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泓域咨询MACRO/ 烟用聚丙烯过滤丝束油剂项目立项申请报告烟用聚丙烯过滤丝束油剂项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入16568.29万元,同比增长26.81%(3503.16万元)。其中,主营业业务烟用聚丙烯过滤丝束油剂生产及销售收入为14354.64万元,占营业总收入的86.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4825.28万元,较去年同期相比增长647.43万元,增长率15.50%;实现净利润3618.96万元,较去年同期相比增长705.19万元,增长率24.20%。二、项目概况(一)项目名称烟用聚丙烯过滤丝束油剂项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积28881.10平方米(折合约43.30亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.10%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度181.19万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28881.10平方米,建筑物基底占地面积21978.52平方米,总建筑面积48520.25平方米,其中:规划建设主体工程37111.76平方米,项目规划绿化面积2563.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2851.04万元。(七)节能分析“烟用聚丙烯过滤丝束油剂项目建设项目”,年用电量715613.97千瓦时,年总用水量22869.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.90吨标准煤/年。达产年综合节能量23.90吨标准煤/年,项目总节能率29.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10518.38万元,其中:固定资产投资7845.53万元,占项目总投资的74.59%;流动资金2672.85万元,占项目总投资的25.41%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20829.00万元,总成本费用15758.53万元,税金及附加199.45万元,利润总额5070.47万元,利税总额5969.30万元,税后净利润3802.85万元,达产年纳税总额2166.45万元;达产年投资利润率48.21%,投资利税率56.75%,投资回报率36.15%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位463个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园烟用聚丙烯过滤丝束油剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园烟用聚丙烯过滤丝束油剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“烟用聚丙烯过滤丝束油剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位463个,达产年纳税总额2166.45万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.21%,投资利税率56.75%,全部投资回报率36.15%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28881.1043.30亩1.1容积率1.681.2建筑系数76.10%1.3投资强度万元/亩181.191.4基底面积平方米21978.521.5总建筑面积平方米48520.251.6绿化面积平方米2563.34绿化率5.28%2总投资万元10518.382.1固定资产投资万元7845.532.1.1土建工程投资万元4043.042.1.1.1土建工程投资占比万元38.44%2.1.2设备投资万元2851.042.1.2.1设备投资占比27.11%2.1.3其它投资万元951.452.1.3.1其它投资占比9.05%2.1.4固定资产投资占比74.59%2.2流动资金万元2672.852.2.1流动资金占比25.41%3收入万元20829.004总成本万元15758.535利润总额万元5070.476净利润万元3802.857所得税万元1.688增值税万元699.389税金及附加万元199.4510纳税总额万元2166.4511利税总额万元5969.3012投资利润率48.21%13投资利税率56.75%14投资回报率36.15%15回收期年4.2716设备数量台(套)11717年用电量千瓦时715613.9718年用水量立方米22869.9519总能耗吨标准煤89.9020节能率29.14%21节能量吨标准煤23.9022员工数量人463第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、我市应紧抓产业转移和新一轮产业变革两个契机,依托产业基础,发挥比较优势,大力发展接续替代产业,着力升级传统产业和培育新兴产业,增强科技创新能力,推动产业向中高端迈进,提升产业竞争力,构建多元发展的现代产业体系。依托资源、超越资源,推动资源优势向产业优势转变。以煤炭产业的综合开发利用为依托,整合资源,不断延长煤炭产业链,推动煤化工产品转化升级,做大做强“黑色经济”。化解过剩产能,做好后续保障工作。完善落后产能退出机制,运用市场机制,推动市场竞争力弱的企业主动退出。健全风险防范化解机制,对产能严重过剩行业进一步加强风险动态评估。健全资源开发补偿机制,出台保护环境、治理污染的相关政策和法规。地方经济半年报披露接近尾声,从上半年经济运行情况来看,传统产业增速放缓,高新技术产业对经济增长的贡献日益凸显。技术进步、产业转型对发展的带动作用,也进一步提高了各地推动工业升级的积极性。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.10%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.28%,固定资产投资强度181.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15538.8115538.8137111.7637111.763401.651.1主要生产车间9323.299323.2922267.0622267.062109.021.2辅助生产车间4972.424972.4211875.7611875.761088.531.3其他生产车间1243.101243.102152.482152.48204.102仓储工程3296.783296.787415.527415.52494.332.1成品贮存824.20824.201853.881853.88123.582.2原料仓储1714.331714.333856.073856.07257.052.3辅助材料仓库758.26758.261705.571705.57113.703供配电工程175.83175.83175.83175.8313.193.1供配电室175.83175.83175.83175.8313.194给排水工程202.20202.20202.20202.2011.794.1给排水202.20202.20202.20202.2011.795服务性工程2087.962087.962087.962087.96139.195.1办公用房1132.851132.851132.851132.8563.225.2生活服务955.11955.11955.11955.1172.106消防及环保工程589.02589.02589.02589.0244.176.1消防环保工程589.02589.02589.02589.0244.177项目总图工程87.9187.9187.9187.91-151.547.1场地及道路硬化5985.141295.121295.127.2场区围墙1295.125985.145985.147.3安全保卫室87.9187.9187.9187.918绿化工程2578.9690.26合计21978.5248520.2548520.254043.04六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9099.77万元,占计划投资的86.51%。其中:完成固定资产投资6516.98万元,占总投资的71.62%;完成流动资金投资2582.79,占总投资的28.38%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9099.771.1完成比例86.51%2完成固定资产投资万元6516.982.1完成比例71.62%3完成流动资金投资万元2582.793.1完成比例28.38%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员463人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3151.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元1793.932工程技术人员工资2.1平均人数人692.2人均年工资万元5.422.3年工资额万元455.673企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.283.3年工资额万元136.434品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.974.3年工资额万元209.725其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元4.055.3年工资额万元112.476职工工资总额万元13574.45五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7845.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4043.042851.04181.197845.531.1工程费用万元4043.042851.0416247.301.1.1建筑工程费用万元4043.044043.0438.44%1.1.2设备购置及安装费万元2851.042851.0427.11%1.2工程建设其他费用万元951.45951.459.05%1.2.1无形资产万元547.02547.021.3预备费万元404.43404.431.3.1基本预备费万元168.53168.531.3.2涨价预备费万元235.90235.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元7845.537845.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2672.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16247.309366.3112366.4216247.3016247.3016247.301.1应收账款万元4874.193168.223655.644874.194874.194874.191.2存货万元7311.284752.345483.467311.287311.287311.281.2.1原辅材料万元2193.381425.701645.042193.382193.382193.381.2.2燃料动力万元109.6771.2882.25109.67109.67109.671.2.3在产品万元3363.192186.072522.393363.193363.193363.191.2.4产成品万元1645.041069.271233.781645.041645.041645.041.3现金万元4061.822640.193046.374061.824061.824061.822流动负债万元13574.458823.3910180.8413574.4513574.4513574.452.1应付账款万元13574.458823.3910180.8413574.4513574.4513574.453流动资金万元2672.851737.352004.642672.852672.852672.854铺底流动资金万元890.94579.12668.21890.94890.94890.94(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10518.38万元,其中:固定资产投资7845.53万元,占项目总投资的74.59%;流动资金2672.85万元,占项目总投资的25.41%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4043.04万元,占项目总投资的38.44%;设备购置费2851.04万元,占项目总投资的27.11%;其它投资951.45万元,占项目总投资的9.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7845.53+2672.85=10518.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7845.5374.59%1.1项目建设投资万元7845.5374.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2672.8525.41%3总投资万元万元10518.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13538.85万元,总成本12935.11万元,利润总额603.74万元,净利润170.08万元,增值税454.60万元,税金及附加452.81万元,所得税150.94万元;第二年收入15621.75万元,总成本14417.18万元,利润总额1204.57万元,净利润903.43万元,增值税524.53万元,税金及附加178.47万元,所得税301.14万元;第三年生产负荷100%,收入20829.00万元,总成本15758.53万元,利润总额5070.47万元,净利润3802.85万元,增值税699.38万元,税金及附加199.45万元,所得税1267.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20829.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=699.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13538.8515621.7520829.0020829.0020829.001.1烟用聚丙烯过滤丝束油剂万元13538.8515621.7520829.0020829.0020829.002现价增加值万元4332.434998.966665.
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