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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝电解电容器配件项目立项申请报告铝电解电容器配件项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入13757.30万元,同比增长24.19%(2679.89万元)。其中,主营业业务铝电解电容器配件生产及销售收入为11957.33万元,占营业总收入的86.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3584.57万元,较去年同期相比增长451.13万元,增长率14.40%;实现净利润2688.43万元,较去年同期相比增长399.82万元,增长率17.47%。二、项目概况(一)项目名称铝电解电容器配件项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积36658.32平方米(折合约54.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.26%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度171.73万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36658.32平方米,建筑物基底占地面积27955.63平方米,总建筑面积38124.65平方米,其中:规划建设主体工程29607.35平方米,项目规划绿化面积2762.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费4146.27万元。(七)节能分析“铝电解电容器配件项目建设项目”,年用电量1234322.22千瓦时,年总用水量11205.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.66吨标准煤/年。达产年综合节能量48.21吨标准煤/年,项目总节能率25.41%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11556.54万元,其中:固定资产投资9438.28万元,占项目总投资的81.67%;流动资金2118.26万元,占项目总投资的18.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16646.00万元,总成本费用12506.25万元,税金及附加215.15万元,利润总额4139.75万元,利税总额4925.90万元,税后净利润3104.81万元,达产年纳税总额1821.09万元;达产年投资利润率35.82%,投资利税率42.62%,投资回报率26.87%,全部投资回收期5.22年,提供就业职位291个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区铝电解电容器配件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区铝电解电容器配件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“铝电解电容器配件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位291个,达产年纳税总额1821.09万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.82%,投资利税率42.62%,全部投资回报率26.87%,全部投资回收期5.22年,固定资产投资回收期5.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36658.3254.96亩1.1容积率1.041.2建筑系数76.26%1.3投资强度万元/亩171.731.4基底面积平方米27955.631.5总建筑面积平方米38124.651.6绿化面积平方米2762.84绿化率7.25%2总投资万元11556.542.1固定资产投资万元9438.282.1.1土建工程投资万元2707.802.1.1.1土建工程投资占比万元23.43%2.1.2设备投资万元4146.272.1.2.1设备投资占比35.88%2.1.3其它投资万元2584.212.1.3.1其它投资占比22.36%2.1.4固定资产投资占比81.67%2.2流动资金万元2118.262.2.1流动资金占比18.33%3收入万元16646.004总成本万元12506.255利润总额万元4139.756净利润万元3104.817所得税万元1.048增值税万元571.009税金及附加万元215.1510纳税总额万元1821.0911利税总额万元4925.9012投资利润率35.82%13投资利税率42.62%14投资回报率26.87%15回收期年5.2216设备数量台(套)14117年用电量千瓦时1234322.2218年用水量立方米11205.7019总能耗吨标准煤152.6620节能率25.41%21节能量吨标准煤48.2122员工数量人291第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.26%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率7.25%,固定资产投资强度171.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19764.6319764.6329607.3529607.352313.151.1主要生产车间11858.7811858.7817764.4117764.411434.151.2辅助生产车间6324.686324.689474.359474.35740.211.3其他生产车间1581.171581.171717.231717.23138.792仓储工程4193.344193.345536.255536.25314.572.1成品贮存1048.341048.341384.061384.0678.642.2原料仓储2180.542180.542878.852878.85163.582.3辅助材料仓库964.47964.471273.341273.3472.353供配电工程223.65223.65223.65223.6514.303.1供配电室223.65223.65223.65223.6514.304给排水工程257.19257.19257.19257.1912.794.1给排水257.19257.19257.19257.1912.795服务性工程2655.782655.782655.782655.78150.905.1办公用房1194.961194.961194.961194.9669.465.2生活服务1460.821460.821460.821460.8262.196消防及环保工程749.21749.21749.21749.2147.896.1消防环保工程749.21749.21749.21749.2147.897项目总图工程111.82111.82111.82111.82-250.927.1场地及道路硬化7512.961509.591509.597.2场区围墙1509.597512.967512.967.3安全保卫室111.82111.82111.82111.828绿化工程3003.29105.12合计27955.6338124.6538124.652707.80六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9097.01万元,占计划投资的78.72%。其中:完成固定资产投资6822.65万元,占总投资的75.00%;完成流动资金投资2274.36,占总投资的25.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9097.011.1完成比例78.72%2完成固定资产投资万元6822.652.1完成比例75.00%3完成流动资金投资万元2274.363.1完成比例25.00%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员291人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1981.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元1153.152工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元303.673企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元74.944品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.914.3年工资额万元116.365其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.045.3年工资额万元70.496职工工资总额万元8763.06五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9438.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2707.804146.27171.739438.281.1工程费用万元2707.804146.2710881.321.1.1建筑工程费用万元2707.802707.8023.43%1.1.2设备购置及安装费万元4146.274146.2735.88%1.2工程建设其他费用万元2584.212584.2122.36%1.2.1无形资产万元1289.051289.051.3预备费万元1295.161295.161.3.1基本预备费万元545.56545.561.3.2涨价预备费万元749.60749.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元9438.289438.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2118.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10881.325884.848499.8810881.3210881.3210881.321.1应收账款万元3264.401468.982285.083264.403264.403264.401.2存货万元4896.592203.473427.624896.594896.594896.591.2.1原辅材料万元1468.98661.041028.281468.981468.981468.981.2.2燃料动力万元73.4533.0551.4173.4573.4573.451.2.3在产品万元2252.431013.591576.702252.432252.432252.431.2.4产成品万元1101.73495.78771.211101.731101.731101.731.3现金万元2720.331224.151904.232720.332720.332720.332流动负债万元8763.063943.386134.148763.068763.068763.062.1应付账款万元8763.063943.386134.148763.068763.068763.063流动资金万元2118.26953.221482.782118.262118.262118.264铺底流动资金万元706.08317.74494.26706.08706.08706.08(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11556.54万元,其中:固定资产投资9438.28万元,占项目总投资的81.67%;流动资金2118.26万元,占项目总投资的18.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2707.80万元,占项目总投资的23.43%;设备购置费4146.27万元,占项目总投资的35.88%;其它投资2584.21万元,占项目总投资的22.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9438.28+2118.26=11556.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9438.2881.67%1.1项目建设投资万元9438.2881.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2118.2618.33%3总投资万元万元11556.54二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7490.70万元,总成本8618.43万元,利润总额-1127.73万元,净利润177.47万元,增值税256.95万元,税金及附加-845.80万元,所得税-281.93万元;第二年收入11652.20万元,总成本12293.03万元,利润总额-640.83万元,净利润-480.62万元,增值税399.70万元,税金及附加194.60万元,所得税-160.21万元;第三年生产负荷100%,收入16646.00万元,总成本12506.25万元,利润总额4139.75万元,净利润3104.81万元,增值税571.00万元,税金及附加215.15万元,所得税1034.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16646.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=571.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7490.7011652.2016646.0016646.0016646.001.1铝电解电容器配件万元7490.7011652.2016646.0016646.0016646.002现价增加值万元2397.023728.705326.725326.
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