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泓域咨询MACRO/ 高温膜项目立项申请报告高温膜项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入13476.31万元,同比增长11.70%(1411.93万元)。其中,主营业业务高温膜生产及销售收入为11174.37万元,占营业总收入的82.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3206.71万元,较去年同期相比增长297.10万元,增长率10.21%;实现净利润2405.03万元,较去年同期相比增长404.49万元,增长率20.22%。二、项目概况(一)项目名称高温膜项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积27687.17平方米(折合约41.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.00%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度162.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27687.17平方米,建筑物基底占地面积17442.92平方米,总建筑面积28794.66平方米,其中:规划建设主体工程18747.27平方米,项目规划绿化面积2018.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3061.48万元。(七)节能分析“高温膜项目建设项目”,年用电量469481.82千瓦时,年总用水量11856.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.71吨标准煤/年。达产年综合节能量15.61吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8620.60万元,其中:固定资产投资6733.34万元,占项目总投资的78.11%;流动资金1887.26万元,占项目总投资的21.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17605.00万元,总成本费用13396.05万元,税金及附加180.41万元,利润总额4208.95万元,利税总额4969.90万元,税后净利润3156.71万元,达产年纳税总额1813.19万元;达产年投资利润率48.82%,投资利税率57.65%,投资回报率36.62%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位241个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区高温膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区高温膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“高温膜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位241个,达产年纳税总额1813.19万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.82%,投资利税率57.65%,全部投资回报率36.62%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导,及时发布技术创新和产业发展成果及趋势,引导民间投资找准方向、合理布局,形成错位发展、良性竞争的格局。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27687.1741.51亩1.1容积率1.041.2建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩162.211.4基底面积平方米17442.921.5总建筑面积平方米28794.661.6绿化面积平方米2018.26绿化率7.01%2总投资万元8620.602.1固定资产投资万元6733.342.1.1土建工程投资万元2474.762.1.1.1土建工程投资占比万元28.71%2.1.2设备投资万元3061.482.1.2.1设备投资占比35.51%2.1.3其它投资万元1197.102.1.3.1其它投资占比13.89%2.1.4固定资产投资占比78.11%2.2流动资金万元1887.262.2.1流动资金占比21.89%3收入万元17605.004总成本万元13396.055利润总额万元4208.956净利润万元3156.717所得税万元1.048增值税万元580.549税金及附加万元180.4110纳税总额万元1813.1911利税总额万元4969.9012投资利润率48.82%13投资利税率57.65%14投资回报率36.62%15回收期年4.2316设备数量台(套)9017年用电量千瓦时469481.8218年用水量立方米11856.1919总能耗吨标准煤58.7120节能率20.90%21节能量吨标准煤15.6122员工数量人241第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)609267亿元,同比增长5.9%,增速比1-10月份加快0.2个百分点,连续三个月回升。其中,民间投资378432亿元,增长8.7%,今年以来一直保持在8%以上的较快速度。分产业看,第一产业投资同比增长12.2%;第二产业投资增长6.2%,其中制造业投资增长9.5%,加快0.4个百分点,今年4月份以来增速持续回升;第三产业投资增长5.6%,其中基础设施投资增长3.7%。高技术制造业、装备制造业投资同比分别增长16.1%和11.6%,增速分别比全部投资快10.2和5.7个百分点。1-11月份,全国房地产开发投资110083亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积148604万平方米,增长1.4%;全国商品房销售额129508亿元,增长12.1%。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.00%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度162.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12332.1412332.1418747.2718747.271772.361.1主要生产车间7399.287399.2811248.3611248.361098.861.2辅助生产车间3946.283946.285999.135999.13567.161.3其他生产车间986.57986.571087.341087.34106.342仓储工程2616.442616.446530.806530.80449.032.1成品贮存654.11654.111632.701632.70112.262.2原料仓储1360.551360.553396.023396.02233.502.3辅助材料仓库601.78601.781502.081502.08103.283供配电工程139.54139.54139.54139.5410.793.1供配电室139.54139.54139.54139.5410.794给排水工程160.47160.47160.47160.479.654.1给排水160.47160.47160.47160.479.655服务性工程1657.081657.081657.081657.08113.935.1办公用房699.19699.19699.19699.1956.495.2生活服务957.89957.89957.89957.8968.016消防及环保工程467.47467.47467.47467.4736.166.1消防环保工程467.47467.47467.47467.4736.167项目总图工程69.7769.7769.7769.7721.367.1场地及道路硬化4463.34719.92719.927.2场区围墙719.924463.344463.347.3安全保卫室69.7769.7769.7769.778绿化工程1756.6461.48合计17442.9228794.6628794.662474.76六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5970.78万元,占计划投资的69.26%。其中:完成固定资产投资3706.41万元,占总投资的62.08%;完成流动资金投资2264.37,占总投资的37.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5970.781.1完成比例69.26%2完成固定资产投资万元3706.412.1完成比例62.08%3完成流动资金投资万元2264.373.1完成比例37.92%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员241人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1641.2人均年工资万元4.551.3年工资额万元834.082工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元6.302.3年工资额万元207.963企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.503.3年工资额万元70.974品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元100.205其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.085.3年工资额万元91.736职工工资总额万元11480.64五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6733.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2474.763061.48162.216733.341.1工程费用万元2474.763061.4813367.901.1.1建筑工程费用万元2474.762474.7628.71%1.1.2设备购置及安装费万元3061.483061.4835.51%1.2工程建设其他费用万元1197.101197.1013.89%1.2.1无形资产万元688.13688.131.3预备费万元508.97508.971.3.1基本预备费万元248.26248.261.3.2涨价预备费万元260.71260.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元6733.346733.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1887.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13367.905179.859974.3313367.9013367.9013367.901.1应收账款万元4010.371604.153208.304010.374010.374010.371.2存货万元6015.562406.224812.446015.566015.566015.561.2.1原辅材料万元1804.67721.871443.731804.671804.671804.671.2.2燃料动力万元90.2336.0972.1990.2390.2390.231.2.3在产品万元2767.161106.862213.732767.162767.162767.161.2.4产成品万元1353.50541.401082.801353.501353.501353.501.3现金万元3341.971336.792673.583341.973341.973341.972流动负债万元11480.644592.269184.5111480.6411480.6411480.642.1应付账款万元11480.644592.269184.5111480.6411480.6411480.643流动资金万元1887.26754.901509.811887.261887.261887.264铺底流动资金万元629.08251.63503.27629.08629.08629.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8620.60万元,其中:固定资产投资6733.34万元,占项目总投资的78.11%;流动资金1887.26万元,占项目总投资的21.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2474.76万元,占项目总投资的28.71%;设备购置费3061.48万元,占项目总投资的35.51%;其它投资1197.10万元,占项目总投资的13.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6733.34+1887.26=8620.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6733.3478.11%1.1项目建设投资万元6733.3478.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1887.2621.89%3总投资万元万元8620.60二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7042.00万元,总成本5210.95万元,利润总额1831.05万元,净利润138.62万元,增值税232.22万元,税金及附加1373.29万元,所得税457.76万元;第二年收入14084.00万元,总成本8693.04万元,利润总额5390.96万元,净利润4043.22万元,增值税464.43万元,税金及附加166.48万元,所得税1347.74万元;第三年生产负荷100%,收入17605.00万元,总成本13396.05万元,利润总额4208.95万元,净利润3156.71万元,增值税580.54万元,税金及附加180.41万元,所得税1052.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17605.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7042.0014084.0017605.0017605.0017605.001.1高温膜万元7042.0014084.0017605.0017605.0017605.002现价增加值万元2253.444506.885633.605633.605633.603

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