给水用聚丙烯(PP-R)管材项目立项申请报告(73亩,投资15100万元).docx_第1页
给水用聚丙烯(PP-R)管材项目立项申请报告(73亩,投资15100万元).docx_第2页
给水用聚丙烯(PP-R)管材项目立项申请报告(73亩,投资15100万元).docx_第3页
给水用聚丙烯(PP-R)管材项目立项申请报告(73亩,投资15100万元).docx_第4页
给水用聚丙烯(PP-R)管材项目立项申请报告(73亩,投资15100万元).docx_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 给水用聚丙烯(PP-R)管材项目立项申请报告给水用聚丙烯(PP-R)管材项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入8793.84万元,同比增长9.38%(753.84万元)。其中,主营业业务给水用聚丙烯(PP-R)管材生产及销售收入为7174.75万元,占营业总收入的81.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2300.06万元,较去年同期相比增长296.05万元,增长率14.77%;实现净利润1725.05万元,较去年同期相比增长302.48万元,增长率21.26%。二、项目概况(一)项目名称给水用聚丙烯(PP-R)管材项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积48871.09平方米(折合约73.27亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.79%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度177.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48871.09平方米,建筑物基底占地面积34107.13平方米,总建筑面积77216.32平方米,其中:规划建设主体工程59882.98平方米,项目规划绿化面积4833.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费5410.24万元。(七)节能分析“给水用聚丙烯(PP-R)管材项目建设项目”,年用电量536690.14千瓦时,年总用水量10678.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.87吨标准煤/年。达产年综合节能量27.31吨标准煤/年,项目总节能率24.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15088.61万元,其中:固定资产投资12992.24万元,占项目总投资的86.11%;流动资金2096.37万元,占项目总投资的13.89%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15092.00万元,总成本费用11742.41万元,税金及附加250.93万元,利润总额3349.59万元,利税总额4062.53万元,税后净利润2512.19万元,达产年纳税总额1550.34万元;达产年投资利润率22.20%,投资利税率26.92%,投资回报率16.65%,全部投资回收期7.51年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地给水用聚丙烯(PP-R)管材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地给水用聚丙烯(PP-R)管材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“给水用聚丙烯(PP-R)管材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1550.34万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.20%,投资利税率26.92%,全部投资回报率16.65%,全部投资回收期7.51年,固定资产投资回收期7.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于重点领域技术路线图。中国工程院已完成中国制造2025重点领域技术路线图(2017年版)的修订工作。根据重点领域路线图(2017年版),到2025年中国制造业将步入世界制造强国行列,十个重点领域23个优先发展方向将率先突破。一些领域将整体步入世界领先强国行列,成为引领者之一。如通信设备、轨道交通装备、电力装备、海洋工程装备及高技术船舶。一些领域将整体步入世界强国行列,并开发出一批处于世界领先水平的技术和产品。如航天装备、机器人、操作系统与工业软件、新能源汽车和智能网联汽车、前沿新材料、生物制药、高档数控机床与基础制造装备。一些领域与世界强国仍有一定的差距。如集成电路及其专用设备、民用航空装备。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48871.0973.27亩1.1容积率1.581.2建筑系数69.79%1.3投资强度万元/亩177.321.4基底面积平方米34107.131.5总建筑面积平方米77216.321.6绿化面积平方米4833.78绿化率6.26%2总投资万元15088.612.1固定资产投资万元12992.242.1.1土建工程投资万元6762.542.1.1.1土建工程投资占比万元44.82%2.1.2设备投资万元5410.242.1.2.1设备投资占比35.86%2.1.3其它投资万元819.462.1.3.1其它投资占比5.43%2.1.4固定资产投资占比86.11%2.2流动资金万元2096.372.2.1流动资金占比13.89%3收入万元15092.004总成本万元11742.415利润总额万元3349.596净利润万元2512.197所得税万元1.588增值税万元462.019税金及附加万元250.9310纳税总额万元1550.3411利税总额万元4062.5312投资利润率22.20%13投资利税率26.92%14投资回报率16.65%15回收期年7.5116设备数量台(套)14217年用电量千瓦时536690.1418年用水量立方米10678.9319总能耗吨标准煤66.8720节能率24.15%21节能量吨标准煤27.3122员工数量人307第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向:新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式;高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点;新材料产业政策体系保障措施完善,执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大;生物产业相关政策中财税金融政策不断完善,政策着力于打造产业集群,并将支持创新摆在突出的位置;新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面;新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面;节能环保产业政策覆盖全面,支持工具日趋多元化。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。当地制定了一系列配套优惠政策,按照“精简、高效”的原则设置内部机构,对区内企业实行“一条龙”跟踪服务,具有了“小政府、大社会”,“小机构、大服务”的功能。几年来,高新区以引进高新技术项目为重点,形成了新材料、交通、环保设备、电子信息等为重点的产业框架。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.79%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度177.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24113.7424113.7459882.9859882.985768.951.1主要生产车间14468.2414468.2435929.7935929.793576.751.2辅助生产车间7716.407716.4019162.5519162.551846.061.3其他生产车间1929.101929.103473.213473.21346.142仓储工程5116.075116.0711266.6711266.67789.382.1成品贮存1279.021279.022816.672816.67197.342.2原料仓储2660.362660.365858.675858.67410.482.3辅助材料仓库1176.701176.702591.332591.33181.563供配电工程272.86272.86272.86272.8621.513.1供配电室272.86272.86272.86272.8621.514给排水工程313.79313.79313.79313.7919.244.1给排水313.79313.79313.79313.7919.245服务性工程3240.183240.183240.183240.18227.025.1办公用房1552.661552.661552.661552.66109.105.2生活服务1687.521687.521687.521687.52104.736消防及环保工程914.07914.07914.07914.0772.056.1消防环保工程914.07914.07914.07914.0772.057项目总图工程136.43136.43136.43136.43-263.787.1场地及道路硬化8940.271749.271749.277.2场区围墙1749.278940.278940.277.3安全保卫室136.43136.43136.43136.438绿化工程3662.04128.17合计34107.1377216.3277216.326762.54六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9419.00万元,占计划投资的62.42%。其中:完成固定资产投资6104.24万元,占总投资的64.81%;完成流动资金投资3314.76,占总投资的35.19%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9419.001.1完成比例62.42%2完成固定资产投资万元6104.242.1完成比例64.81%3完成流动资金投资万元3314.763.1完成比例35.19%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1047.542工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元294.833企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元74.064品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元133.145其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.595.3年工资额万元84.226职工工资总额万元7745.44五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12992.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6762.545410.24177.3212992.241.1工程费用万元6762.545410.249841.811.1.1建筑工程费用万元6762.546762.5444.82%1.1.2设备购置及安装费万元5410.245410.2435.86%1.2工程建设其他费用万元819.46819.465.43%1.2.1无形资产万元429.22429.221.3预备费万元390.24390.241.3.1基本预备费万元213.23213.231.3.2涨价预备费万元177.01177.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元12992.2412992.24(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2096.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9841.815100.647882.919841.819841.819841.811.1应收账款万元2952.541328.642066.782952.542952.542952.541.2存货万元4428.811992.973100.174428.814428.814428.811.2.1原辅材料万元1328.64597.89930.051328.641328.641328.641.2.2燃料动力万元66.4329.8946.5066.4366.4366.431.2.3在产品万元2037.25916.761426.082037.252037.252037.251.2.4产成品万元996.48448.42697.54996.48996.48996.481.3现金万元2460.451107.201722.322460.452460.452460.452流动负债万元7745.443485.455421.817745.447745.447745.442.1应付账款万元7745.443485.455421.817745.447745.447745.443流动资金万元2096.37943.371467.462096.372096.372096.374铺底流动资金万元698.78314.46489.15698.78698.78698.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15088.61万元,其中:固定资产投资12992.24万元,占项目总投资的86.11%;流动资金2096.37万元,占项目总投资的13.89%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6762.54万元,占项目总投资的44.82%;设备购置费5410.24万元,占项目总投资的35.86%;其它投资819.46万元,占项目总投资的5.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12992.24+2096.37=15088.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12992.2486.11%1.1项目建设投资万元12992.2486.11%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2096.3713.89%3总投资万元万元15088.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6791.40万元,总成本20680.48万元,利润总额-13889.08万元,净利润220.43万元,增值税207.90万元,税金及附加-10416.81万元,所得税-3472.27万元;第二年收入10564.40万元,总成本29007.02万元,利润总额-18442.62万元,净利润-13831.97万元,增值税323.41万元,税金及附加234.29万元,所得税-4610.65万元;第三年生产负荷100%,收入15092.00万元,总成本11742.41万元,利润总额3349.59万元,净利润2512.19万元,增值税462.01万元,税金及附加250.93万元,所得税837.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15092.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=462.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6791.4010564.4015092.0015092.0015092.001.1给水用聚丙烯(PP-R)管材万元6791.4010564.4015092.0015092.0015092.002现价增加值万元2173.253380.61

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论