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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不饱和聚脂树脂脂树脂项目立项申请报告不饱和聚脂树脂脂树脂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入7096.30万元,同比增长27.92%(1548.67万元)。其中,主营业业务不饱和聚脂树脂脂树脂生产及销售收入为6423.84万元,占营业总收入的90.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1954.01万元,较去年同期相比增长280.23万元,增长率16.74%;实现净利润1465.51万元,较去年同期相比增长304.78万元,增长率26.26%。二、项目概况(一)项目名称不饱和聚脂树脂脂树脂项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积36705.01平方米(折合约55.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.51%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度178.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36705.01平方米,建筑物基底占地面积28083.00平方米,总建筑面积43678.96平方米,其中:规划建设主体工程34493.09平方米,项目规划绿化面积2235.03平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4135.13万元。(七)节能分析“不饱和聚脂树脂脂树脂项目建设项目”,年用电量816670.54千瓦时,年总用水量13913.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.56吨标准煤/年。达产年综合节能量39.50吨标准煤/年,项目总节能率26.67%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11080.41万元,其中:固定资产投资9795.34万元,占项目总投资的88.40%;流动资金1285.07万元,占项目总投资的11.60%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12811.00万元,总成本费用9905.92万元,税金及附加194.90万元,利润总额2905.08万元,利税总额3500.68万元,税后净利润2178.81万元,达产年纳税总额1321.87万元;达产年投资利润率26.22%,投资利税率31.59%,投资回报率19.66%,全部投资回收期6.59年,提供就业职位263个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区不饱和聚脂树脂脂树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区不饱和聚脂树脂脂树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“不饱和聚脂树脂脂树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位263个,达产年纳税总额1321.87万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.22%,投资利税率31.59%,全部投资回报率19.66%,全部投资回收期6.59年,固定资产投资回收期6.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善公共服务体系,提高服务质量水平。民营企业多为中小型企业,缺乏对市场信息进行系统搜集、科学分析与预测的意识和能力,承担技术创新风险的能力也较弱。报告从加快行业信息平台和技术创新服务平台建设,打造互联网“双创”平台和中小企业服务体系,为民营企业发展提供全方位解决方案。同时,完善投资项目在线审批监管平台,促进网上并联审批。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36705.0155.03亩1.1容积率1.191.2建筑系数76.51%1.3投资强度万元/亩178.001.4基底面积平方米28083.001.5总建筑面积平方米43678.961.6绿化面积平方米2235.03绿化率5.12%2总投资万元11080.412.1固定资产投资万元9795.342.1.1土建工程投资万元3870.482.1.1.1土建工程投资占比万元34.93%2.1.2设备投资万元4135.132.1.2.1设备投资占比37.32%2.1.3其它投资万元1789.732.1.3.1其它投资占比16.15%2.1.4固定资产投资占比88.40%2.2流动资金万元1285.072.2.1流动资金占比11.60%3收入万元12811.004总成本万元9905.925利润总额万元2905.086净利润万元2178.817所得税万元1.198增值税万元400.709税金及附加万元194.9010纳税总额万元1321.8711利税总额万元3500.6812投资利润率26.22%13投资利税率31.59%14投资回报率19.66%15回收期年6.5916设备数量台(套)10417年用电量千瓦时816670.5418年用水量立方米13913.1919总能耗吨标准煤101.5620节能率26.67%21节能量吨标准煤39.5022员工数量人263第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.51%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.12%,固定资产投资强度178.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19854.6819854.6834493.0934493.093362.151.1主要生产车间11912.8111912.8120695.8520695.852084.531.2辅助生产车间6353.506353.5011037.7911037.791075.891.3其他生产车间1588.371588.372000.602000.60201.732仓储工程4212.454212.455970.825970.82423.272.1成品贮存1053.111053.111492.701492.70105.822.2原料仓储2190.472190.473104.833104.83220.102.3辅助材料仓库968.86968.861373.291373.2997.353供配电工程224.66224.66224.66224.6617.923.1供配电室224.66224.66224.66224.6617.924给排水工程258.36258.36258.36258.3616.034.1给排水258.36258.36258.36258.3616.035服务性工程2667.892667.892667.892667.89189.135.1办公用房1103.951103.951103.951103.9576.895.2生活服务1563.941563.941563.941563.94111.786消防及环保工程752.62752.62752.62752.6260.026.1消防环保工程752.62752.62752.62752.6260.027项目总图工程112.33112.33112.33112.33-288.187.1场地及道路硬化7341.211471.201471.207.2场区围墙1471.207341.217341.217.3安全保卫室112.33112.33112.33112.338绿化工程2575.4190.14合计28083.0043678.9643678.963870.48六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6775.35万元,占计划投资的61.15%。其中:完成固定资产投资4305.82万元,占总投资的63.55%;完成流动资金投资2469.53,占总投资的36.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6775.351.1完成比例61.15%2完成固定资产投资万元4305.822.1完成比例63.55%3完成流动资金投资万元2469.533.1完成比例36.45%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员263人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1791.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元836.262工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元6.022.3年工资额万元231.563企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元75.344品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元121.355其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元7.575.3年工资额万元82.166职工工资总额万元7817.00五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9795.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3870.484135.13178.009795.341.1工程费用万元3870.484135.139102.071.1.1建筑工程费用万元3870.483870.4834.93%1.1.2设备购置及安装费万元4135.134135.1337.32%1.2工程建设其他费用万元1789.731789.7316.15%1.2.1无形资产万元756.23756.231.3预备费万元1033.501033.501.3.1基本预备费万元618.80618.801.3.2涨价预备费万元414.70414.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元9795.349795.34(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1285.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9102.075190.077440.139102.079102.079102.071.1应收账款万元2730.621638.372047.972730.622730.622730.621.2存货万元4095.932457.563071.954095.934095.934095.931.2.1原辅材料万元1228.78737.27921.581228.781228.781228.781.2.2燃料动力万元61.4436.8646.0861.4461.4461.441.2.3在产品万元1884.131130.481413.101884.131884.131884.131.2.4产成品万元921.58552.95691.19921.58921.58921.581.3现金万元2275.521365.311706.642275.522275.522275.522流动负债万元7817.004690.205862.757817.007817.007817.002.1应付账款万元7817.004690.205862.757817.007817.007817.003流动资金万元1285.07771.04963.801285.071285.071285.074铺底流动资金万元428.35257.01321.27428.35428.35428.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11080.41万元,其中:固定资产投资9795.34万元,占项目总投资的88.40%;流动资金1285.07万元,占项目总投资的11.60%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3870.48万元,占项目总投资的34.93%;设备购置费4135.13万元,占项目总投资的37.32%;其它投资1789.73万元,占项目总投资的16.15%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9795.34+1285.07=11080.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9795.3488.40%1.1项目建设投资万元9795.3488.40%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1285.0711.60%3总投资万元万元11080.41二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7686.60万元,总成本14091.98万元,利润总额-6405.38万元,净利润175.67万元,增值税240.42万元,税金及附加-4804.03万元,所得税-1601.35万元;第二年收入9608.25万元,总成本16887.80万元,利润总额-7279.55万元,净利润-5459.66万元,增值税300.52万元,税金及附加182.88万元,所得税-1819.89万元;第三年生产负荷100%,收入12811.00万元,总成本9905.92万元,利润总额2905.08万元,净利润2178.81万元,增值税400.70万元,税金及附加194.90万元,所得税726.27万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12811.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=400.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7686.609608.2512811.0012811.0012811.001.1不饱和聚脂树脂脂树脂万元7686.609608.2512811.0012811.0012811.002现价增加值万元2459.713074.64
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