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泓域咨询MACRO/ 羽毛花工艺品项目招商引资规划方案羽毛花工艺品项目招商引资规划方案摘要说明该羽毛花工艺品项目计划总投资19086.76万元,其中:固定资产投资13458.55万元,占项目总投资的70.51%;流动资金5628.21万元,占项目总投资的29.49%。达产年营业收入41941.00万元,总成本费用32999.32万元,税金及附加359.15万元,利润总额8941.68万元,利税总额10534.17万元,税后净利润6706.26万元,达产年纳税总额3827.91万元;达产年投资利润率46.85%,投资利税率55.19%,投资回报率35.14%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位876个。坚持“三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。.基本信息、项目必要性分析、产业分析、建设内容、选址科学性分析、土建工程、工艺原则、项目环境影响分析、安全生产经营、项目风险概况、项目节能评价、项目实施方案、投资规划、经济收益分析、项目评价结论等。第一章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2015年政府工作报告中首次提出实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。此后,“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。2015年5月,国务院印发中国制造2025,这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。2016年,国务院办公厅发布关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见,促进消费品工业迈向中高端。今年7月,李克强总理主持召开国务院常务会议,部署创建“中国制造2025”国家级示范区,加快制造业转型升级。2、随着国务院常务会议审议通过中国制造2025,中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示,我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来,我国产业结构调整持续推进,重点行业竞争力明显提升,信息化和工业化深度融合稳步推进,节能减排成效明显,企业自主创新能力持续增强,我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到,我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题,产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示,中国制造2025的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。3、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、实施创新驱动发展战略是提升综合国力和国家竞争力的根本支撑,是适应新一轮科技革命和产业变革的必然要求,是实现“两个一百年”奋斗目标的科技支撑,也是当前中国转换经济增长模式的核心支持要素。实施创新驱动发展战略,要统筹科技、教育、人才三个规划纲要,解决影响我国未来发展的重大科学和技术问题,奠定我国从科技大国想科技强国迈进的基础。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称羽毛花工艺品项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积52786.38平方米(折合约79.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.81%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度170.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积52786.38平方米,建筑物基底占地面积33155.13平方米,总建筑面积76012.39平方米,其中:规划建设主体工程48659.74平方米,项目规划绿化面积4039.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费4671.03万元。(七)节能分析1、项目年用电量1057758.00千瓦时,折合130.00吨标准煤。2、项目年总用水量33506.39立方米,折合2.86吨标准煤。3、“羽毛花工艺品项目投资建设项目”,年用电量1057758.00千瓦时,年总用水量33506.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.86吨标准煤/年。达产年综合节能量51.67吨标准煤/年,项目总节能率25.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19086.76万元,其中:固定资产投资13458.55万元,占项目总投资的70.51%;流动资金5628.21万元,占项目总投资的29.49%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41941.00万元,总成本费用32999.32万元,税金及附加359.15万元,利润总额8941.68万元,利税总额10534.17万元,税后净利润6706.26万元,达产年纳税总额3827.91万元;达产年投资利润率46.85%,投资利税率55.19%,投资回报率35.14%,全部投资回收期4.35年,提供就业职位876个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。二、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地羽毛花工艺品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地羽毛花工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“羽毛花工艺品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位876个,达产年纳税总额3827.91万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.85%,投资利税率55.19%,全部投资回报率35.14%,全部投资回收期4.35年,固定资产投资回收期4.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。第三章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入33535.50万元,同比增长27.34%(7200.44万元)。其中,主营业业务羽毛花工艺品生产及销售收入为29906.78万元,占营业总收入的89.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7376.12万元,较去年同期相比增长792.87万元,增长率12.04%;实现净利润5532.09万元,较去年同期相比增长844.12万元,增长率18.01%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2975.22亿元,比上年增长7.56%。其中,第一产业增加值238.02亿元,增长10.81%;第二产业增加值1844.64亿元,增长11.40%第三产业增加值892.57亿元,增长7.55%。一般公共预算收入235.30亿元,同比增长6.80%,一般公共预算支出426.52亿元,同比增长6.62%。国税收入368.17亿元,同比增长10.58%;地税收入亿元54.39,同比增长6.33%。居民消费价格上涨1.04%。其中,食品烟酒上涨0.91%,衣着上涨0.69%,居住上涨0.84%,生活用品及服务上涨1.19%,教育文化和娱乐上涨0.93%,医疗保健上涨0.95%,其他用品和服务上涨0.62%,交通和通信上涨0.93%。全部工业完成增加值1905.80亿元。规模以上工业企业实现增加值1596.85亿元,比上年增长5.10%。规模以上AA、BB、CC、DD(含羽毛花工艺品)等主导行业共完成工业增加值1217.82亿元,增长5.49%。AA完成增加值413.37亿元,增长11.64%;BB完成工业增加值365.33亿元,增长8.54%;CC完成工业增加值285.72亿元,增长7.93%;DD完成工业增加值112.09亿元,增长7.35%。规模以上工业企业实现主营业务收入5872.84亿元,比上年增长6.13%。实现利润总额737.27亿元,比上年增长8.86%。固定资产投资完成3956.53亿元,比上年增长9.98%。其中,建设项目投资完成3481.75亿元,增长11.84%;房地产开发投资完成474.78亿元,增长8.40%。在固定资产投资中,第一产业投资完成197.83亿元,同比增长5.14%;第二产业投资完成3006.96亿元,同比增长5.17%;第三产业投资完成751.74亿元,增长8.25%。高新技术产业投资1111.80亿元,增长10.49%。民间投资3785.53亿元,增长7.78%。城市基础设施投资513.27亿元,增长9.01%。重点项目1303个,完成投资2932.18亿元,增长5.33%。全市实现社会消费品零售总额1487.86亿元,比上年增长9.82%。城镇实现零售额1100.00亿元,增长7.25%;乡村实现零售额561.95亿元,增长9.84%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元410.80,增长13.77%。实际利用外资60366.81万美元,同比增长57.21%。外贸进出口总值397.17亿元,同比增长58.98%。其中,出口总值258.16亿元,同比增长56.98%;进口总值139.01亿元,同比增长59.32%。二、羽毛花工艺品行业市场分析目前,区域内拥有各类羽毛花工艺品企业839家,规模以上企业11家,从业人员41950人。截至2017年底,区域内羽毛花工艺品产值146647.02万元,较2016年125307.20万元增长17.03%。产值前十位企业合计收入65010.55万元,较去年56882.10万元同比增长14.29%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长7.11%。预计区域内羽毛花工艺品行业市场需求规模将达到220138.31万元,利润总额65944.62万元,净利润29488.90万元,纳税15964.18万元,工业增加值71455.55万元,产业贡献率10.79%。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.81%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度170.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52786.3879.14亩2基底面积平方米33155.133建筑面积平方米76012.396178.01万元4容积率1.445建筑系数62.81%6主体工程平方米48659.747绿化面积平方米4039.258绿化率5.31%9投资强度万元/亩170.06六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。八、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计134台(套),设备购置费4671.03万元。第七章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13458.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元13458.5570.51%1.1土建工程万元6178.0132.37%1.2设备购置万元4671.0324.47%1.3其它投资万元2609.5113.67%2建设期利息万元-3固定资产投资万元13458.5570.51%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5628.21万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19086.76万元,其中:固定资产投资13458.55万元,占项目总投资的70.51%;流动资金5628.21万元,占项目总投资的29.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6178.01万元,占项目总投资的32.37%;设备购置费4671.03万元,占项目总投资的24.47%;其它投资2609.51万元,占项目总投资的13.67%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13458.55+5628.21=19086.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13458.5570.51%1.1项目建设投资万元13458.5570.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5628.2129.49%3总投资万元万元19086.76二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25164.60万元,总成本4514.73万元,利润总额20649.87万元,净利润299.95万元,增值税740.00万元,税金及附加15487.40万元,所得税5162.47万元;第二年收入31455.75万元,总成本5417.53万元,利润总额26038.22万元,净利润19528.66万元,增值税925.00万元,税金及附加322.15万元,所得税6509.56万元;第三年生产负荷100%,收入41941.00万元,总成本32999.32万元,利润总额8941.68万元,净利润6706.26万元,增值税1233.34万元,税金及附加359.15万元,所得税2235.42万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41941.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1233.34万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元41941.001.1主营业务收入万元41941.001.2其它收入万元-2增值税万元1233.343税金及附加万元359.15(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用32999.32万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加359.15万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8941.68(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=8941.6825.00%=2235.42(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8941.68(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8941.6825.00%=2235.42(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额8941.68万元,缴纳企业所得税2235.42万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8941.68-2235.42=6706.26(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=46.85%。(2)达产年投资利税率=55.19%。(3)达产年投资回报率=35.14%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入41941.00万元,总成本费用32999.32万元,税金及附加359.15万元,利润总额8941.68万元,企业所得税2235.42万元,税后净利润6706.26万元,年纳税总额3827.91万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元41941.002增值税万元1233.343税金及附加万元359.154总成本费用万元32999.325利润总额万元8941.686企业所得税万元2235.427净利润万元6706.268纳税总额万元3827.919利税总额万元10534.1710投资利润率46.85%11投资利税率55.19%12投资回报率35.14%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.35年。本期工程项目全部投资回收期4.35年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元6706.262投资利润率46.85%3投资利税率55.19%4投资回报率35.14%5回收期年4.35第九章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影

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