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泓域咨询MACRO/ 通用树脂基碳带项目立项申请报告通用树脂基碳带项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx投资公司实现营业收入19964.93万元,同比增长14.66%(2551.92万元)。其中,主营业业务通用树脂基碳带生产及销售收入为17312.12万元,占营业总收入的86.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4721.40万元,较去年同期相比增长1119.26万元,增长率31.07%;实现净利润3541.05万元,较去年同期相比增长636.09万元,增长率21.90%。二、项目概况(一)项目名称通用树脂基碳带项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积34330.49平方米(折合约51.47亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.70%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度164.27万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34330.49平方米,建筑物基底占地面积23241.74平方米,总建筑面积35017.10平方米,其中:规划建设主体工程27024.65平方米,项目规划绿化面积2531.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3609.78万元。(七)节能分析“通用树脂基碳带项目建设项目”,年用电量459229.70千瓦时,年总用水量15879.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.80吨标准煤/年。达产年综合节能量23.61吨标准煤/年,项目总节能率25.05%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11012.95万元,其中:固定资产投资8454.98万元,占项目总投资的76.77%;流动资金2557.97万元,占项目总投资的23.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22902.00万元,总成本费用18030.83万元,税金及附加217.95万元,利润总额4871.17万元,利税总额5761.01万元,税后净利润3653.38万元,达产年纳税总额2107.63万元;达产年投资利润率44.23%,投资利税率52.31%,投资回报率33.17%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位487个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区通用树脂基碳带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区通用树脂基碳带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“通用树脂基碳带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位487个,达产年纳税总额2107.63万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.23%,投资利税率52.31%,全部投资回报率33.17%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34330.4951.47亩1.1容积率1.021.2建筑系数67.70%1.3投资强度万元/亩164.271.4基底面积平方米23241.741.5总建筑面积平方米35017.101.6绿化面积平方米2531.04绿化率7.23%2总投资万元11012.952.1固定资产投资万元8454.982.1.1土建工程投资万元2590.152.1.1.1土建工程投资占比万元23.52%2.1.2设备投资万元3609.782.1.2.1设备投资占比32.78%2.1.3其它投资万元2255.052.1.3.1其它投资占比20.48%2.1.4固定资产投资占比76.77%2.2流动资金万元2557.972.2.1流动资金占比23.23%3收入万元22902.004总成本万元18030.835利润总额万元4871.176净利润万元3653.387所得税万元1.028增值税万元671.899税金及附加万元217.9510纳税总额万元2107.6311利税总额万元5761.0112投资利润率44.23%13投资利税率52.31%14投资回报率33.17%15回收期年4.5116设备数量台(套)13217年用电量千瓦时459229.7018年用水量立方米15879.8419总能耗吨标准煤57.8020节能率25.05%21节能量吨标准煤23.6122员工数量人487第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区明确主导产业定位。充分发挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.70%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度164.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16431.9116431.9127024.6527024.652198.861.1主要生产车间9859.159859.1516214.7916214.791363.291.2辅助生产车间5258.215258.218647.898647.89703.641.3其他生产车间1314.551314.551567.431567.43131.932仓储工程3486.263486.265195.095195.09307.422.1成品贮存871.57871.571298.771298.7776.862.2原料仓储1812.861812.862701.452701.45159.862.3辅助材料仓库801.84801.841194.871194.8770.713供配电工程185.93185.93185.93185.9312.383.1供配电室185.93185.93185.93185.9312.384给排水工程213.82213.82213.82213.8211.074.1给排水213.82213.82213.82213.8211.075服务性工程2207.972207.972207.972207.97130.665.1办公用房950.03950.03950.03950.0361.955.2生活服务1257.941257.941257.941257.9452.326消防及环保工程622.88622.88622.88622.8841.476.1消防环保工程622.88622.88622.88622.8841.477项目总图工程92.9792.9792.9792.97-208.867.1场地及道路硬化6241.671084.951084.957.2场区围墙1084.956241.676241.677.3安全保卫室92.9792.9792.9792.978绿化工程2775.5897.15合计23241.7435017.1035017.102590.15六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9703.95万元,占计划投资的88.11%。其中:完成固定资产投资6024.33万元,占总投资的62.08%;完成流动资金投资3679.62,占总投资的37.92%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9703.951.1完成比例88.11%2完成固定资产投资万元6024.332.1完成比例62.08%3完成流动资金投资万元3679.623.1完成比例37.92%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员487人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3311.2人均年工资万元4.301.3年工资额万元1739.562工程技术人员工资2.1平均人数人732.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元437.893企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元116.904品质管理人员工资4.1平均人数人394.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元222.095其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元7.445.3年工资额万元178.006职工工资总额万元14598.99五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8454.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2590.153609.78164.278454.981.1工程费用万元2590.153609.7817156.961.1.1建筑工程费用万元2590.152590.1523.52%1.1.2设备购置及安装费万元3609.783609.7832.78%1.2工程建设其他费用万元2255.052255.0520.48%1.2.1无形资产万元1103.701103.701.3预备费万元1151.351151.351.3.1基本预备费万元538.25538.251.3.2涨价预备费万元613.10613.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元8454.988454.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2557.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17156.9610880.3911676.4417156.9617156.9617156.961.1应收账款万元5147.093088.253602.965147.095147.095147.091.2存货万元7720.634632.385404.447720.637720.637720.631.2.1原辅材料万元2316.191389.711621.332316.192316.192316.191.2.2燃料动力万元115.8169.4981.07115.81115.81115.811.2.3在产品万元3551.492130.892486.043551.493551.493551.491.2.4产成品万元1737.141042.291216.001737.141737.141737.141.3现金万元4289.242573.543002.474289.244289.244289.242流动负债万元14598.998759.3910219.2914598.9914598.9914598.992.1应付账款万元14598.998759.3910219.2914598.9914598.9914598.993流动资金万元2557.971534.781790.582557.972557.972557.974铺底流动资金万元852.65511.59596.86852.65852.65852.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11012.95万元,其中:固定资产投资8454.98万元,占项目总投资的76.77%;流动资金2557.97万元,占项目总投资的23.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2590.15万元,占项目总投资的23.52%;设备购置费3609.78万元,占项目总投资的32.78%;其它投资2255.05万元,占项目总投资的20.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8454.98+2557.97=11012.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8454.9876.77%1.1项目建设投资万元8454.9876.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2557.9723.23%3总投资万元万元11012.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13741.20万元,总成本26259.50万元,利润总额-12518.30万元,净利润185.70万元,增值税403.13万元,税金及附加-9388.72万元,所得税-3129.57万元;第二年收入16031.40万元,总成本29722.89万元,利润总额-13691.49万元,净利润-10268.62万元,增值税470.32万元,税金及附加193.76万元,所得税-3422.87万元;第三年生产负荷100%,收入22902.00万元,总成本18030.83万元,利润总额4871.17万元,净利润3653.38万元,增值税671.89万元,税金及附加217.95万元,所得税1217.79万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22902.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=671.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13741.2016031.4022902.0022902.0022902.001.1通用树脂基碳带万元13741.2016031.4022902.0022902.0022902.002现价增加值万元4397.185130.057328.647328.647328

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