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文档简介
泓域咨询MACRO/ 只能电机软起动器项目立项申请报告只能电机软起动器项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx集团实现营业收入3383.47万元,同比增长32.93%(838.22万元)。其中,主营业业务只能电机软起动器生产及销售收入为3143.41万元,占营业总收入的92.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额800.93万元,较去年同期相比增长161.70万元,增长率25.30%;实现净利润600.70万元,较去年同期相比增长80.11万元,增长率15.39%。二、项目概况(一)项目名称只能电机软起动器项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积7997.33平方米(折合约11.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.53%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度181.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7997.33平方米,建筑物基底占地面积4600.86平方米,总建筑面积9756.74平方米,其中:规划建设主体工程7524.60平方米,项目规划绿化面积657.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费806.90万元。(七)节能分析“只能电机软起动器项目建设项目”,年用电量724157.40千瓦时,年总用水量2475.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.21吨标准煤/年。达产年综合节能量38.23吨标准煤/年,项目总节能率20.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2778.73万元,其中:固定资产投资2179.66万元,占项目总投资的78.44%;流动资金599.07万元,占项目总投资的21.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4547.00万元,总成本费用3414.10万元,税金及附加50.74万元,利润总额1132.90万元,利税总额1339.90万元,税后净利润849.68万元,达产年纳税总额490.23万元;达产年投资利润率40.77%,投资利税率48.22%,投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,提供就业职位82个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心只能电机软起动器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心只能电机软起动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“只能电机软起动器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位82个,达产年纳税总额490.23万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.77%,投资利税率48.22%,全部投资回报率30.58%,全部投资回收期4.77年,固定资产投资回收期4.77年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7997.3311.99亩1.1容积率1.221.2建筑系数57.53%1.3投资强度万元/亩181.791.4基底面积平方米4600.861.5总建筑面积平方米9756.741.6绿化面积平方米657.32绿化率6.74%2总投资万元2778.732.1固定资产投资万元2179.662.1.1土建工程投资万元752.552.1.1.1土建工程投资占比万元27.08%2.1.2设备投资万元806.902.1.2.1设备投资占比29.04%2.1.3其它投资万元620.212.1.3.1其它投资占比22.32%2.1.4固定资产投资占比78.44%2.2流动资金万元599.072.2.1流动资金占比21.56%3收入万元4547.004总成本万元3414.105利润总额万元1132.906净利润万元849.687所得税万元1.228增值税万元156.269税金及附加万元50.7410纳税总额万元490.2311利税总额万元1339.9012投资利润率40.77%13投资利税率48.22%14投资回报率30.58%15回收期年4.7716设备数量台(套)7117年用电量千瓦时724157.4018年用水量立方米2475.6019总能耗吨标准煤89.2120节能率20.17%21节能量吨标准煤38.2322员工数量人82第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.53%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.74%,固定资产投资强度181.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3252.813252.817524.607524.60638.421.1主要生产车间1951.691951.694514.764514.76395.821.2辅助生产车间1040.901040.902407.872407.87204.291.3其他生产车间260.22260.22436.43436.4338.312仓储工程690.13690.131450.891450.8989.532.1成品贮存172.53172.53362.72362.7222.382.2原料仓储358.87358.87754.46754.4646.562.3辅助材料仓库158.73158.73333.70333.7020.593供配电工程36.8136.8136.8136.812.563.1供配电室36.8136.8136.8136.812.564给排水工程42.3342.3342.3342.332.294.1给排水42.3342.3342.3342.332.295服务性工程437.08437.08437.08437.0826.975.1办公用房175.69175.69175.69175.6915.555.2生活服务261.39261.39261.39261.3914.246消防及环保工程123.30123.30123.30123.308.566.1消防环保工程123.30123.30123.30123.308.567项目总图工程18.4018.4018.4018.40-32.617.1场地及道路硬化1258.90227.56227.567.2场区围墙227.561258.901258.907.3安全保卫室18.4018.4018.4018.408绿化工程480.8816.83合计4600.869756.749756.74752.55六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1785.89万元,占计划投资的64.27%。其中:完成固定资产投资1146.79万元,占总投资的64.21%;完成流动资金投资639.10,占总投资的35.79%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1785.891.1完成比例64.27%2完成固定资产投资万元1146.792.1完成比例64.21%3完成流动资金投资万元639.103.1完成比例35.79%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员82人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人561.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元330.172工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元6.502.3年工资额万元74.143企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元7.273.3年工资额万元19.184品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元36.955其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.455.3年工资额万元16.606职工工资总额万元2504.17五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2179.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元752.55806.90181.792179.661.1工程费用万元752.55806.903103.241.1.1建筑工程费用万元752.55752.5527.08%1.1.2设备购置及安装费万元806.90806.9029.04%1.2工程建设其他费用万元620.21620.2122.32%1.2.1无形资产万元366.70366.701.3预备费万元253.51253.511.3.1基本预备费万元136.41136.411.3.2涨价预备费万元117.10117.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元2179.662179.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金599.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3103.241103.082506.913103.243103.243103.241.1应收账款万元930.97372.39698.23930.97930.97930.971.2存货万元1396.46558.581047.341396.461396.461396.461.2.1原辅材料万元418.94167.58314.20418.94418.94418.941.2.2燃料动力万元20.958.3815.7120.9520.9520.951.2.3在产品万元642.37256.95481.78642.37642.37642.371.2.4产成品万元314.20125.68235.65314.20314.20314.201.3现金万元775.81310.32581.86775.81775.81775.812流动负债万元2504.171001.671878.132504.172504.172504.172.1应付账款万元2504.171001.671878.132504.172504.172504.173流动资金万元599.07239.63449.30599.07599.07599.074铺底流动资金万元199.6979.88149.77199.69199.69199.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2778.73万元,其中:固定资产投资2179.66万元,占项目总投资的78.44%;流动资金599.07万元,占项目总投资的21.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资752.55万元,占项目总投资的27.08%;设备购置费806.90万元,占项目总投资的29.04%;其它投资620.21万元,占项目总投资的22.32%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2179.66+599.07=2778.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2179.6678.44%1.1项目建设投资万元2179.6678.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元599.0721.56%3总投资万元万元2778.73二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1818.80万元,总成本17127.80万元,利润总额-15309.00万元,净利润39.49万元,增值税62.50万元,税金及附加-11481.75万元,所得税-3827.25万元;第二年收入3410.25万元,总成本27673.46万元,利润总额-24263.21万元,净利润-18197.41万元,增值税117.19万元,税金及附加46.05万元,所得税-6065.80万元;第三年生产负荷100%,收入4547.00万元,总成本3414.10万元,利润总额1132.90万元,净利润849.68万元,增值税156.26万元,税金及附加50.74万元,所得税283.23万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4547.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=156.26万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1818.803410.254547.004547.004547.001.1只能电机软起动器万元1818.803410.254547.004547.0045
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