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文档简介
泓域咨询MACRO/ 中压薄膜电容器项目立项申请报告中压薄膜电容器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx集团实现营业收入21876.43万元,同比增长11.76%(2301.55万元)。其中,主营业业务中压薄膜电容器生产及销售收入为19393.82万元,占营业总收入的88.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5315.38万元,较去年同期相比增长539.07万元,增长率11.29%;实现净利润3986.53万元,较去年同期相比增长520.95万元,增长率15.03%。二、项目概况(一)项目名称中压薄膜电容器项目(二)项目选址xxx产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积47837.24平方米(折合约71.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.38%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度161.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47837.24平方米,建筑物基底占地面积25057.15平方米,总建筑面积73190.98平方米,其中:规划建设主体工程46996.99平方米,项目规划绿化面积5228.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费5515.56万元。(七)节能分析“中压薄膜电容器项目建设项目”,年用电量1299984.58千瓦时,年总用水量15574.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.10吨标准煤/年。达产年综合节能量65.80吨标准煤/年,项目总节能率22.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14977.95万元,其中:固定资产投资11574.17万元,占项目总投资的77.27%;流动资金3403.78万元,占项目总投资的22.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23012.00万元,总成本费用17889.19万元,税金及附加276.14万元,利润总额5122.81万元,利税总额6105.54万元,税后净利润3842.11万元,达产年纳税总额2263.43万元;达产年投资利润率34.20%,投资利税率40.76%,投资回报率25.65%,全部投资回收期5.40年,提供就业职位506个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心中压薄膜电容器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范中心中压薄膜电容器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“中压薄膜电容器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位506个,达产年纳税总额2263.43万元,可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.20%,投资利税率40.76%,全部投资回报率25.65%,全部投资回收期5.40年,固定资产投资回收期5.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平,是企业发展的内在需求,也是企业适应转型升级、健康发展的必然要求,有助于进一步提高民营企业的发展质量和效益,增添新动力和发展活力,促进非公有制经济健康发展。引导企业创新管理、提质增效,既是当前的一项紧迫任务,也是一项长期的战略任务。从近期看,引导企业创新管理、提质增效,有利于企业有效控制成本,提高生产效率,加快技术创新,提升质量和服务水平,创新发展空间,是应对当前经济下行压力、稳增长的重要措施。从长远看,企业创新管理的能力和水平,不仅关系到单个企业的兴衰成败,更是体现产业乃至国家竞争力的重要方面。没有国际一流的管理水平和企业家,就不可能造就世界一流的经济和企业。因此,必须采取有效措施,鼓励和引导企业加强管理和管理创新,实现提质增效升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47837.2471.72亩1.1容积率1.531.2建筑系数52.38%1.3投资强度万元/亩161.381.4基底面积平方米25057.151.5总建筑面积平方米73190.981.6绿化面积平方米5228.55绿化率7.14%2总投资万元14977.952.1固定资产投资万元11574.172.1.1土建工程投资万元6222.482.1.1.1土建工程投资占比万元41.54%2.1.2设备投资万元5515.562.1.2.1设备投资占比36.82%2.1.3其它投资万元-163.872.1.3.1其它投资占比-1.09%2.1.4固定资产投资占比77.27%2.2流动资金万元3403.782.2.1流动资金占比22.73%3收入万元23012.004总成本万元17889.195利润总额万元5122.816净利润万元3842.117所得税万元1.538增值税万元706.599税金及附加万元276.1410纳税总额万元2263.4311利税总额万元6105.5412投资利润率34.20%13投资利税率40.76%14投资回报率25.65%15回收期年5.4016设备数量台(套)14317年用电量千瓦时1299984.5818年用水量立方米15574.1519总能耗吨标准煤161.1020节能率22.06%21节能量吨标准煤65.8022员工数量人506第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.38%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度161.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17715.4117715.4146996.9946996.994395.101.1主要生产车间10629.2510629.2528198.1928198.192724.961.2辅助生产车间5668.935668.9315039.0415039.041406.431.3其他生产车间1417.231417.232725.832725.83263.712仓储工程3758.573758.5717026.0917026.091158.012.1成品贮存939.64939.644256.524256.52289.502.2原料仓储1954.461954.468853.578853.57602.172.3辅助材料仓库864.47864.473916.003916.00266.343供配电工程200.46200.46200.46200.4615.343.1供配电室200.46200.46200.46200.4615.344给排水工程230.53230.53230.53230.5313.724.1给排水230.53230.53230.53230.5313.725服务性工程2380.432380.432380.432380.43161.905.1办公用房1214.341214.341214.341214.3484.125.2生活服务1166.091166.091166.091166.0972.576消防及环保工程671.53671.53671.53671.5351.386.1消防环保工程671.53671.53671.53671.5351.387项目总图工程100.23100.23100.23100.23337.317.1场地及道路硬化6922.231394.101394.107.2场区围墙1394.106922.236922.237.3安全保卫室100.23100.23100.23100.238绿化工程2563.4189.72合计25057.1573190.9873190.986222.48六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14128.16万元,占计划投资的94.33%。其中:完成固定资产投资10365.13万元,占总投资的73.37%;完成流动资金投资3763.03,占总投资的26.63%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14128.161.1完成比例94.33%2完成固定资产投资万元10365.132.1完成比例73.37%3完成流动资金投资万元3763.033.1完成比例26.63%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员506人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3441.2人均年工资万元5.761.3年工资额万元1529.052工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元508.083企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.073.3年工资额万元151.984品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.824.3年工资额万元203.135其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元4.295.3年工资额万元177.576职工工资总额万元14458.78五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11574.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6222.485515.56161.3811574.171.1工程费用万元6222.485515.5617862.561.1.1建筑工程费用万元6222.486222.4841.54%1.1.2设备购置及安装费万元5515.565515.5636.82%1.2工程建设其他费用万元-163.87-163.87-1.09%1.2.1无形资产万元-97.18-97.181.3预备费万元-66.69-66.691.3.1基本预备费万元-35.97-35.971.3.2涨价预备费万元-30.72-30.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元11574.1711574.17(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3403.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17862.568619.3612337.8317862.5617862.5617862.561.1应收账款万元5358.773215.264287.015358.775358.775358.771.2存货万元8038.154822.896430.528038.158038.158038.151.2.1原辅材料万元2411.441446.871929.162411.442411.442411.441.2.2燃料动力万元120.5772.3496.46120.57120.57120.571.2.3在产品万元3697.552218.532958.043697.553697.553697.551.2.4产成品万元1808.581085.151446.871808.581808.581808.581.3现金万元4465.642679.383572.514465.644465.644465.642流动负债万元14458.788675.2711567.0214458.7814458.7814458.782.1应付账款万元14458.788675.2711567.0214458.7814458.7814458.783流动资金万元3403.782042.272723.023403.783403.783403.784铺底流动资金万元1134.58680.76907.671134.581134.581134.58(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14977.95万元,其中:固定资产投资11574.17万元,占项目总投资的77.27%;流动资金3403.78万元,占项目总投资的22.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6222.48万元,占项目总投资的41.54%;设备购置费5515.56万元,占项目总投资的36.82%;其它投资-163.87万元,占项目总投资的-1.09%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11574.17+3403.78=14977.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11574.1777.27%1.1项目建设投资万元11574.1777.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3403.7822.73%3总投资万元万元14977.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13807.20万元,总成本8163.27万元,利润总额5643.93万元,净利润242.22万元,增值税423.95万元,税金及附加4232.95万元,所得税1410.98万元;第二年收入18409.60万元,总成本10299.24万元,利润总额8110.36万元,净利润6082.77万元,增值税565.27万元,税金及附加259.18万元,所得税2027.59万元;第三年生产负荷100%,收入23012.00万元,总成本17889.19万元,利润总额5122.81万元,净利润3842.11万元,增值税706.59万元,税金及附加276.14万元,所得税1280.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23012.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13807.2018409.6023012.0023012.0023012.001.1中压薄膜电容器万元13807.2018409.6023012.0023012.0023012.002现价增加值万元4418.305891.077363.847363.847363.843增值税
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