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文档简介
泓域咨询MACRO/ 油溶性树脂改性粘合剂项目立项申请报告油溶性树脂改性粘合剂项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13241.75万元,同比增长33.19%(3299.63万元)。其中,主营业业务油溶性树脂改性粘合剂生产及销售收入为11907.04万元,占营业总收入的89.92%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3812.58万元,较去年同期相比增长401.84万元,增长率11.78%;实现净利润2859.43万元,较去年同期相比增长289.02万元,增长率11.24%。二、项目概况(一)项目名称油溶性树脂改性粘合剂项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积24025.34平方米(折合约36.02亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.85%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度163.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24025.34平方米,建筑物基底占地面积18703.73平方米,总建筑面积35317.25平方米,其中:规划建设主体工程26727.69平方米,项目规划绿化面积2286.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2390.04万元。(七)节能分析“油溶性树脂改性粘合剂项目建设项目”,年用电量885343.45千瓦时,年总用水量6996.58立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.41吨标准煤/年。达产年综合节能量29.08吨标准煤/年,项目总节能率24.63%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7562.48万元,其中:固定资产投资5889.27万元,占项目总投资的77.87%;流动资金1673.21万元,占项目总投资的22.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15668.00万元,总成本费用11767.61万元,税金及附加160.66万元,利润总额3900.39万元,利税总额4599.03万元,税后净利润2925.29万元,达产年纳税总额1673.74万元;达产年投资利润率51.58%,投资利税率60.81%,投资回报率38.68%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位262个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区油溶性树脂改性粘合剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区油溶性树脂改性粘合剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“油溶性树脂改性粘合剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位262个,达产年纳税总额1673.74万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.58%,投资利税率60.81%,全部投资回报率38.68%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、创新资金使用方式,支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,制定企业技术改造年度导向计划。(发展改革委、财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24025.3436.02亩1.1容积率1.471.2建筑系数77.85%1.3投资强度万元/亩163.501.4基底面积平方米18703.731.5总建筑面积平方米35317.251.6绿化面积平方米2286.85绿化率6.48%2总投资万元7562.482.1固定资产投资万元5889.272.1.1土建工程投资万元3111.132.1.1.1土建工程投资占比万元41.14%2.1.2设备投资万元2390.042.1.2.1设备投资占比31.60%2.1.3其它投资万元388.102.1.3.1其它投资占比5.13%2.1.4固定资产投资占比77.87%2.2流动资金万元1673.212.2.1流动资金占比22.13%3收入万元15668.004总成本万元11767.615利润总额万元3900.396净利润万元2925.297所得税万元1.478增值税万元537.989税金及附加万元160.6610纳税总额万元1673.7411利税总额万元4599.0312投资利润率51.58%13投资利税率60.81%14投资回报率38.68%15回收期年4.0916设备数量台(套)7517年用电量千瓦时885343.4518年用水量立方米6996.5819总能耗吨标准煤109.4120节能率24.63%21节能量吨标准煤29.0822员工数量人262第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址评价一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.85%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度163.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13223.5413223.5426727.6926727.692589.911.1主要生产车间7934.127934.1216036.6116036.611605.741.2辅助生产车间4231.534231.538552.868552.86828.771.3其他生产车间1057.881057.881550.211550.21155.392仓储工程2805.562805.565583.215583.21393.462.1成品贮存701.39701.391395.801395.8098.362.2原料仓储1458.891458.892903.272903.27204.602.3辅助材料仓库645.28645.281284.141284.1490.503供配电工程149.63149.63149.63149.6311.863.1供配电室149.63149.63149.63149.6311.864给排水工程172.07172.07172.07172.0710.614.1给排水172.07172.07172.07172.0710.615服务性工程1776.851776.851776.851776.85125.225.1办公用房862.22862.22862.22862.2260.915.2生活服务914.63914.63914.63914.6373.676消防及环保工程501.26501.26501.26501.2639.746.1消防环保工程501.26501.26501.26501.2639.747项目总图工程74.8174.8174.8174.81-128.297.1场地及道路硬化4836.231091.721091.727.2场区围墙1091.724836.234836.237.3安全保卫室74.8174.8174.8174.818绿化工程1960.5068.62合计18703.7335317.2535317.253111.13六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6720.21万元,占计划投资的88.86%。其中:完成固定资产投资4748.65万元,占总投资的70.66%;完成流动资金投资1971.56,占总投资的29.34%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6720.211.1完成比例88.86%2完成固定资产投资万元4748.652.1完成比例70.66%3完成流动资金投资万元1971.563.1完成比例29.34%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员262人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1781.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元715.512工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元208.483企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.293.3年工资额万元61.284品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元109.105其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.555.3年工资额万元76.496职工工资总额万元8293.92五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5889.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3111.132390.04163.505889.271.1工程费用万元3111.132390.049967.131.1.1建筑工程费用万元3111.133111.1341.14%1.1.2设备购置及安装费万元2390.042390.0431.60%1.2工程建设其他费用万元388.10388.105.13%1.2.1无形资产万元217.54217.541.3预备费万元170.56170.561.3.1基本预备费万元92.1592.151.3.2涨价预备费万元78.4178.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元5889.275889.27(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1673.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9967.134780.608232.959967.139967.139967.131.1应收账款万元2990.141196.062392.112990.142990.142990.141.2存货万元4485.211794.083588.174485.214485.214485.211.2.1原辅材料万元1345.56538.231076.451345.561345.561345.561.2.2燃料动力万元67.2826.9153.8267.2867.2867.281.2.3在产品万元2063.20825.281650.562063.202063.202063.201.2.4产成品万元1009.17403.67807.341009.171009.171009.171.3现金万元2491.78996.711993.432491.782491.782491.782流动负债万元8293.923317.576635.148293.928293.928293.922.1应付账款万元8293.923317.576635.148293.928293.928293.923流动资金万元1673.21669.281338.571673.211673.211673.214铺底流动资金万元557.73223.09446.19557.73557.73557.73(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7562.48万元,其中:固定资产投资5889.27万元,占项目总投资的77.87%;流动资金1673.21万元,占项目总投资的22.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3111.13万元,占项目总投资的41.14%;设备购置费2390.04万元,占项目总投资的31.60%;其它投资388.10万元,占项目总投资的5.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5889.27+1673.21=7562.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5889.2777.87%1.1项目建设投资万元5889.2777.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1673.2122.13%3总投资万元万元7562.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6267.20万元,总成本17734.69万元,利润总额-11467.49万元,净利润121.92万元,增值税215.19万元,税金及附加-8600.62万元,所得税-2866.87万元;第二年收入12534.40万元,总成本30647.30万元,利润总额-18112.90万元,净利润-13584.67万元,增值税430.38万元,税金及附加147.75万元,所得税-4528.23万元;第三年生产负荷100%,收入15668.00万元,总成本11767.61万元,利润总额3900.39万元,净利润2925.29万元,增值税537.98万元,税金及附加160.66万元,所得税975.10万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15668.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=537.98万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6267.2012534.4015668.0015668.0015668.001.1油溶性树脂改性粘合剂万元6267.2012534.4015668.0015668.0015668.002现价增加值万元2005.504011.0
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