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泓域咨询MACRO/ 树脂磨盘项目立项申请报告树脂磨盘项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入22031.11万元,同比增长33.29%(5502.09万元)。其中,主营业业务树脂磨盘生产及销售收入为19944.10万元,占营业总收入的90.53%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5004.48万元,较去年同期相比增长791.76万元,增长率18.79%;实现净利润3753.36万元,较去年同期相比增长396.80万元,增长率11.82%。二、项目概况(一)项目名称树脂磨盘项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积43128.22平方米(折合约64.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.69%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度178.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43128.22平方米,建筑物基底占地面积30487.34平方米,总建筑面积70730.28平方米,其中:规划建设主体工程51857.69平方米,项目规划绿化面积4544.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3927.13万元。(七)节能分析“树脂磨盘项目建设项目”,年用电量1022445.16千瓦时,年总用水量26718.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.94吨标准煤/年。达产年综合节能量40.40吨标准煤/年,项目总节能率29.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15947.35万元,其中:固定资产投资11539.87万元,占项目总投资的72.36%;流动资金4407.48万元,占项目总投资的27.64%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32580.00万元,总成本费用24707.29万元,税金及附加302.82万元,利润总额7872.71万元,利税总额9261.42万元,税后净利润5904.53万元,达产年纳税总额3356.89万元;达产年投资利润率49.37%,投资利税率58.07%,投资回报率37.03%,全部投资回收期4.20年,提供就业职位583个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区树脂磨盘行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区树脂磨盘产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“树脂磨盘项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位583个,达产年纳税总额3356.89万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.37%,投资利税率58.07%,全部投资回报率37.03%,全部投资回收期4.20年,固定资产投资回收期4.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43128.2264.66亩1.1容积率1.641.2建筑系数70.69%1.3投资强度万元/亩178.471.4基底面积平方米30487.341.5总建筑面积平方米70730.281.6绿化面积平方米4544.50绿化率6.43%2总投资万元15947.352.1固定资产投资万元11539.872.1.1土建工程投资万元4977.622.1.1.1土建工程投资占比万元31.21%2.1.2设备投资万元3927.132.1.2.1设备投资占比24.63%2.1.3其它投资万元2635.122.1.3.1其它投资占比16.52%2.1.4固定资产投资占比72.36%2.2流动资金万元4407.482.2.1流动资金占比27.64%3收入万元32580.004总成本万元24707.295利润总额万元7872.716净利润万元5904.537所得税万元1.648增值税万元1085.899税金及附加万元302.8210纳税总额万元3356.8911利税总额万元9261.4212投资利润率49.37%13投资利税率58.07%14投资回报率37.03%15回收期年4.2016设备数量台(套)13817年用电量千瓦时1022445.1618年用水量立方米26718.4319总能耗吨标准煤127.9420节能率29.87%21节能量吨标准煤40.4022员工数量人583第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来,发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元,实现利润总额近1.3万亿元,同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上,均高于同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度,战略性新兴产业继续良好发展势头,产值同比增长10.8%,增速比规模以上工业高4.8个百分点,网上商品零售额增长25.1%,比社会消费品零售总额高14.7个百分点,新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划,到2020年产值规模有望超过60万亿元,占GDP比重超过15%。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.69%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率6.43%,固定资产投资强度178.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21554.5521554.5551857.6951857.694014.411.1主要生产车间12932.7312932.7331114.6131114.612488.931.2辅助生产车间6897.466897.4616594.4616594.461284.611.3其他生产车间1724.361724.363007.753007.75240.862仓储工程4573.104573.1012267.1812267.18690.642.1成品贮存1143.281143.283066.803066.80172.662.2原料仓储2378.012378.016378.936378.93359.132.3辅助材料仓库1051.811051.812821.452821.45158.853供配电工程243.90243.90243.90243.9015.453.1供配电室243.90243.90243.90243.9015.454给排水工程280.48280.48280.48280.4813.824.1给排水280.48280.48280.48280.4813.825服务性工程2896.302896.302896.302896.30163.065.1办公用房1320.401320.401320.401320.4080.445.2生活服务1575.901575.901575.901575.9089.196消防及环保工程817.06817.06817.06817.0651.756.1消防环保工程817.06817.06817.06817.0651.757项目总图工程121.95121.95121.95121.95-68.417.1场地及道路硬化8441.021622.401622.407.2场区围墙1622.408441.028441.027.3安全保卫室121.95121.95121.95121.958绿化工程2768.4396.90合计30487.3470730.2870730.284977.62六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9215.75万元,占计划投资的57.79%。其中:完成固定资产投资6220.03万元,占总投资的67.49%;完成流动资金投资2995.72,占总投资的32.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9215.751.1完成比例57.79%2完成固定资产投资万元6220.032.1完成比例67.49%3完成流动资金投资万元2995.723.1完成比例32.51%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员583人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3961.2人均年工资万元5.851.3年工资额万元2164.012工程技术人员工资2.1平均人数人872.2人均年工资万元5.692.3年工资额万元597.843企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.223.3年工资额万元167.864品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元258.935其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元5.565.3年工资额万元184.336职工工资总额万元20824.72五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11539.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4977.623927.13178.4711539.871.1工程费用万元4977.623927.1325232.201.1.1建筑工程费用万元4977.624977.6231.21%1.1.2设备购置及安装费万元3927.133927.1324.63%1.2工程建设其他费用万元2635.122635.1216.52%1.2.1无形资产万元1299.351299.351.3预备费万元1335.771335.771.3.1基本预备费万元578.42578.421.3.2涨价预备费万元757.35757.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元11539.8711539.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4407.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25232.2010383.7817616.0725232.2025232.2025232.201.1应收账款万元7569.663406.355677.247569.667569.667569.661.2存货万元11354.495109.528515.8711354.4911354.4911354.491.2.1原辅材料万元3406.351532.862554.763406.353406.353406.351.2.2燃料动力万元170.3276.64127.74170.32170.32170.321.2.3在产品万元5223.072350.383917.305223.075223.075223.071.2.4产成品万元2554.761149.641916.072554.762554.762554.761.3现金万元6308.052838.624731.046308.056308.056308.052流动负债万元20824.729371.1215618.5420824.7220824.7220824.722.1应付账款万元20824.729371.1215618.5420824.7220824.7220824.723流动资金万元4407.481983.373305.614407.484407.484407.484铺底流动资金万元1469.15661.121101.871469.151469.151469.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15947.35万元,其中:固定资产投资11539.87万元,占项目总投资的72.36%;流动资金4407.48万元,占项目总投资的27.64%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4977.62万元,占项目总投资的31.21%;设备购置费3927.13万元,占项目总投资的24.63%;其它投资2635.12万元,占项目总投资的16.52%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11539.87+4407.48=15947.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11539.8772.36%1.1项目建设投资万元11539.8772.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4407.4827.64%3总投资万元万元15947.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14661.00万元,总成本3548.51万元,利润总额11112.49万元,净利润231.15万元,增值税488.65万元,税金及附加8334.37万元,所得税2778.12万元;第二年收入24435.00万元,总成本5302.65万元,利润总额19132.35万元,净利润14349.26万元,增值税814.42万元,税金及附加270.24万元,所得税4783.09万元;第三年生产负荷100%,收入32580.00万元,总成本24707.29万元,利润总额7872.71万元,净利润5904.53万元,增值税1085.89万元,税金及附加302.82万元,所得税1968.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32580.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1085.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14661.0024435.0032580.0032580.0032580.001.1树脂磨盘万元14661.0024435.0032580.0032580.0032580.002现价增加值万元4691.527819.2010425.6010425.601
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