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文档简介
泓域咨询MACRO/ 铝电解电容器铝箔项目立项申请报告铝电解电容器铝箔项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入3390.33万元,同比增长18.00%(517.22万元)。其中,主营业业务铝电解电容器铝箔生产及销售收入为2829.46万元,占营业总收入的83.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额789.76万元,较去年同期相比增长173.76万元,增长率28.21%;实现净利润592.32万元,较去年同期相比增长96.42万元,增长率19.44%。二、项目概况(一)项目名称铝电解电容器铝箔项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积10738.70平方米(折合约16.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.62%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度182.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10738.70平方米,建筑物基底占地面积6831.96平方米,总建筑面积17181.92平方米,其中:规划建设主体工程12514.05平方米,项目规划绿化面积1197.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费1314.62万元。(七)节能分析“铝电解电容器铝箔项目建设项目”,年用电量426764.67千瓦时,年总用水量6735.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.03吨标准煤/年。达产年综合节能量20.62吨标准煤/年,项目总节能率25.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3695.28万元,其中:固定资产投资2935.51万元,占项目总投资的79.44%;流动资金759.77万元,占项目总投资的20.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6416.00万元,总成本费用5061.63万元,税金及附加65.37万元,利润总额1354.37万元,利税总额1606.55万元,税后净利润1015.78万元,达产年纳税总额590.77万元;达产年投资利润率36.65%,投资利税率43.48%,投资回报率27.49%,全部投资回收期5.14年,提供就业职位136个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地铝电解电容器铝箔行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地铝电解电容器铝箔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“铝电解电容器铝箔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位136个,达产年纳税总额590.77万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.65%,投资利税率43.48%,全部投资回报率27.49%,全部投资回收期5.14年,固定资产投资回收期5.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10738.7016.10亩1.1容积率1.601.2建筑系数63.62%1.3投资强度万元/亩182.331.4基底面积平方米6831.961.5总建筑面积平方米17181.921.6绿化面积平方米1197.21绿化率6.97%2总投资万元3695.282.1固定资产投资万元2935.512.1.1土建工程投资万元1438.602.1.1.1土建工程投资占比万元38.93%2.1.2设备投资万元1314.622.1.2.1设备投资占比35.58%2.1.3其它投资万元182.292.1.3.1其它投资占比4.93%2.1.4固定资产投资占比79.44%2.2流动资金万元759.772.2.1流动资金占比20.56%3收入万元6416.004总成本万元5061.635利润总额万元1354.376净利润万元1015.787所得税万元1.608增值税万元186.819税金及附加万元65.3710纳税总额万元590.7711利税总额万元1606.5512投资利润率36.65%13投资利税率43.48%14投资回报率27.49%15回收期年5.1416设备数量台(套)9517年用电量千瓦时426764.6718年用水量立方米6735.0319总能耗吨标准煤53.0320节能率25.84%21节能量吨标准煤20.6222员工数量人136第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共同努力下,战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展,我认为,关键是要正确处理好当前的5个关系。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.62%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度182.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4830.204830.2012514.0512514.051152.551.1主要生产车间2898.122898.127508.437508.43714.581.2辅助生产车间1545.661545.664004.504004.50368.821.3其他生产车间386.42386.42725.81725.8169.152仓储工程1024.791024.793034.123034.12203.232.1成品贮存256.20256.20758.53758.5350.812.2原料仓储532.89532.891577.741577.74105.682.3辅助材料仓库235.70235.70697.85697.8546.743供配电工程54.6654.6654.6654.664.123.1供配电室54.6654.6654.6654.664.124给排水工程62.8562.8562.8562.853.684.1给排水62.8562.8562.8562.853.685服务性工程649.04649.04649.04649.0443.475.1办公用房373.51373.51373.51373.5119.745.2生活服务275.53275.53275.53275.5319.616消防及环保工程183.10183.10183.10183.1013.806.1消防环保工程183.10183.10183.10183.1013.807项目总图工程27.3327.3327.3327.33-6.127.1场地及道路硬化1885.99374.68374.687.2场区围墙374.681885.991885.997.3安全保卫室27.3327.3327.3327.338绿化工程681.8623.87合计6831.9617181.9217181.921438.60六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1958.89万元,占计划投资的53.01%。其中:完成固定资产投资1337.70万元,占总投资的68.29%;完成流动资金投资621.19,占总投资的31.71%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1958.891.1完成比例53.01%2完成固定资产投资万元1337.702.1完成比例68.29%3完成流动资金投资万元621.193.1完成比例31.71%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员136人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元437.792工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元118.623企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元32.244品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元64.125其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元4.805.3年工资额万元59.526职工工资总额万元3756.79五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2935.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1438.601314.62182.332935.511.1工程费用万元1438.601314.624516.561.1.1建筑工程费用万元1438.601438.6038.93%1.1.2设备购置及安装费万元1314.621314.6235.58%1.2工程建设其他费用万元182.29182.294.93%1.2.1无形资产万元85.5285.521.3预备费万元96.7796.771.3.1基本预备费万元41.4241.421.3.2涨价预备费万元55.3555.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元2935.512935.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金759.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4516.561920.353093.574516.564516.564516.561.1应收账款万元1354.97609.741016.231354.971354.971354.971.2存货万元2032.45914.601524.342032.452032.452032.451.2.1原辅材料万元609.74274.38457.30609.74609.74609.741.2.2燃料动力万元30.4913.7222.8730.4930.4930.491.2.3在产品万元934.93420.72701.20934.93934.93934.931.2.4产成品万元457.30205.79342.98457.30457.30457.301.3现金万元1129.14508.11846.861129.141129.141129.142流动负债万元3756.791690.562817.593756.793756.793756.792.1应付账款万元3756.791690.562817.593756.793756.793756.793流动资金万元759.77341.90569.83759.77759.77759.774铺底流动资金万元253.25113.97189.94253.25253.25253.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3695.28万元,其中:固定资产投资2935.51万元,占项目总投资的79.44%;流动资金759.77万元,占项目总投资的20.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1438.60万元,占项目总投资的38.93%;设备购置费1314.62万元,占项目总投资的35.58%;其它投资182.29万元,占项目总投资的4.93%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2935.51+759.77=3695.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2935.5179.44%1.1项目建设投资万元2935.5179.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元759.7720.56%3总投资万元万元3695.28二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2887.20万元,总成本6718.03万元,利润总额-3830.83万元,净利润53.04万元,增值税84.06万元,税金及附加-2873.12万元,所得税-957.71万元;第二年收入4812.00万元,总成本10237.70万元,利润总额-5425.70万元,净利润-4069.28万元,增值税140.11万元,税金及附加59.77万元,所得税-1356.42万元;第三年生产负荷100%,收入6416.00万元,总成本5061.63万元,利润总额1354.37万元,净利润1015.78万元,增值税186.81万元,税金及附加65.37万元,所得税338.59万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6416.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=186.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2887.204812.006416.006416.006416.001.1铝电解电容器铝箔万元2887.204812.006416.006416.006416.002现价增加值万元923.901539.842053.12205
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