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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高压陶瓷电容器项目立项申请报告高压陶瓷电容器项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx集团实现营业收入18131.14万元,同比增长8.21%(1375.11万元)。其中,主营业业务高压陶瓷电容器生产及销售收入为16997.20万元,占营业总收入的93.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3871.20万元,较去年同期相比增长742.74万元,增长率23.74%;实现净利润2903.40万元,较去年同期相比增长383.28万元,增长率15.21%。二、项目概况(一)项目名称高压陶瓷电容器项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积37412.03平方米(折合约56.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.96%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度162.58万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37412.03平方米,建筑物基底占地面积23554.61平方米,总建筑面积57614.53平方米,其中:规划建设主体工程41706.16平方米,项目规划绿化面积4566.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3209.62万元。(七)节能分析“高压陶瓷电容器项目建设项目”,年用电量1281189.04千瓦时,年总用水量21390.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.29吨标准煤/年。达产年综合节能量44.93吨标准煤/年,项目总节能率29.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12118.88万元,其中:固定资产投资9119.11万元,占项目总投资的75.25%;流动资金2999.77万元,占项目总投资的24.75%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21506.00万元,总成本费用16530.91万元,税金及附加231.99万元,利润总额4975.09万元,利税总额5893.30万元,税后净利润3731.32万元,达产年纳税总额2161.98万元;达产年投资利润率41.05%,投资利税率48.63%,投资回报率30.79%,全部投资回收期4.75年,提供就业职位403个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区高压陶瓷电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区高压陶瓷电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“高压陶瓷电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位403个,达产年纳税总额2161.98万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.05%,投资利税率48.63%,全部投资回报率30.79%,全部投资回收期4.75年,固定资产投资回收期4.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37412.0356.09亩1.1容积率1.541.2建筑系数62.96%1.3投资强度万元/亩162.581.4基底面积平方米23554.611.5总建筑面积平方米57614.531.6绿化面积平方米4566.14绿化率7.93%2总投资万元12118.882.1固定资产投资万元9119.112.1.1土建工程投资万元5060.682.1.1.1土建工程投资占比万元41.76%2.1.2设备投资万元3209.622.1.2.1设备投资占比26.48%2.1.3其它投资万元848.812.1.3.1其它投资占比7.00%2.1.4固定资产投资占比75.25%2.2流动资金万元2999.772.2.1流动资金占比24.75%3收入万元21506.004总成本万元16530.915利润总额万元4975.096净利润万元3731.327所得税万元1.548增值税万元686.229税金及附加万元231.9910纳税总额万元2161.9811利税总额万元5893.3012投资利润率41.05%13投资利税率48.63%14投资回报率30.79%15回收期年4.7516设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1281189.0418年用水量立方米21390.1419总能耗吨标准煤159.2920节能率29.08%21节能量吨标准煤44.9322员工数量人403第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.96%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度162.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16653.1116653.1141706.1641706.164029.671.1主要生产车间9991.879991.8725023.7025023.702498.401.2辅助生产车间5329.005329.0013345.9713345.971289.491.3其他生产车间1332.251332.252418.962418.96241.782仓储工程3533.193533.1910340.4410340.44726.622.1成品贮存883.30883.302585.112585.11181.662.2原料仓储1837.261837.265377.035377.03377.842.3辅助材料仓库812.63812.632378.302378.30167.123供配电工程188.44188.44188.44188.4414.903.1供配电室188.44188.44188.44188.4414.904给排水工程216.70216.70216.70216.7013.324.1给排水216.70216.70216.70216.7013.325服务性工程2237.692237.692237.692237.69157.245.1办公用房1005.021005.021005.021005.0270.895.2生活服务1232.671232.671232.671232.6787.236消防及环保工程631.26631.26631.26631.2649.906.1消防环保工程631.26631.26631.26631.2649.907项目总图工程94.2294.2294.2294.22-12.497.1场地及道路硬化6185.521111.941111.947.2场区围墙1111.946185.526185.527.3安全保卫室94.2294.2294.2294.228绿化工程2329.0181.52合计23554.6157614.5357614.535060.68六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8572.64万元,占计划投资的70.74%。其中:完成固定资产投资6152.38万元,占总投资的71.77%;完成流动资金投资2420.26,占总投资的28.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8572.641.1完成比例70.74%2完成固定资产投资万元6152.382.1完成比例71.77%3完成流动资金投资万元2420.263.1完成比例28.23%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员403人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2741.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1139.342工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元336.843企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元122.614品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元175.005其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.605.3年工资额万元115.426职工工资总额万元13735.72五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9119.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5060.683209.62162.589119.111.1工程费用万元5060.683209.6216735.491.1.1建筑工程费用万元5060.685060.6841.76%1.1.2设备购置及安装费万元3209.623209.6226.48%1.2工程建设其他费用万元848.81848.817.00%1.2.1无形资产万元440.70440.701.3预备费万元408.11408.111.3.1基本预备费万元179.73179.731.3.2涨价预备费万元228.38228.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元9119.119119.11(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2999.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16735.495511.9312425.9316735.4916735.4916735.491.1应收账款万元5020.652008.263765.495020.655020.655020.651.2存货万元7530.973012.395648.237530.977530.977530.971.2.1原辅材料万元2259.29903.721694.472259.292259.292259.291.2.2燃料动力万元112.9645.1984.72112.96112.96112.961.2.3在产品万元3464.251385.702598.183464.253464.253464.251.2.4产成品万元1694.47677.791270.851694.471694.471694.471.3现金万元4183.871673.553137.904183.874183.874183.872流动负债万元13735.725494.2910301.7913735.7213735.7213735.722.1应付账款万元13735.725494.2910301.7913735.7213735.7213735.723流动资金万元2999.771199.912249.832999.772999.772999.774铺底流动资金万元999.91399.97749.94999.91999.91999.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12118.88万元,其中:固定资产投资9119.11万元,占项目总投资的75.25%;流动资金2999.77万元,占项目总投资的24.75%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5060.68万元,占项目总投资的41.76%;设备购置费3209.62万元,占项目总投资的26.48%;其它投资848.81万元,占项目总投资的7.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9119.11+2999.77=12118.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9119.1175.25%1.1项目建设投资万元9119.1175.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2999.7724.75%3总投资万元万元12118.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8602.40万元,总成本7960.57万元,利润总额641.83万元,净利润182.59万元,增值税274.49万元,税金及附加481.37万元,所得税160.46万元;第二年收入16129.50万元,总成本12564.24万元,利润总额3565.26万元,净利润2673.94万元,增值税514.66万元,税金及附加211.41万元,所得税891.32万元;第三年生产负荷100%,收入21506.00万元,总成本16530.91万元,利润总额4975.09万元,净利润3731.32万元,增值税686.22万元,税金及附加231.99万元,所得税1243.77万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21506.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=686.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8602.4016129.5021506.0021506.0021506.001.1高压陶瓷电容器万元8602.4016129.5021506.0021506.0021506.002现价增加值万元2752.775161.446881.926881.926881.9
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