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文档简介
泓域咨询MACRO/ 搪玻璃反应设备项目立项说明及投资计划搪玻璃反应设备项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18497.46万元,同比增长13.91%(2258.36万元)。其中,主营业业务搪玻璃反应设备生产及销售收入为16679.85万元,占营业总收入的90.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4553.23万元,较去年同期相比增长961.31万元,增长率26.76%;实现净利润3414.92万元,较去年同期相比增长693.86万元,增长率25.50%。二、项目概况(一)项目名称搪玻璃反应设备项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积28701.01平方米(折合约43.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.36%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度174.09万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28701.01平方米,建筑物基底占地面积20481.04平方米,总建筑面积44199.56平方米,其中:规划建设主体工程29831.82平方米,项目规划绿化面积3125.86平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费3247.26万元。(七)节能分析“搪玻璃反应设备项目建设项目”,年用电量1094209.97千瓦时,年总用水量16313.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.87吨标准煤/年。达产年综合节能量36.12吨标准煤/年,项目总节能率26.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10365.99万元,其中:固定资产投资7491.09万元,占项目总投资的72.27%;流动资金2874.90万元,占项目总投资的27.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24190.00万元,总成本费用18547.31万元,税金及附加208.20万元,利润总额5642.69万元,利税总额6629.19万元,税后净利润4232.02万元,达产年纳税总额2397.17万元;达产年投资利润率54.43%,投资利税率63.95%,投资回报率40.83%,全部投资回收期3.95年,提供就业职位382个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区搪玻璃反应设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区搪玻璃反应设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“搪玻璃反应设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位382个,达产年纳税总额2397.17万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.43%,投资利税率63.95%,全部投资回报率40.83%,全部投资回收期3.95年,固定资产投资回收期3.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28701.0143.03亩1.1容积率1.541.2建筑系数71.36%1.3投资强度万元/亩174.091.4基底面积平方米20481.041.5总建筑面积平方米44199.561.6绿化面积平方米3125.86绿化率7.07%2总投资万元10365.992.1固定资产投资万元7491.092.1.1土建工程投资万元3197.542.1.1.1土建工程投资占比万元30.85%2.1.2设备投资万元3247.262.1.2.1设备投资占比31.33%2.1.3其它投资万元1046.292.1.3.1其它投资占比10.09%2.1.4固定资产投资占比72.27%2.2流动资金万元2874.902.2.1流动资金占比27.73%3收入万元24190.004总成本万元18547.315利润总额万元5642.696净利润万元4232.027所得税万元1.548增值税万元778.309税金及附加万元208.2010纳税总额万元2397.1711利税总额万元6629.1912投资利润率54.43%13投资利税率63.95%14投资回报率40.83%15回收期年3.9516设备数量台(套)8417年用电量千瓦时1094209.9718年用水量立方米16313.1619总能耗吨标准煤135.8720节能率26.55%21节能量吨标准煤36.1222员工数量人382第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.36%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度174.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14480.1014480.1029831.8229831.822373.941.1主要生产车间8688.068688.0617899.0917899.091471.841.2辅助生产车间4633.634633.639546.189546.18759.661.3其他生产车间1158.411158.411730.251730.25142.442仓储工程3072.163072.169339.039339.03540.492.1成品贮存768.04768.042334.762334.76135.122.2原料仓储1597.521597.524856.304856.30281.052.3辅助材料仓库706.60706.602147.982147.98124.313供配电工程163.85163.85163.85163.8510.673.1供配电室163.85163.85163.85163.8510.674给排水工程188.43188.43188.43188.439.544.1给排水188.43188.43188.43188.439.545服务性工程1945.701945.701945.701945.70112.615.1办公用房807.82807.82807.82807.8255.185.2生活服务1137.881137.881137.881137.8863.976消防及环保工程548.89548.89548.89548.8935.746.1消防环保工程548.89548.89548.89548.8935.747项目总图工程81.9281.9281.9281.9231.807.1场地及道路硬化5231.941035.031035.037.2场区围墙1035.035231.945231.947.3安全保卫室81.9281.9281.9281.928绿化工程2364.2882.75合计20481.0444199.5644199.563197.54六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7604.16万元,占计划投资的73.36%。其中:完成固定资产投资5883.89万元,占总投资的77.38%;完成流动资金投资1720.27,占总投资的22.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7604.161.1完成比例73.36%2完成固定资产投资万元5883.892.1完成比例77.38%3完成流动资金投资万元1720.273.1完成比例22.62%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员382人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2601.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元1182.292工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元317.953企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.523.3年工资额万元95.474品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元174.445其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元6.075.3年工资额万元94.906职工工资总额万元16112.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7491.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3197.543247.26174.097491.091.1工程费用万元3197.543247.2618987.241.1.1建筑工程费用万元3197.543197.5430.85%1.1.2设备购置及安装费万元3247.263247.2631.33%1.2工程建设其他费用万元1046.291046.2910.09%1.2.1无形资产万元470.54470.541.3预备费万元575.75575.751.3.1基本预备费万元324.58324.581.3.2涨价预备费万元251.17251.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元7491.097491.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2874.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18987.2410071.1913584.6118987.2418987.2418987.241.1应收账款万元5696.173702.514556.945696.175696.175696.171.2存货万元8544.265553.776835.418544.268544.268544.261.2.1原辅材料万元2563.281666.132050.622563.282563.282563.281.2.2燃料动力万元128.1683.31102.53128.16128.16128.161.2.3在产品万元3930.362554.733144.293930.363930.363930.361.2.4产成品万元1922.461249.601537.971922.461922.461922.461.3现金万元4746.813085.433797.454746.814746.814746.812流动负债万元16112.3410473.0212889.8716112.3416112.3416112.342.1应付账款万元16112.3410473.0212889.8716112.3416112.3416112.343流动资金万元2874.901868.692299.922874.902874.902874.904铺底流动资金万元958.29622.89766.64958.29958.29958.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10365.99万元,其中:固定资产投资7491.09万元,占项目总投资的72.27%;流动资金2874.90万元,占项目总投资的27.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3197.54万元,占项目总投资的30.85%;设备购置费3247.26万元,占项目总投资的31.33%;其它投资1046.29万元,占项目总投资的10.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7491.09+2874.90=10365.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7491.0972.27%1.1项目建设投资万元7491.0972.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2874.9027.73%3总投资万元万元10365.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15723.50万元,总成本14531.42万元,利润总额1192.08万元,净利润175.51万元,增值税505.89万元,税金及附加894.06万元,所得税298.02万元;第二年收入19352.00万元,总成本17235.11万元,利润总额2116.89万元,净利润1587.67万元,增值税622.64万元,税金及附加189.52万元,所得税529.22万元;第三年生产负荷100%,收入24190.00万元,总成本18547.31万元,利润总额5642.69万元,净利润4232.02万元,增值税778.30万元,税金及附加208.20万元,所得税1410.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24190.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=778.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15723.5019352.0024190.0024190.0024190.001.1搪玻璃反应设备万元15723.5019352.0024190.0024190.0024190.002现价增加值万元5031.526192.647740.807740.80
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