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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水星聚氨酯树脂项目立项申请报告水星聚氨酯树脂项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入39387.13万元,同比增长21.01%(6839.04万元)。其中,主营业业务水星聚氨酯树脂生产及销售收入为31603.26万元,占营业总收入的80.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8072.40万元,较去年同期相比增长1470.27万元,增长率22.27%;实现净利润6054.30万元,较去年同期相比增长1191.53万元,增长率24.50%。二、项目概况(一)项目名称水星聚氨酯树脂项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积46136.39平方米(折合约69.17亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.19%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度184.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46136.39平方米,建筑物基底占地面积30999.04平方米,总建筑面积46597.75平方米,其中:规划建设主体工程35446.83平方米,项目规划绿化面积3204.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费4758.88万元。(七)节能分析“水星聚氨酯树脂项目建设项目”,年用电量1319756.52千瓦时,年总用水量17184.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.67吨标准煤/年。达产年综合节能量48.89吨标准煤/年,项目总节能率22.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17401.71万元,其中:固定资产投资12731.43万元,占项目总投资的73.16%;流动资金4670.28万元,占项目总投资的26.84%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34997.00万元,总成本费用27320.39万元,税金及附加311.61万元,利润总额7676.61万元,利税总额9047.06万元,税后净利润5757.46万元,达产年纳税总额3289.60万元;达产年投资利润率44.11%,投资利税率51.99%,投资回报率33.09%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位612个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区水星聚氨酯树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区水星聚氨酯树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“水星聚氨酯树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位612个,达产年纳税总额3289.60万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.11%,投资利税率51.99%,全部投资回报率33.09%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设;以民营企业为重要对象进行企业培育;完善民营企业产学研合作机制、推动民营企业参与知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定等方面提出了任务。工业和信息化部、科技部、知识产权局、国家标准委等国家部委,积极开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46136.3969.17亩1.1容积率1.011.2建筑系数67.19%1.3投资强度万元/亩184.061.4基底面积平方米30999.041.5总建筑面积平方米46597.751.6绿化面积平方米3204.92绿化率6.88%2总投资万元17401.712.1固定资产投资万元12731.432.1.1土建工程投资万元3973.482.1.1.1土建工程投资占比万元22.83%2.1.2设备投资万元4758.882.1.2.1设备投资占比27.35%2.1.3其它投资万元3999.072.1.3.1其它投资占比22.98%2.1.4固定资产投资占比73.16%2.2流动资金万元4670.282.2.1流动资金占比26.84%3收入万元34997.004总成本万元27320.395利润总额万元7676.616净利润万元5757.467所得税万元1.018增值税万元1058.849税金及附加万元311.6110纳税总额万元3289.6011利税总额万元9047.0612投资利润率44.11%13投资利税率51.99%14投资回报率33.09%15回收期年4.5216设备数量台(套)15117年用电量千瓦时1319756.5218年用水量立方米17184.9719总能耗吨标准煤163.6720节能率22.80%21节能量吨标准煤48.8922员工数量人612第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、改革开放以来,我县工业经济得到了长足的发展,总量快速扩张,综合实力显著增强,形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系,为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前,土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现,我县传统产业以劳动密集型企业为主,自主创新能力薄弱,产品附加值普遍较低,土地资源占用较大,受资源和环境约束的问题日益突出,加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10以上,占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.19%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度184.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21916.3221916.3235446.8335446.833324.881.1主要生产车间13149.7913149.7921268.1021268.102061.431.2辅助生产车间7013.227013.2211342.9911342.991063.961.3其他生产车间1753.311753.312055.922055.92199.492仓储工程4649.864649.867248.107248.10494.452.1成品贮存1162.461162.461812.031812.03123.612.2原料仓储2417.932417.933769.013769.01257.112.3辅助材料仓库1069.471069.471667.061667.06113.723供配电工程247.99247.99247.99247.9919.033.1供配电室247.99247.99247.99247.9919.034给排水工程285.19285.19285.19285.1917.024.1给排水285.19285.19285.19285.1917.025服务性工程2944.912944.912944.912944.91200.895.1办公用房1717.351717.351717.351717.35104.565.2生活服务1227.561227.561227.561227.5694.826消防及环保工程830.77830.77830.77830.7763.766.1消防环保工程830.77830.77830.77830.7763.767项目总图工程124.00124.00124.00124.00-253.057.1场地及道路硬化8135.731628.281628.287.2场区围墙1628.288135.738135.737.3安全保卫室124.00124.00124.00124.008绿化工程3042.74106.50合计30999.0446597.7546597.753973.48六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资16635.37万元,占计划投资的95.60%。其中:完成固定资产投资12592.48万元,占总投资的75.70%;完成流动资金投资4042.89,占总投资的24.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16635.371.1完成比例95.60%2完成固定资产投资万元12592.482.1完成比例75.70%3完成流动资金投资万元4042.893.1完成比例24.30%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员612人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4161.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元2177.422工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元504.723企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元181.334品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元275.515其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元5.835.3年工资额万元223.096职工工资总额万元19075.03五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12731.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3973.484758.88184.0612731.431.1工程费用万元3973.484758.8823745.311.1.1建筑工程费用万元3973.483973.4822.83%1.1.2设备购置及安装费万元4758.884758.8827.35%1.2工程建设其他费用万元3999.073999.0722.98%1.2.1无形资产万元2160.862160.861.3预备费万元1838.211838.211.3.1基本预备费万元865.27865.271.3.2涨价预备费万元972.94972.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元12731.4312731.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4670.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23745.3114178.7719083.3923745.3123745.3123745.311.1应收账款万元7123.594274.164986.527123.597123.597123.591.2存货万元10685.396411.237479.7710685.3910685.3910685.391.2.1原辅材料万元3205.621923.372243.933205.623205.623205.621.2.2燃料动力万元160.2896.17112.20160.28160.28160.281.2.3在产品万元4915.282949.173440.704915.284915.284915.281.2.4产成品万元2404.211442.531682.952404.212404.212404.211.3现金万元5936.333561.804155.435936.335936.335936.332流动负债万元19075.0311445.0213352.5219075.0319075.0319075.032.1应付账款万元19075.0311445.0213352.5219075.0319075.0319075.033流动资金万元4670.282802.173269.204670.284670.284670.284铺底流动资金万元1556.74934.061089.731556.741556.741556.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17401.71万元,其中:固定资产投资12731.43万元,占项目总投资的73.16%;流动资金4670.28万元,占项目总投资的26.84%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3973.48万元,占项目总投资的22.83%;设备购置费4758.88万元,占项目总投资的27.35%;其它投资3999.07万元,占项目总投资的22.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12731.43+4670.28=17401.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12731.4373.16%1.1项目建设投资万元12731.4373.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4670.2826.84%3总投资万元万元17401.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20998.20万元,总成本13778.49万元,利润总额7219.71万元,净利润260.78万元,增值税635.30万元,税金及附加5414.78万元,所得税1804.93万元;第二年收入24497.90万元,总成本15528.57万元,利润总额8969.33万元,净利润6727.00万元,增值税741.19万元,税金及附加273.49万元,所得税2242.33万元;第三年生产负荷100%,收入34997.00万元,总成本27320.39万元,利润总额7676.61万元,净利润5757.46万元,增值税1058.84万元,税金及附加311.61万元,所得税1919.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34997.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1058.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20998.2024497.9034997.0034997.0034997.001.1水星聚氨酯树脂万元20998.2024497.9034997.0034997.0034997.002现价增加值万元6719.427839.3311199.0411199.0
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