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泓域咨询MACRO/ 风力发电机组零件项目立项申请报告风力发电机组零件项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9912.05万元,同比增长11.62%(1031.85万元)。其中,主营业业务风力发电机组零件生产及销售收入为7974.13万元,占营业总收入的80.45%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2318.10万元,较去年同期相比增长206.17万元,增长率9.76%;实现净利润1738.57万元,较去年同期相比增长342.90万元,增长率24.57%。二、项目概况(一)项目名称风力发电机组零件项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积40440.21平方米(折合约60.63亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.24%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度183.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积40440.21平方米,建筑物基底占地面积28809.61平方米,总建筑面积61469.12平方米,其中:规划建设主体工程40896.17平方米,项目规划绿化面积4554.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费5292.81万元。(七)节能分析“风力发电机组零件项目建设项目”,年用电量533435.50千瓦时,年总用水量13688.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.73吨标准煤/年。达产年综合节能量19.93吨标准煤/年,项目总节能率21.15%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13274.45万元,其中:固定资产投资11146.22万元,占项目总投资的83.97%;流动资金2128.23万元,占项目总投资的16.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16371.00万元,总成本费用12486.29万元,税金及附加226.06万元,利润总额3884.71万元,利税总额4646.59万元,税后净利润2913.53万元,达产年纳税总额1733.06万元;达产年投资利润率29.26%,投资利税率35.00%,投资回报率21.95%,全部投资回收期6.06年,提供就业职位368个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区风力发电机组零件行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区风力发电机组零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“风力发电机组零件项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位368个,达产年纳税总额1733.06万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.26%,投资利税率35.00%,全部投资回报率21.95%,全部投资回收期6.06年,固定资产投资回收期6.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台,深化工业云、大数据等技术的集成应用,推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系,支持民营制造企业与互联网企业跨界融合,为中小企业提供系统解决方案。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40440.2160.63亩1.1容积率1.521.2建筑系数71.24%1.3投资强度万元/亩183.841.4基底面积平方米28809.611.5总建筑面积平方米61469.121.6绿化面积平方米4554.12绿化率7.41%2总投资万元13274.452.1固定资产投资万元11146.222.1.1土建工程投资万元5261.552.1.1.1土建工程投资占比万元39.64%2.1.2设备投资万元5292.812.1.2.1设备投资占比39.87%2.1.3其它投资万元591.862.1.3.1其它投资占比4.46%2.1.4固定资产投资占比83.97%2.2流动资金万元2128.232.2.1流动资金占比16.03%3收入万元16371.004总成本万元12486.295利润总额万元3884.716净利润万元2913.537所得税万元1.528增值税万元535.829税金及附加万元226.0610纳税总额万元1733.0611利税总额万元4646.5912投资利润率29.26%13投资利税率35.00%14投资回报率21.95%15回收期年6.0616设备数量台(套)13417年用电量千瓦时533435.5018年用水量立方米13688.7119总能耗吨标准煤66.7320节能率21.15%21节能量吨标准煤19.9322员工数量人368第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.24%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度183.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20368.3920368.3940896.1740896.173850.631.1主要生产车间12221.0312221.0324537.7024537.702387.391.2辅助生产车间6517.886517.8813086.7713086.771232.201.3其他生产车间1629.471629.472371.982371.98231.042仓储工程4321.444321.4413372.4213372.42915.712.1成品贮存1080.361080.363343.113343.11228.932.2原料仓储2247.152247.156953.666953.66476.172.3辅助材料仓库993.93993.933075.663075.66210.613供配电工程230.48230.48230.48230.4817.763.1供配电室230.48230.48230.48230.4817.764给排水工程265.05265.05265.05265.0515.884.1给排水265.05265.05265.05265.0515.885服务性工程2736.912736.912736.912736.91187.425.1办公用房1233.131233.131233.131233.1394.095.2生活服务1503.781503.781503.781503.7877.266消防及环保工程772.10772.10772.10772.1059.486.1消防环保工程772.10772.10772.10772.1059.487项目总图工程115.24115.24115.24115.24114.947.1场地及道路硬化7221.501328.891328.897.2场区围墙1328.897221.507221.507.3安全保卫室115.24115.24115.24115.248绿化工程2849.5799.73合计28809.6161469.1261469.125261.55六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7201.08万元,占计划投资的54.25%。其中:完成固定资产投资5581.40万元,占总投资的77.51%;完成流动资金投资1619.68,占总投资的22.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7201.081.1完成比例54.25%2完成固定资产投资万元5581.402.1完成比例77.51%3完成流动资金投资万元1619.683.1完成比例22.49%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员368人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2501.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1047.992工程技术人员工资2.1平均人数人552.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元323.583企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元6.393.3年工资额万元108.164品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元6.004.3年工资额万元162.435其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元7.715.3年工资额万元131.126职工工资总额万元8616.03五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11146.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5261.555292.81183.8411146.221.1工程费用万元5261.555292.8110744.261.1.1建筑工程费用万元5261.555261.5539.64%1.1.2设备购置及安装费万元5292.815292.8139.87%1.2工程建设其他费用万元591.86591.864.46%1.2.1无形资产万元259.80259.801.3预备费万元332.06332.061.3.1基本预备费万元143.20143.201.3.2涨价预备费万元188.86188.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元11146.2211146.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2128.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10744.264410.407626.9510744.2610744.2610744.261.1应收账款万元3223.281289.312417.463223.283223.283223.281.2存货万元4834.921933.973626.194834.924834.924834.921.2.1原辅材料万元1450.48580.191087.861450.481450.481450.481.2.2燃料动力万元72.5229.0154.3972.5272.5272.521.2.3在产品万元2224.06889.631668.052224.062224.062224.061.2.4产成品万元1087.86435.14815.891087.861087.861087.861.3现金万元2686.071074.432014.552686.072686.072686.072流动负债万元8616.033446.416462.028616.038616.038616.032.1应付账款万元8616.033446.416462.028616.038616.038616.033流动资金万元2128.23851.291596.172128.232128.232128.234铺底流动资金万元709.40283.76532.06709.40709.40709.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13274.45万元,其中:固定资产投资11146.22万元,占项目总投资的83.97%;流动资金2128.23万元,占项目总投资的16.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5261.55万元,占项目总投资的39.64%;设备购置费5292.81万元,占项目总投资的39.87%;其它投资591.86万元,占项目总投资的4.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11146.22+2128.23=13274.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11146.2283.97%1.1项目建设投资万元11146.2283.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2128.2316.03%3总投资万元万元13274.45二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6548.40万元,总成本12607.98万元,利润总额-6059.58万元,净利润187.48万元,增值税214.33万元,税金及附加-4544.68万元,所得税-1514.89万元;第二年收入12278.25万元,总成本20406.72万元,利润总额-8128.47万元,净利润-6096.35万元,增值税401.87万元,税金及附加209.99万元,所得税-2032.12万元;第三年生产负荷100%,收入16371.00万元,总成本12486.29万元,利润总额3884.71万元,净利润2913.53万元,增值税535.82万元,税金及附加226.06万元,所得税971.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16371.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=535.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6548.4012278.2516371.0016371.0016371.001.1风力发电机组零件万元6548.4012278.2516371.0016371.0016371.002现价增加值万元2095.493929.045238.72523

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