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文档简介
泓域咨询MACRO/ 氟涂料树脂项目立项申请报告氟涂料树脂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx公司实现营业收入13953.78万元,同比增长11.02%(1384.94万元)。其中,主营业业务氟涂料树脂生产及销售收入为11352.18万元,占营业总收入的81.36%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3455.57万元,较去年同期相比增长695.57万元,增长率25.20%;实现净利润2591.68万元,较去年同期相比增长561.32万元,增长率27.65%。二、项目概况(一)项目名称氟涂料树脂项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积24578.95平方米(折合约36.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度178.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24578.95平方米,建筑物基底占地面积12948.19平方米,总建筑面积37605.79平方米,其中:规划建设主体工程28499.63平方米,项目规划绿化面积1976.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费3017.13万元。(七)节能分析“氟涂料树脂项目建设项目”,年用电量1288756.07千瓦时,年总用水量15386.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.70吨标准煤/年。达产年综合节能量50.43吨标准煤/年,项目总节能率21.00%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9513.53万元,其中:固定资产投资6561.14万元,占项目总投资的68.97%;流动资金2952.39万元,占项目总投资的31.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21882.00万元,总成本费用16775.46万元,税金及附加182.84万元,利润总额5106.54万元,利税总额5993.73万元,税后净利润3829.90万元,达产年纳税总额2163.82万元;达产年投资利润率53.68%,投资利税率63.00%,投资回报率40.26%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位332个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园氟涂料树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园氟涂料树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“氟涂料树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位332个,达产年纳税总额2163.82万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.68%,投资利税率63.00%,全部投资回报率40.26%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出,加大财政支持力度,主要是支持制造业关键领域和薄弱环节;引导民间投资参与制造业重大项目建设;落实税收优惠政策,促进制造业转型升级;撬动更多社会资源投入工业领域等方面。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24578.9536.85亩1.1容积率1.531.2建筑系数52.68%1.3投资强度万元/亩178.051.4基底面积平方米12948.191.5总建筑面积平方米37605.791.6绿化面积平方米1976.69绿化率5.26%2总投资万元9513.532.1固定资产投资万元6561.142.1.1土建工程投资万元3180.072.1.1.1土建工程投资占比万元33.43%2.1.2设备投资万元3017.132.1.2.1设备投资占比31.71%2.1.3其它投资万元363.942.1.3.1其它投资占比3.83%2.1.4固定资产投资占比68.97%2.2流动资金万元2952.392.2.1流动资金占比31.03%3收入万元21882.004总成本万元16775.465利润总额万元5106.546净利润万元3829.907所得税万元1.538增值税万元704.359税金及附加万元182.8410纳税总额万元2163.8211利税总额万元5993.7312投资利润率53.68%13投资利税率63.00%14投资回报率40.26%15回收期年3.9816设备数量台(套)11517年用电量千瓦时1288756.0718年用水量立方米15386.6119总能耗吨标准煤159.7020节能率21.00%21节能量吨标准煤50.4322员工数量人332第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、强化绿色发展,实现清洁生产目标。支持国家级或自治区级绿色园区、绿色制造体系建设示范创建,培育一批绿色工厂;加入国家资源综合利用配套补贴,对企业实施清洁循环项目、获得节水称号的给予奖励。以“两园三区”建设为载体,将打破现有机制,引进专业化管理团队进行园区规划、招商引资、项目管理等,根据园区主导产业特色和类型,研究制定工业类园区和服务业类产业园区具有差异化、个性化考核的评价体系,量化主导产业比重、土地投资强度、闲置土地处置率、园区企业技改投资额、科技型企业占比、固废处理设施等体现园区发展质量的考核指标,在任务下达上根据园区发展阶段,实行一个园区一套目标任务指标,并根据考核结果建立具有实际作用的奖惩措施,被考核结果与干部任用挂钩,打造多干多得、能上能下的奖罚机制。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度178.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9154.379154.3728499.6328499.632651.031.1主要生产车间5492.625492.6217099.7817099.781643.641.2辅助生产车间2929.402929.409119.889119.88848.331.3其他生产车间732.35732.351652.981652.98159.062仓储工程1942.231942.235919.005919.00400.422.1成品贮存485.56485.561479.751479.75100.112.2原料仓储1009.961009.963077.883077.88208.222.3辅助材料仓库446.71446.711361.371361.3792.103供配电工程103.59103.59103.59103.597.883.1供配电室103.59103.59103.59103.597.884给排水工程119.12119.12119.12119.127.054.1给排水119.12119.12119.12119.127.055服务性工程1230.081230.081230.081230.0883.225.1办公用房658.63658.63658.63658.6348.895.2生活服务571.45571.45571.45571.4534.066消防及环保工程347.01347.01347.01347.0126.416.1消防环保工程347.01347.01347.01347.0126.417项目总图工程51.7951.7951.7951.79-49.427.1场地及道路硬化3418.84708.49708.497.2场区围墙708.493418.843418.847.3安全保卫室51.7951.7951.7951.798绿化工程1528.0753.48合计12948.1937605.7937605.793180.07六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5852.50万元,占计划投资的61.52%。其中:完成固定资产投资4235.76万元,占总投资的72.38%;完成流动资金投资1616.74,占总投资的27.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5852.501.1完成比例61.52%2完成固定资产投资万元4235.762.1完成比例72.38%3完成流动资金投资万元1616.743.1完成比例27.62%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员332人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2261.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元1084.422工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元340.733企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.953.3年工资额万元83.684品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元139.855其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.245.3年工资额万元114.226职工工资总额万元11536.11五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6561.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3180.073017.13178.056561.141.1工程费用万元3180.073017.1314488.501.1.1建筑工程费用万元3180.073180.0733.43%1.1.2设备购置及安装费万元3017.133017.1331.71%1.2工程建设其他费用万元363.94363.943.83%1.2.1无形资产万元174.93174.931.3预备费万元189.01189.011.3.1基本预备费万元93.7093.701.3.2涨价预备费万元95.3195.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元6561.146561.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2952.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14488.5010724.689628.7714488.5014488.5014488.501.1应收账款万元4346.552825.263042.594346.554346.554346.551.2存货万元6519.824237.894563.886519.826519.826519.821.2.1原辅材料万元1955.951271.361369.161955.951955.951955.951.2.2燃料动力万元97.8063.5768.4697.8097.8097.801.2.3在产品万元2999.121949.432099.382999.122999.122999.121.2.4产成品万元1466.96953.521026.871466.961466.961466.961.3现金万元3622.132354.382535.493622.133622.133622.132流动负债万元11536.117498.478075.2811536.1111536.1111536.112.1应付账款万元11536.117498.478075.2811536.1111536.1111536.113流动资金万元2952.391919.052066.672952.392952.392952.394铺底流动资金万元984.12639.68688.89984.12984.12984.12(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9513.53万元,其中:固定资产投资6561.14万元,占项目总投资的68.97%;流动资金2952.39万元,占项目总投资的31.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3180.07万元,占项目总投资的33.43%;设备购置费3017.13万元,占项目总投资的31.71%;其它投资363.94万元,占项目总投资的3.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6561.14+2952.39=9513.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6561.1468.97%1.1项目建设投资万元6561.1468.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2952.3931.03%3总投资万元万元9513.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14223.30万元,总成本4304.06万元,利润总额9919.24万元,净利润153.26万元,增值税457.83万元,税金及附加7439.43万元,所得税2479.81万元;第二年收入15317.40万元,总成本4561.28万元,利润总额10756.12万元,净利润8067.09万元,增值税493.04万元,税金及附加157.48万元,所得税2689.03万元;第三年生产负荷100%,收入21882.00万元,总成本16775.46万元,利润总额5106.54万元,净利润3829.90万元,增值税704.35万元,税金及附加182.84万元,所得税1276.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21882.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=704.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14223.3015317.4021882.0021882.0021882.001.1氟涂料树脂万元14223.3015317.4021882.0021882.0021882.002现价增加值万元4551.464901.577002.247002.2470
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