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文档简介
泓域咨询MACRO/ X光胶片项目立项申请报告X光胶片项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入25286.60万元,同比增长26.67%(5324.28万元)。其中,主营业业务X光胶片生产及销售收入为23742.44万元,占营业总收入的93.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6429.83万元,较去年同期相比增长1416.66万元,增长率28.26%;实现净利润4822.37万元,较去年同期相比增长1025.91万元,增长率27.02%。二、项目概况(一)项目名称X光胶片项目(二)项目选址xxx经开区(三)项目用地规模项目总用地面积53960.30平方米(折合约80.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.23%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度186.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53960.30平方米,建筑物基底占地面积37356.72平方米,总建筑面积61514.74平方米,其中:规划建设主体工程47911.09平方米,项目规划绿化面积4237.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计145台(套),设备购置费6798.64万元。(七)节能分析“X光胶片项目建设项目”,年用电量1314142.27千瓦时,年总用水量24297.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.59吨标准煤/年。达产年综合节能量57.48吨标准煤/年,项目总节能率27.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18727.57万元,其中:固定资产投资15117.78万元,占项目总投资的80.72%;流动资金3609.79万元,占项目总投资的19.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31714.00万元,总成本费用24710.86万元,税金及附加331.76万元,利润总额7003.14万元,利税总额8300.85万元,税后净利润5252.36万元,达产年纳税总额3048.50万元;达产年投资利润率37.39%,投资利税率44.32%,投资回报率28.05%,全部投资回收期5.07年,提供就业职位467个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经开区及xxx经开区X光胶片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经开区X光胶片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“X光胶片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展,为社会提供就业职位467个,达产年纳税总额3048.50万元,可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.39%,投资利税率44.32%,全部投资回报率28.05%,全部投资回收期5.07年,固定资产投资回收期5.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53960.3080.90亩1.1容积率1.141.2建筑系数69.23%1.3投资强度万元/亩186.871.4基底面积平方米37356.721.5总建筑面积平方米61514.741.6绿化面积平方米4237.55绿化率6.89%2总投资万元18727.572.1固定资产投资万元15117.782.1.1土建工程投资万元4383.012.1.1.1土建工程投资占比万元23.40%2.1.2设备投资万元6798.642.1.2.1设备投资占比36.30%2.1.3其它投资万元3936.132.1.3.1其它投资占比21.02%2.1.4固定资产投资占比80.72%2.2流动资金万元3609.792.2.1流动资金占比19.28%3收入万元31714.004总成本万元24710.865利润总额万元7003.146净利润万元5252.367所得税万元1.148增值税万元965.959税金及附加万元331.7610纳税总额万元3048.5011利税总额万元8300.8512投资利润率37.39%13投资利税率44.32%14投资回报率28.05%15回收期年5.0716设备数量台(套)14517年用电量千瓦时1314142.2718年用水量立方米24297.6319总能耗吨标准煤163.5920节能率27.15%21节能量吨标准煤57.4822员工数量人467第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、“十三五”时期,是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期,是加快以供给侧结构性改革为主线,推进工业转型升级,构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇,改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业,推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题,提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务,明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路,并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施,是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经开区。“十二五”时期,面对经济发展新常态,全市上下坚持科学发展,以转型发展、可持续发展为引领,突出改善民生,强化改革创新驱动,推进法治政府建设,确保社会和谐稳定,经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.23%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.89%,固定资产投资强度186.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26411.2026411.2047911.0947911.093755.101.1主要生产车间15846.7215846.7228746.6528746.652328.161.2辅助生产车间8451.588451.5815331.5515331.551201.631.3其他生产车间2112.902112.902778.842778.84225.312仓储工程5603.515603.518842.378842.37504.022.1成品贮存1400.881400.882210.592210.59126.002.2原料仓储2913.832913.834598.034598.03262.092.3辅助材料仓库1288.811288.812033.752033.75115.923供配电工程298.85298.85298.85298.8519.163.1供配电室298.85298.85298.85298.8519.164给排水工程343.68343.68343.68343.6817.144.1给排水343.68343.68343.68343.6817.145服务性工程3548.893548.893548.893548.89202.295.1办公用房1790.111790.111790.111790.11105.375.2生活服务1758.781758.781758.781758.78110.266消防及环保工程1001.161001.161001.161001.1664.206.1消防环保工程1001.161001.161001.161001.1664.207项目总图工程149.43149.43149.43149.43-283.997.1场地及道路硬化10020.031813.021813.027.2场区围墙1813.0210020.0310020.037.3安全保卫室149.43149.43149.43149.438绿化工程3002.50105.09合计37356.7261514.7461514.744383.01六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类:一是人为的风险,二是自然风险;社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险,如:战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等,社会风险有可能导致社会冲突,危及社会稳定和社会秩序;在市场经济取向的发展过程中,社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险,并且大部分风险都是人为因素造成的,并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐,致使人类承受更多的自然灾害风险;当今社会追求的是共同富裕、和谐社会,有了风险的存在就意味着不和谐,而是在严重破坏和谐;因此,我们需要做到的就是,找出引起风险的根源,利用合理有效的办法来消除风险,将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15631.31万元,占计划投资的83.47%。其中:完成固定资产投资11640.48万元,占总投资的74.47%;完成流动资金投资3990.83,占总投资的25.53%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15631.311.1完成比例83.47%2完成固定资产投资万元11640.482.1完成比例74.47%3完成流动资金投资万元3990.833.1完成比例25.53%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员467人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元1379.762工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元5.132.3年工资额万元435.483企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元124.874品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元221.885其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元93.726职工工资总额万元17014.71五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15117.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4383.016798.64186.8715117.781.1工程费用万元4383.016798.6420624.501.1.1建筑工程费用万元4383.014383.0123.40%1.1.2设备购置及安装费万元6798.646798.6436.30%1.2工程建设其他费用万元3936.133936.1321.02%1.2.1无形资产万元2288.602288.601.3预备费万元1647.531647.531.3.1基本预备费万元763.72763.721.3.2涨价预备费万元883.81883.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元15117.7815117.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3609.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20624.5015853.7916364.6220624.5020624.5020624.501.1应收账款万元6187.354021.784949.886187.356187.356187.351.2存货万元9281.026032.677424.829281.029281.029281.021.2.1原辅材料万元2784.311809.802227.442784.312784.312784.311.2.2燃料动力万元139.2290.49111.37139.22139.22139.221.2.3在产品万元4269.272775.023415.424269.274269.274269.271.2.4产成品万元2088.231357.351670.582088.232088.232088.231.3现金万元5156.133351.484124.905156.135156.135156.132流动负债万元17014.7111059.5613611.7717014.7117014.7117014.712.1应付账款万元17014.7111059.5613611.7717014.7117014.7117014.713流动资金万元3609.792346.362887.833609.793609.793609.794铺底流动资金万元1203.25782.12962.611203.251203.251203.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18727.57万元,其中:固定资产投资15117.78万元,占项目总投资的80.72%;流动资金3609.79万元,占项目总投资的19.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4383.01万元,占项目总投资的23.40%;设备购置费6798.64万元,占项目总投资的36.30%;其它投资3936.13万元,占项目总投资的21.02%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15117.78+3609.79=18727.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15117.7880.72%1.1项目建设投资万元15117.7880.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3609.7919.28%3总投资万元万元18727.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20614.10万元,总成本2483.40万元,利润总额18130.70万元,净利润291.19万元,增值税627.87万元,税金及附加13598.03万元,所得税4532.68万元;第二年收入25371.20万元,总成本2940.88万元,利润总额22430.32万元,净利润16822.74万元,增值税772.76万元,税金及附加308.57万元,所得税5607.58万元;第三年生产负荷100%,收入31714.00万元,总成本24710.86万元,利润总额7003.14万元,净利润5252.36万元,增值税965.95万元,税金及附加331.76万元,所得税1750.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31714.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=965.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20614.1025371.2031714.0031714.0031714.001.1X光胶片万元20614.1025371.2031714.0031714.0031714.002现价增加值万元6596.518118.7810148.48
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