3、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、2016年中央经济工作会议指出,稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。2017年中央经济工作会议再次强调要坚持稳中求进工作总基调。稳中求进,是工作方法和工作原则,也是发展的重大原则,必须长期坚持。发展要处理好“稳”和“进”之间的关系,而“进”在很大程度上反映了改革的不断前进和结构优化的不断升级。因此,“进”在很大程度上是更加重要的。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 项目概论一、项目概况(一)项目名称背带项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积53453.38平方米(折合约80.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.83%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度169.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53453.38平方米,建筑物基底占地面积28239.42平方米,总建筑面积80714.60平方米,其中:规划建设主体工程52455.17平方米,项目规划绿化面积4941.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费6880.35万元。(七)节能分析1、项目年用电量775173.88千瓦时,折合95.27吨标准煤。2、项目年总用水量14182.38立方米,折合1.21吨标准煤。3、“背带项目投资建设项目”,年用电量775173.88千瓦时,年总用水量14182.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.48吨标准煤/年。达产年综合节能量35.68吨标准煤/年,项目总节能率20.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16426.92万元,其中:固定资产投资13566.90万元,占项目总投资的82.59%;流动资金2860.02万元,占项目总投资的17.41%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23530.00万元,总成本费用18662.71万元,税金及附加294.38万元,利润总额4867.29万元,利税总额5833.02万元,税后净利润3650.47万元,达产年纳税总额2182.55万元;达产年投资利润率29.63%,投资利税率35.51%,投资回报率22.22%,全部投资回收期6.00年,提供就业职位392个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心背带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心背带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“背带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位392个,达产年纳税总额2182.55万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.63%,投资利税率35.51%,全部投资回报率22.22%,全部投资回收期6.00年,固定资产投资回收期6.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入22325.95万元,同比增长12.67%(2511.06万元)。其中,主营业业务背带生产及销售收入为19659.38万元,占营业总收入的88.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4859.32万元,较去年同期相比增长625.91万元,增长率14.78%;实现净利润3644.49万元,较去年同期相比增长664.91万元,增长率22.32%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2223.50亿元,比上年增长9.38%。其中,第一产业增加值177.88亿元,增长6.49%;第二产业增加值1378.57亿元,增长9.22%第三产业增加值667.05亿元,增长8.80%。一般公共预算收入274.44亿元,同比增长7.56%,一般公共预算支出582.97亿元,同比增长10.64%。国税收入327.82亿元,同比增长10.79%;地税收入亿元75.53,同比增长8.69%。居民消费价格上涨1.10%。其中,食品烟酒上涨1.08%,衣着上涨0.61%,居住上涨1.06%,生活用品及服务上涨0.78%,教育文化和娱乐上涨1.12%,医疗保健上涨0.71%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨0.66%。全部工业完成增加值1743.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1325.74亿元,比上年增长7.44%。规模以上AA、BB、CC、DD(含背带)等主导行业共完成工业增加值1251.58亿元,增长6.42%。AA完成增加值490.82亿元,增长10.65%;BB完成工业增加值372.34亿元,增长9.27%;CC完成工业增加值220.94亿元,增长10.72%;DD完成工业增加值87.85亿元,增长9.23%。规模以上工业企业实现主营业务收入6428.74亿元,比上年增长10.53%。实现利润总额478.40亿元,比上年增长6.04%。固定资产投资完成3699.78亿元,比上年增长6.66%。其中,建设项目投资完成3255.81亿元,增长9.99%;房地产开发投资完成443.97亿元,增长10.12%。在固定资产投资中,第一产业投资完成184.99亿元,同比增长5.28%;第二产业投资完成2811.83亿元,同比增长5.48%;第三产业投资完成702.96亿元,增长7.91%。高新技术产业投资750.37亿元,增长8.90%。民间投资3705.55亿元,增长11.69%。城市基础设施投资596.20亿元,增长11.01%。重点项目1452个,完成投资2567.29亿元,增长9.28%。全市实现社会消费品零售总额1112.17亿元,比上年增长5.86%。城镇实现零售额819.90亿元,增长8.24%;乡村实现零售额366.26亿元,增长5.70%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元543.80,增长11.42%。实际利用外资63311.81万美元,同比增长51.97%。外贸进出口总值213.21亿元,同比增长53.19%。其中,出口总值138.59亿元,同比增长51.11%;进口总值74.62亿元,同比增长53.98%。二、背带行业市场分析目前,区域内拥有各类背带企业536家,规模以上企业21家,从业人员26800人。截至2017年底,区域内背带产值143994.49万元,较2016年125891.32万元增长14.38%。产值前十位企业合计收入69292.10万元,较去年59570.24万元同比增长16.32%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长6.23%。预计区域内背带行业市场需求规模将达到216279.96万元,利润总额72265.64万元,净利润23412.25万元,纳税18377.90万元,工业增加值68004.55万元,产业贡献率11.26%。第五章 选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.83%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度169.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53453.3880.14亩2基底面积平方米28239.423建筑面积平方米80714.606581.62万元4容积率1.515建筑系数52.83%6主体工程平方米52455.177绿化面积平方米4941.948绿化率6.12%9投资强度万元/亩169.29六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10.00欧姆,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案项目承办单位在选择设备时,要着眼高起点、高水平、高质量,最大限度地保证产品质量的需要,努力提高产品生产过程中的自动化程度,降低劳动强度提高劳动生产率,节约能源降低生产成本和检测成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计107台(套),设备购置费6880.35万元。第七章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13566.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13566.9082.59%1.1土建工程万元6581.6240.07%1.2设备购置万元6880.3541.88%1.3其它投资万元104.930.64%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13566.9082.59%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2860.02万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16426.92万元,其中:固定资产投资13566.90万元,占项目总投资的82.59%;流动资金2860.02万元,占项目总投资的17.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6581.62万元,占项目总投资的40.07%;设备购置费6880.35万元,占项目总投资的41.88%;其它投资104.93万元,占项目总投资的0.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13566.90+2860.02=16426.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13566.9082.59%1.1项目建设投资万元13566.9082.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2860.0217.41%3总投资万元万元16426.92二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14118.00万元,总成本7350.92万元,利润总额6767.08万元,净利润262.15万元,增值税402.81万元,税金及附加5075.31万元,所得税1691.77万元;第二年收入17647.50万元,总成本8705.78万元,利润总额8941.72万元,净利润6706.29万元,增值税503.51万元,税金及附加274.23万元,所得税2235.43万元;第三年生产负荷100%,收入23530.00万元,总成本18662.71万元,利润总额4867.29万元,净利润3650.47万元,增值税671.35万元,税金及附加294.38万元,所得税1216.82万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23530.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=671.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元23530.001.1主营业务收入万元23530.001.2其它收入万元-2增值税万元671.353税金及附加万元294.38(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18662.71万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加294.38万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4867.29(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4867.2925.00%=1216.82(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4867.29(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4867.2925.00%=1216.82(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4867.29万元,缴纳企业所得税1216.82万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4867.29-1216.82=3650.47(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=29.63%。(2)达产年投资利税率=35.51%。(3)达产年投资回报率=22.22%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入23530.00万元,总成本费用18662.71万元,税金及附加294.38万元,利润总额4867.29万元,企业所得税1216.82万元,税后净利润3650.47万元,年纳税总额2182.55万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元23530.002增值税万元671.353税金及附加万元294.384总成本费用万元18662.715利润总额万元4867.296企业所得税万元1216.827净利润万元3650.478纳税总额万元2182.559利税总额万元5833.0210投资利润率29.63%11投资利税率35.51%12投资回报率22.22%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.00年。本期工程项目全部投资回收期6.00年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3650.472投资利润率29.63%3投资利税率35.51%4投资回报率22.22%5回收期年6.00第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积

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