已阅读5页,还剩22页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 加硬加膜树脂镜片项目立项申请报告加硬加膜树脂镜片项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入27294.17万元,同比增长28.43%(6042.29万元)。其中,主营业业务加硬加膜树脂镜片生产及销售收入为25360.11万元,占营业总收入的92.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7264.96万元,较去年同期相比增长1002.40万元,增长率16.01%;实现净利润5448.72万元,较去年同期相比增长1184.19万元,增长率27.77%。二、项目概况(一)项目名称加硬加膜树脂镜片项目(二)项目选址xxx临港经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积53780.21平方米(折合约80.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.64%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度174.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53780.21平方米,建筑物基底占地面积37990.34平方米,总建筑面积65611.86平方米,其中:规划建设主体工程42109.13平方米,项目规划绿化面积4352.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费5710.06万元。(七)节能分析“加硬加膜树脂镜片项目建设项目”,年用电量872324.89千瓦时,年总用水量18571.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.80吨标准煤/年。达产年综合节能量38.23吨标准煤/年,项目总节能率21.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18585.30万元,其中:固定资产投资14052.20万元,占项目总投资的75.61%;流动资金4533.10万元,占项目总投资的24.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33980.00万元,总成本费用26205.13万元,税金及附加343.81万元,利润总额7774.87万元,利税总额9191.08万元,税后净利润5831.15万元,达产年纳税总额3359.93万元;达产年投资利润率41.83%,投资利税率49.45%,投资回报率31.38%,全部投资回收期4.69年,提供就业职位719个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区加硬加膜树脂镜片行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济开发区加硬加膜树脂镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“加硬加膜树脂镜片项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展,为社会提供就业职位719个,达产年纳税总额3359.93万元,可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率41.83%,投资利税率49.45%,全部投资回报率31.38%,全部投资回收期4.69年,固定资产投资回收期4.69年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求,工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53780.2180.63亩1.1容积率1.221.2建筑系数70.64%1.3投资强度万元/亩174.281.4基底面积平方米37990.341.5总建筑面积平方米65611.861.6绿化面积平方米4352.63绿化率6.63%2总投资万元18585.302.1固定资产投资万元14052.202.1.1土建工程投资万元5111.412.1.1.1土建工程投资占比万元27.50%2.1.2设备投资万元5710.062.1.2.1设备投资占比30.72%2.1.3其它投资万元3230.732.1.3.1其它投资占比17.38%2.1.4固定资产投资占比75.61%2.2流动资金万元4533.102.2.1流动资金占比24.39%3收入万元33980.004总成本万元26205.135利润总额万元7774.876净利润万元5831.157所得税万元1.228增值税万元1072.409税金及附加万元343.8110纳税总额万元3359.9311利税总额万元9191.0812投资利润率41.83%13投资利税率49.45%14投资回报率31.38%15回收期年4.6916设备数量台(套)13117年用电量千瓦时872324.8918年用水量立方米18571.2919总能耗吨标准煤108.8020节能率21.08%21节能量吨标准煤38.2322员工数量人719第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、近几年来,我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措,政策效应正在持续释放,突出表现为创新创业热度不减,新增市场主体量质齐升。今年上半年,全国新设市场主体达998.3万户,同比增长12.5%,目前我国市场主体总量已超过1亿户,达到标志性高点。更为可喜的是,新设市场主体的“质”也在同步提高,上半年,战略性新兴产业新设企业56.9万户,同比增长19.9%。特别是第二季度以来,大众创业意愿持续走高,4-6月每月新设企业均超过60万户,创历史新高。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上,新常态指的就是绿色低碳环保,经济发展也是这样,经济的总体发咋还能是要被控制的,但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上,新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求,让更多的消费模式成为主流的消费模式,使消费逐渐变得?性化,这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上,投资的多样化已经成为的投资需去的主流,但是对于那些投资者来说,新产品的出现对他们是有利的,所以他们能够接受新产品,在新商业模式下也能够有大量的投资机会,以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上,市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进,由于我国的经济市场不断发展,这就对我国的经济发展有很大好处,同时也有利于一些新的经济发展模式。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.64%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度174.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26859.1726859.1742109.1342109.133608.511.1主要生产车间16115.5016115.5025265.4825265.482237.281.2辅助生产车间8594.938594.9313474.9213474.921154.721.3其他生产车间2148.732148.732442.332442.33216.512仓储工程5698.555698.5515276.7715276.77952.092.1成品贮存1424.641424.643819.193819.19238.022.2原料仓储2963.252963.257943.927943.92495.092.3辅助材料仓库1310.671310.673513.663513.66218.983供配电工程303.92303.92303.92303.9221.313.1供配电室303.92303.92303.92303.9221.314给排水工程349.51349.51349.51349.5119.064.1给排水349.51349.51349.51349.5119.065服务性工程3609.083609.083609.083609.08224.935.1办公用房2006.852006.852006.852006.85112.945.2生活服务1602.231602.231602.231602.2395.236消防及环保工程1018.141018.141018.141018.1471.396.1消防环保工程1018.141018.141018.141018.1471.397项目总图工程151.96151.96151.96151.9676.987.1场地及道路硬化10041.161555.201555.207.2场区围墙1555.2010041.1610041.167.3安全保卫室151.96151.96151.96151.968绿化工程3918.42137.14合计37990.3465611.8665611.865111.41六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15787.63万元,占计划投资的84.95%。其中:完成固定资产投资12250.01万元,占总投资的77.59%;完成流动资金投资3537.62,占总投资的22.41%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15787.631.1完成比例84.95%2完成固定资产投资万元12250.012.1完成比例77.59%3完成流动资金投资万元3537.623.1完成比例22.41%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员719人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4891.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元2781.142工程技术人员工资2.1平均人数人1082.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元570.683企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元195.494品质管理人员工资4.1平均人数人584.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元337.115其他人员工资5.1平均人数人355.2人均年工资万元7.025.3年工资额万元270.846职工工资总额万元20838.88五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14052.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5111.415710.06174.2814052.201.1工程费用万元5111.415710.0625371.981.1.1建筑工程费用万元5111.415111.4127.50%1.1.2设备购置及安装费万元5710.065710.0630.72%1.2工程建设其他费用万元3230.733230.7317.38%1.2.1无形资产万元1543.941543.941.3预备费万元1686.791686.791.3.1基本预备费万元837.84837.841.3.2涨价预备费万元848.95848.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元14052.2014052.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4533.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25371.9815129.3916872.8525371.9825371.9825371.981.1应收账款万元7611.594947.546089.287611.597611.597611.591.2存货万元11417.397421.309133.9111417.3911417.3911417.391.2.1原辅材料万元3425.222226.392740.173425.223425.223425.221.2.2燃料动力万元171.26111.32137.01171.26171.26171.261.2.3在产品万元5252.003413.804201.605252.005252.005252.001.2.4产成品万元2568.911669.792055.132568.912568.912568.911.3现金万元6342.994122.955074.406342.996342.996342.992流动负债万元20838.8813545.2716671.1020838.8820838.8820838.882.1应付账款万元20838.8813545.2716671.1020838.8820838.8820838.883流动资金万元4533.102946.523626.484533.104533.104533.104铺底流动资金万元1511.02982.171208.831511.021511.021511.02(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18585.30万元,其中:固定资产投资14052.20万元,占项目总投资的75.61%;流动资金4533.10万元,占项目总投资的24.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5111.41万元,占项目总投资的27.50%;设备购置费5710.06万元,占项目总投资的30.72%;其它投资3230.73万元,占项目总投资的17.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14052.20+4533.10=18585.30(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14052.2075.61%1.1项目建设投资万元14052.2075.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4533.1024.39%3总投资万元万元18585.30二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22087.00万元,总成本23911.90万元,利润总额-1824.90万元,净利润298.77万元,增值税697.06万元,税金及附加-1368.68万元,所得税-456.23万元;第二年收入27184.00万元,总成本28305.42万元,利润总额-1121.42万元,净利润-841.06万元,增值税857.92万元,税金及附加318.07万元,所得税-280.36万元;第三年生产负荷100%,收入33980.00万元,总成本26205.13万元,利润总额7774.87万元,净利润5831.15万元,增值税1072.40万元,税金及附加343.81万元,所得税1943.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33980.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1072.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22087.0027184.0033980.0033980.0033980.001.1加硬加膜树脂镜片万元22087.0027184.0033980.0033980.0033980.002现价增加值万元7067.848698.8810873.6010873.6010
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 社区应急管理能力培养-洞察及研究
- 体育经纪人初级绩效考核方案与标准
- 人工智能应用开发及算法实战指南
- 碳足迹核算师高级备考重点
- 行业先锋的必修课高级工程测量员的日常计划及工作方法
- 社交媒体运营专员的推广策略及内容规划
- 代码片段语义分析-洞察及研究
- 贸易摩擦与贸易政策优化-洞察及研究
- 内容营销方案蒙牛
- 路灯检修应急预案
- 建筑工程电气施工质量验收规范
- 资产证券化案例课件
- 高校消防知识培训课件计划
- 招投标纠纷案件培训课件
- 2025年市政工程项目经理面试题集与答案解析
- DBJT15-148-2018 强风易发多发地区金属屋面技术规程
- Unit3Feelingsandemotions词汇拓展短语背记(二)北师大版英语八年级上册
- 2025至2030中国丁烯丙烯共聚物行业项目调研及市场前景预测评估报告
- 国开行考试题及答案
- 电气专工考试题及答案
- 建设人文病房
评论
0/150
提交评论