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文档简介
泓域咨询MACRO/ UV固化型树脂项目立项申请报告UV固化型树脂项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入29455.12万元,同比增长12.10%(3178.57万元)。其中,主营业业务UV固化型树脂生产及销售收入为23888.41万元,占营业总收入的81.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5542.01万元,较去年同期相比增长637.37万元,增长率13.00%;实现净利润4156.51万元,较去年同期相比增长701.54万元,增长率20.31%。二、项目概况(一)项目名称UV固化型树脂项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积48637.64平方米(折合约72.92亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.64%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度180.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48637.64平方米,建筑物基底占地面积29493.86平方米,总建筑面积66147.19平方米,其中:规划建设主体工程49853.35平方米,项目规划绿化面积4122.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费5491.97万元。(七)节能分析“UV固化型树脂项目建设项目”,年用电量602189.77千瓦时,年总用水量47954.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.11吨标准煤/年。达产年综合节能量28.89吨标准煤/年,项目总节能率24.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19308.85万元,其中:固定资产投资13166.44万元,占项目总投资的68.19%;流动资金6142.41万元,占项目总投资的31.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入44197.00万元,总成本费用35235.37万元,税金及附加342.88万元,利润总额8961.63万元,利税总额10540.60万元,税后净利润6721.22万元,达产年纳税总额3819.38万元;达产年投资利润率46.41%,投资利税率54.59%,投资回报率34.81%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位919个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区UV固化型树脂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区UV固化型树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“UV固化型树脂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位919个,达产年纳税总额3819.38万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.41%,投资利税率54.59%,全部投资回报率34.81%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、走绿色低碳的发展路子是实现我国工业可持续发展的客观要求,也是落实十八大关于生态文明建设的重要举措。当前,我国正处于工业化中期快速发展阶段,以重化工业为主的工业结构导致资源能源需求强劲,环境污染问题日益突出。主要表现在:资源能源对外依存度高。2016年我国的原油产量2亿吨,世界排名第五,同年进口量已经达到3.8亿吨,一些预测机构甚至认为我国石油对外依存度能达到80%。资源能源利用水平低。我国单位国内生产总值能耗是世界平均水平的2.2倍,是美国、日本的2.8倍和4.3倍。钢铁、炼油、乙烯、合成氨、电石等工业产品单位能耗较国际先进水平高出10%-20%。环境污染日趋严重。工业污染物集中处理水平低,排放量大,2012年工业二氧化硫排放量占全社会的90.9%,生态环境保护压力日益加大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48637.6472.92亩1.1容积率1.361.2建筑系数60.64%1.3投资强度万元/亩180.561.4基底面积平方米29493.861.5总建筑面积平方米66147.191.6绿化面积平方米4122.99绿化率6.23%2总投资万元19308.852.1固定资产投资万元13166.442.1.1土建工程投资万元5361.252.1.1.1土建工程投资占比万元27.77%2.1.2设备投资万元5491.972.1.2.1设备投资占比28.44%2.1.3其它投资万元2313.222.1.3.1其它投资占比11.98%2.1.4固定资产投资占比68.19%2.2流动资金万元6142.412.2.1流动资金占比31.81%3收入万元44197.004总成本万元35235.375利润总额万元8961.636净利润万元6721.227所得税万元1.368增值税万元1236.099税金及附加万元342.8810纳税总额万元3819.3811利税总额万元10540.6012投资利润率46.41%13投资利税率54.59%14投资回报率34.81%15回收期年4.3716设备数量台(套)10117年用电量千瓦时602189.7718年用水量立方米47954.0819总能耗吨标准煤78.1120节能率24.82%21节能量吨标准煤28.8922员工数量人919第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、党的十八大以来,我国坚定实施创新驱动发展战略,深化体制机制改革,特别是“放管服”改革,优化营商环境,推进大众创业万众创新,不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元,比上年增长11.6%,占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念,围绕支持创新不断优化管理和服务,有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级,大胆推进技术创新和商业模式创新,新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验,出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来,党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件,进一步破除制约创新创业的制度障碍,释放新动能发展的活力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.64%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度180.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20852.1620852.1649853.3549853.354444.691.1主要生产车间12511.3012511.3029912.0129912.012755.711.2辅助生产车间6672.696672.6915953.0715953.071422.301.3其他生产车间1668.171668.172891.492891.49266.682仓储工程4424.084424.0810591.0010591.00686.722.1成品贮存1106.021106.022647.752647.75171.682.2原料仓储2300.522300.525507.325507.32357.092.3辅助材料仓库1017.541017.542435.932435.93157.953供配电工程235.95235.95235.95235.9517.213.1供配电室235.95235.95235.95235.9517.214给排水工程271.34271.34271.34271.3415.394.1给排水271.34271.34271.34271.3415.395服务性工程2801.922801.922801.922801.92181.685.1办公用房1331.071331.071331.071331.07106.735.2生活服务1470.851470.851470.851470.8599.766消防及环保工程790.44790.44790.44790.4457.666.1消防环保工程790.44790.44790.44790.4457.667项目总图工程117.98117.98117.98117.98-149.107.1场地及道路硬化7898.041693.581693.587.2场区围墙1693.587898.047898.047.3安全保卫室117.98117.98117.98117.988绿化工程3057.19107.00合计29493.8666147.1966147.195361.25六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10855.35万元,占计划投资的56.22%。其中:完成固定资产投资6983.84万元,占总投资的64.34%;完成流动资金投资3871.51,占总投资的35.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10855.351.1完成比例56.22%2完成固定资产投资万元6983.842.1完成比例64.34%3完成流动资金投资万元3871.513.1完成比例35.66%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员919人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6251.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元2911.842工程技术人员工资2.1平均人数人1382.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元931.123企业管理人员工资3.1平均人数人373.2人均年工资万元7.063.3年工资额万元250.004品质管理人员工资4.1平均人数人744.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元443.405其他人员工资5.1平均人数人455.2人均年工资万元5.265.3年工资额万元280.126职工工资总额万元21269.69五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13166.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5361.255491.97180.5613166.441.1工程费用万元5361.255491.9727412.101.1.1建筑工程费用万元5361.255361.2527.77%1.1.2设备购置及安装费万元5491.975491.9728.44%1.2工程建设其他费用万元2313.222313.2211.98%1.2.1无形资产万元1322.791322.791.3预备费万元990.43990.431.3.1基本预备费万元436.54436.541.3.2涨价预备费万元553.89553.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元13166.4413166.44(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6142.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27412.1018518.7725786.0227412.1027412.1027412.101.1应收账款万元8223.634934.186578.908223.638223.638223.631.2存货万元12335.447401.279868.3612335.4412335.4412335.441.2.1原辅材料万元3700.632220.382960.513700.633700.633700.631.2.2燃料动力万元185.03111.02148.03185.03185.03185.031.2.3在产品万元5674.303404.584539.445674.305674.305674.301.2.4产成品万元2775.471665.282220.382775.472775.472775.471.3现金万元6853.024111.815482.426853.026853.026853.022流动负债万元21269.6912761.8117015.7521269.6921269.6921269.692.1应付账款万元21269.6912761.8117015.7521269.6921269.6921269.693流动资金万元6142.413685.454913.936142.416142.416142.414铺底流动资金万元2047.451228.481637.972047.452047.452047.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19308.85万元,其中:固定资产投资13166.44万元,占项目总投资的68.19%;流动资金6142.41万元,占项目总投资的31.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5361.25万元,占项目总投资的27.77%;设备购置费5491.97万元,占项目总投资的28.44%;其它投资2313.22万元,占项目总投资的11.98%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13166.44+6142.41=19308.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13166.4468.19%1.1项目建设投资万元13166.4468.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元6142.4131.81%3总投资万元万元19308.85二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入26518.20万元,总成本3457.88万元,利润总额23060.32万元,净利润283.55万元,增值税741.65万元,税金及附加17295.24万元,所得税5765.08万元;第二年收入35357.60万元,总成本4357.48万元,利润总额31000.12万元,净利润23250.09万元,增值税988.87万元,税金及附加313.21万元,所得税7750.03万元;第三年生产负荷100%,收入44197.00万元,总成本35235.37万元,利润总额8961.63万元,净利润6721.22万元,增值税1236.09万元,税金及附加342.88万元,所得税2240.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入44197.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1236.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26518.2035357.6044197.0044197.0044197.001.1UV固化型树脂万元26518.2035357.6044197.0044197.0044197.002现价增加值万元8485.8211314.4314143.0414143.04
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